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广电部门公司制度大全

广电部门公司制度大全接待工作管理办法为强化公司内部管理,进一步规范公司的接待管理工作,降低接待费用,本着“从严控制、历行节约、办事顺利”的原则,从公司的实际出发,合理、有效地控制费用开支,特制定以下制度:一、建立公务接待审批制度。

所有招待费用,需由常务副总与总经理共同审批,坚持先审批,后接待。

二、与公司经营相关的接待,如上级领导工作检查,协调关系等。

所有接待工作归口办公室管理。

(厂商推介产品不予接待)三、接待标准:上级单位、兄弟公司、职能部门来访,每人不超过50元。

厂商业务员(与公司有业务往来的)、一般客人来访,每人不超过25元。

公司确因工作需要加开工作餐的,每人不超过20元。

严禁用公款大吃大喝,挥霍浪费;严禁超标准、超范围开支接待费。

特殊情况超过接待标准的,必须经总经理批准后方可放宽接待标准。

四、接待流程:由业务对口部门提出申请,填写“业务招待申请单”报常务副总审核,经总经理同意后再报办公室,由办公室安排。

五、符合以上标准的对外招待支出,到财务报销时,须凭办公室开出的接待审批单,注明日期、申请接待部门、接待单位、接待人数、参加人数,贴好报销单据按费用报销审批程序,到财务部报销。

六、公司禁止签单消费,所有接待费由办公室用现金付账,任何人不准签单,如有特殊情况,必须经总经理批准后方可签单。

(与公司签约的酒店除外)签单处理程序:申请人在餐馆的菜单上签名,注明接待对象、人数、大写金额,餐馆凭已签名的菜单及发票到办公室核对一致后,凭发票按费用报销审批程序,到财务部报销。

车辆管理与维修制度为加强车辆管理,节支降耗,确保车辆安全行驶,顺利完成工作任务,根据《公务车辆管理制度》和公司实际情况,特制定本制度。

公司所有车辆均归口办公室管理和调度,由部门使用。

除日常工作用车外,其它用车必须填写《用车申请单》,交办公室审核后,经总经理批准后方可用车。

小车作为公司经营班子工作用车,优先保障总经理工作使用,兼顾副总经理和财务总监工作使用。

6tv07用于城网维修安装,65478用于技术部工程施工,6tv08用于城区数据网建设和农网工作用车,6tv09用于办公室日常工作。

车辆的保险、养路费和相关税费,以及年检手续由专职司机及时办理。

公司车辆原则上不对员工私事派车,非正常工作日,公司原则上禁止出车。

如有特殊情况需要用车,须经总经理批准后方可用车。

所有车辆驾驶员应认真学习和遵守交通法规,钻研车辆维护和保养技术,杜绝车辆带病行驶,确保行车安全。

同时记好行车日记册,据实动态登记所有行车任务。

每月交分管领导查验、存档。

驾驶员因违犯交通法规所产生的罚款、扣分自行负责。

驾驶员必须主动查询自己是否有交通违法记录,若有,则应及时处理。

在年检时若发现车辆有违法记录,公司将责令该车驾驶员接受处理,拒不接受处理者,公司代其接受处理,所缴罚款从该驾驶员工资中扣除,同时调离驾驶岗位。

驾驶员因请假而不能驾车,应将车交由办公室另行安排其他驾驶员代班并做好代班行车登记。

严禁驾驶员私自将车交由他人驾驶,每发现一次扣200元。

驾驶员不得私自出车。

员经手收取一切费用,必须照实开票,不得收费不开票、款多票少,私吞公款,违反规定者,按贪污公款论处,给予10倍罚款,并取消全年奖金,公司通报批评,情节严重者,按相关规定予以辞退。

