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月末结转结账操作步骤

月末结账操作步骤
1.自定义转账执行
双击“自定义转账执行”
选中左边新建的“002月末费用结转”,将“是否结转”打勾,将“包含未记账凭证”打勾,点上面的“生成凭证”按钮,如上图
点“是”
点“修改”按钮
查看凭证无误后,点“保存”按钮。

查询科目余额表
检查结转后的科目是否余额为零。

如不为,则检查出错原因。

最后将刚才的结转凭证进行换人审核、记账。

2.试算平衡
在财务管理系统主界面,双击打开【财务会计/总账/期末处理/试算平衡】功能节点。

双击“试算平衡”节点
在试算平衡界面中,选择要进行试算平衡的期间、币种、是否包含未记账凭证等条件,单击〖刷新〗,系统将按所选条件计算各科目类型的汇总数据,并检查平衡结果
试算平衡完成后,系统列示试算结果,并提示试算是否平衡。

如果检查结果不平衡,应立即检查原因,并在修改完成后重新进行试算平衡。

3.月末结账
结账操作代表着当期会计处理全部结束,财务管理系统执行月清月结的结账规则。

在财务管理系统主界面,双击打开【财务会计/总账/期末处理/结账】功能节点。

双击“结账”
系统在结账向导1界面列示当前系统结账状态及待结账月份等信息,请注意查看。

点击【下一步】,系统进入结账向导2界面。

在结账向导2界面,系统核对总账同明细账是否平衡,请注意查看。

点击【下一步】,系统进入结账向导3界面。

在结账向导3界面,系统列示本月度的工作报告,请注意查看(尤其注意检查其他系统的结账状态。

点击【下一步】系统进入结账向导4界面。

注意:只有在报账中心、固定资产、应收应付模块结账后,才可以进行总账的结账操作在结账向导4界面,系统列示月末结账工作检查是否通过,请注意查看。

如检查未通过,可点击【上一步】查看月度工作报告,检查本月还有什么未完成的工作;如检查通过,点击【结账】,完成本期间的总账结账操作。

注意事项:
1、当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。

2、结账必须按月份顺序从前向后进行。

反结账必须按月份顺序从后向前进行。

3、上月未结帐,则本月不能记帐,但可以填制、审核凭证。

4、本月还有未记帐凭证时,则本月不能结帐。

已结帐月份不能再填制凭证。

5、若总帐与明细帐对帐不符,则不能结帐。

6、若系统参数"是否允许反结账"选择了"否",则不允许进行反结账。

检查成功后,点“结账”
点“是”
显示9月份已结。

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