第六条本制度从发文之日起实行。

工程物资、设备器材采购制度为了规范公司工程物资、设备器材的采购程序,降低采购成本,提高采购质量,加强对采购过程的管理,确保公司利益不受损失,特制定本制度。

一、公司成立以总经理为组长,常务副总和财务总监为副组长,公司各部门负责人为成员的工程物资、设备器材采购领导小组,二、工程物资、设备器材采购领导小组在总经理和经营班子集体领导下开展工作。

三、工程物资、设备器材的含义:用于网络施工及维护的材料物资用于机房的前端设备及相关的仪器仪表高价值(500元以上)的大型的办公设施(低值易耗品、小型办公用品不在此列)四、工程物资、设备器材采购前,由所需部门写出申购报告,交工程技术部,由工程技术部做市场调研,拿出初步方案,填报采购计划报财务总监,常务副总经理签署意见,再由总经理审批。

五、采购时,原则上须有组长(或采购领导小组办公室主任)、一名副组长、一名成员参加,组成采购团队,在初步方案中选取三家进行考察招标,严把质量关,价格关,确保公司利益不受损失。

六、涉及项目和固定资产投资的工程物资、设备器材采购须报董事会和双方股东批准。

七、大额工程物资及大型设备器材采购必须进行公开招标。

招标时必须有股东代表、董事会成员、监事会成员、经理班子成员参加。

八、本制度从发文之日起实行。

物资管理办法为了加强公司资产管理,防止资产流失,特制订本办法。

物资的分类单位价值在2000元以上,使用年限超过一年的机器设备等物资按固定资产管理。

凡单位价值在于2000元以下使用年限超过一年的财产物资按低值易耗品管理。

为生产经营周转的财产物资按库存材料或库存商品管理。

购置管理凡固定资产或金额较大的低值易耗品和物资采购,申请部门应对其规格、型号、性能、价格等进行调查分析,货比三家后提出采购计划交公司办公室报公司财务总监、常务副总、总经理审批。

需要报董事会和股东批准的物资采购计划按规定程序办理。

金额较小的日常消耗物资(维修配件、办公用品等)购买由办公室具体实施,进货前要货比三家,做到价廉物美。

除办公室外,其他部门和个人不得采购物资,特殊情况须经财务总监、分管副总、总经理批准,否则不予办理报销手续。

价值管理物资价值归口管理部门为财务部。

财务部要建立健全所有财产物资总账、明细账,按财产物资的不同类别进行数量金额核算。

财务部要对购入和发出的材料物资及时进行增、减核算。

定期清查、盘点各类财产物资,做到帐物相符。

发现盘盈、盘亏要查明原因并及时进行处理。

领用管理员工领用办公桌椅、交通、通讯工具、家具等用品,经部门负责人同意,报公司分管领导和总经理批准,办公室负责审核,并实行交旧换新办法。

使用部门或使用人要填写完备的“物资使用卡”一式两份,由办公室实行“全程跟踪管理”。

建立员工领用物资登记卡。

除消耗物品外,凡由个人保管使用的物资都应详细记录,员工调离公司时,必须办理上交手续或转移手续。

办公、水暖、电器等日常消耗用品的领用须使用部门负责人同意,办公室负责人审批后方可办理领用手续。

材料的使用必须本着“精打细算,节约使用”的原则,材料使用部门在领用材料时按规定填写“材料使用申报单”,经部门负责人批准,报公司分管副总或授权人签字后财务部开“出库单”,交仓库管理员办理领料手续。

机器设备、器材等都须经公司领导批准后,再通过办公室、技术部和财务部办理变动手续。

仓库管理所有物资(大型固定资产、日常办公用品除外)的购置、领用,必须通过仓库办理入库、出库手续,仓库必须按照物资的不同类别、品名、规格、型号、单价等建立健全物资明细账,根据入库、出库单及时登记明细账。

财产物资到货后,由经办人、仓库管理员等相关人员按合同数量质量验收,验收合格后,仓库管理员方可开“入库单”。

发现不合格者,物资管理部门应及时通知有关部门索赔、退换或停止付款。

各单位、部门和使用人员领用物资须凭符合领用手续的“出库单”到仓库领货,保管员须严格按“出库单”上的规格、型号、数量发货,双方当面点清。

仓库管理员必须保障仓库安全,保持设备、器材、物资的完好率,若发生人为因素造成库存物资短缺、损坏,由仓库管理人员照价赔偿。

仓库堆码整齐,保持仓库内的清洁美观,做到存取方便,快捷及时。

仓库内严禁烟火,未经允许,任何人不得擅自进入库内,更不准自行选料。

仓库应按财务部门的规定定期清查盘点,做到账物相符,并根据库存情况,及时通知有关部门上报采购计划。

仓库管理员要热情周到地为各部门服务,保证物资入库、领用顺利进行。

仓库管理人员应每月将各部门使用的材料列表分类统计,一式四份,一份报财务部,一份报分管领导,一份报总经理,一份自行留底。

器材领用审批程序公司员工因工作需要领用器材,按下列审批程序办理:经办人填领用单;部门负责人根据工作需要和公司物资、器材管理规定进行审核(工具的领用要以旧换新);分管副总根据公司物资、器材管理规定进行审批;仓库保管员按审批的品名、规格、数量发货,并登记仓库实物出库帐。

用户档案管理制度营业大厅要根据管理的要求,为所有用户建立档案资料,并负责保管公司的用户档案。

公司用户资料应及时按档案管理要求入档,按用户编号顺序进行登记,做好整理工作,保证入档后整齐美观。

营业大厅应对用户资料进行详细记录,包括用户姓名、地址、联系电话等。

对于集团用户应分单位进行登记,清楚记录其交费方式、交费金额、交费时间等资料。

要根据用户情况的变化,不断加以调整,消除过旧资料;及时补充新资料,不断地对客户的变化,进行跟踪记录。

负责保管好用户档案的电子版本,及时向财务部、技术部提供资料。

用户投诉管理办法为真正做到将用户看作“上帝”,一心一意为用服务,让用户满意、放心,特制定本管理办法。

用户投诉服务标准解释、回答问题口齿清晰,具有一定的专业性;对用户的投诉要热情亲切,服务要细心周到;对用户的咨询要从专业业务等方面进行解释答复;对无法回答或解释的问题,应认真记录、及时汇报,尽快回复用户;一般故障投诉当天修复,重大故障投诉48小时修复;有线电视网络故障投诉服务,实行24小时值班制;服务热线:6622470(早8:00——晚21:30)、(全天);办公室定期抽检所服务的用户资料,进行跟踪回访,征求用户对服务质量的意见。

三、故障投诉操作程序投诉电话铃响后,拿起电话机,说:“您好!嘉禾电广网络”;待用户听清问候语后,再询问用户投诉内容;按用户投诉内容进行分类记录、处理,同时答复用户在规定的时间内修复。

(1)故障投诉:记录投诉的故障现象、投诉地址、电话;填写维修单一式三份(一份存档、一份交维修队、一份交办公室);维修完毕后,核实处理结果及时间。

(2)网络咨询:属于网络服务类:直接按标准答复用户;属于网络技术类:直接转交给相关技术部门答复;是认真记录后,再交给相关技术部门答复。

两者都须认真填写转交记录。

(3)无法回答的咨询:耐心向用户解释原由;立即向部门负责人汇报。

仪器、工具、用具领用保管办法一、总则为节约经营成本,规范仪器、工具、用具管理,避免浪费,提高其使用效益,特制定本制度。

仪器、工具、用具实行领用责任制。

使用人员或保管人员因人为原因损坏和保管不善而丢失的仪器,工具、用具由当事人自行负责修理或赔偿。

二、范围本制度适用于仪器、工具、用具领用与保管、归还、更换、赔偿事项。

三、领用常用仪器、工具、用具的领用审批由常务副总负责,价值千元以上的大型仪器、工具、用具报总经理审批后领用。

仓库保管员凭经过审批的领用单发放仪器、工具、用具,登记台账,汇总上报。

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