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质量管理体系记录表格目录清单及表格大全

电气公司质量管理体系
记录表格目录清单及表格大全
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改清单
文件销毁申请单
记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
年度培训计划
培训申请单
培训记录表
员工能力档案
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
生产设施一览表
设施日常保养项目表
评审目的:
对公司QMS进行评审,以确保持续的适宜性,充分性和有效性。
评审组织:
主持:总经理
出席:管理者代表、副总经理、工程师、各部门负责人。
评审情况总结:
培训记录表
编号:GB-6.1-03
培训对象:(共 人)
培训内容:
培训时间:
结果:
记录人:日期:
培训申请单
编号:GB-6.1-02
申请部门
申请人
申请日期
设 施 检修单
设施使用部门:编号:SJ-6.2-07
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:日期:
验收记录:
验收人: 日期:
备注:
设施报废单
编号:SJ-6.2-08
设施使用部门:
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:日期:
备注:
合同评审记录
学历
身份证
号 码
联系
电话
户籍
所在地
现住址
联系
电话
个 人 简 历
年 月 日
工 作 情 况
职 务
证 明 人
受 教 育 (培训)情 况
生产设施配置申请单
编号:SJ-6.2-01
设施名称
购置数量
型号规格
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的厂家质量控制能力评审(附证明材料)
申请人:
日期:
审核:
版本
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
发放人:日期:批准人:日期:
文件借阅、复制记录
编号:ZG-4.1-02
借阅时间
文件名称
文件编号
受控状态
借阅、复制份数
签名
归还时间
备注
记录人:日期:
受控文件清单
部门:编号:ZG-4.1-03
序号
文件名称
文件编号
发放号
版本
备注
文件更改申请单
编号:ZG-4.1-04
内审日程安排表
内审检查表
内审不符合报告表
内审报告
不合格项分布表
原材料进货验证记录
不燃无机电缆桥架工序质量记录表
金属电缆桥架半成品检验记录表
不燃无机电缆桥架成品检验记录
电缆桥架成品检验记录
机箱钣金检查记录
机箱表面处理检查记录
元器件进厂检验记录
交流低压开关设备检验报告
试验设备的运行检查记录表
仓库存储元器件及材料确认检验记录
购销协议书
供方评定记录
合格供方名录
物料请购单
供方年度业绩评定表
外包加工合同
采购清单
生产任务单
车间产品交验单
工艺纪律检查记录
生产路线单
产品施工责任记录卡
生产任务单
钣金生产料单
制造规范书
工作联系单
送检通知单
监视和测量装置一览表
监视和测量装置周期检定计划
顾客信息登记本
顾客意见反馈和意见处理登记表
年度内审计划
检测设备检定记录
关键件、安全件定期确认检验记录
母线槽产品零(部)件生产过程检验和试验记录通知单
信息联络处理单
纠正预防措施处理单
改进、纠正预防措施处理情况一览表
3C标志管理领用记录
3C标志报废记录
文件发放回收记录
编号:ZG-4.1-01
序号
文件名称
编号
发放号
附件数量及资料:
检修记录:
备注:
填写人: 日期:
生产设施一览表
编号:SJ-6.2-04
序号
本厂编号
设施名称型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
填写人: 日期:
设施日常保养项目表
编号:SJ-6.2--05
保养项目
日 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
文件名称
文件编号
版本
更改位置、内容及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人:日期:
所在部门意见:
签名:日期:
审批部门意见:
签名:日期:
文件销毁申请单
编号:ZG-4.1-05
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:日期:
所在部门意见:
签名:日期:
文件保管部门意见:
签名:日期:
管理者代表意见:
签名:日期:
记录清单
部门:编号:ZG-4.2-01
序号
记录名称
编号
保存期(年)
备注
批准:日期:
质量策划实施情况检查表
编号:ZG-5.2-01
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:日期:批准人:日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:日期:
日期:
批准:
日期:
设 施验 收单
编号:SJ-6.2-02
设施名称
出厂编号
型号规格
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数
附件数量:
资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
验收人员:
使用部门签名: 日期:
生产部签名:日期:
设 施管 理 卡
编号:SJ-6.2-03
设施名称
本厂编号
型号规格
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
备注
设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月份:
注:保养后用“√”表示日保;“△”表示周保;“ 0”表示月保;“×”表示有异常情况,在异常情况记录栏记录。
设 施 检修计划
编号:SJ-6.2-06
序号
本厂编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
备注
批准:日期:编制人:日期:
设施检修计划
设施检修单
设施报废单
合同评审记录表
合同更改记录单
生产联系单
生产联系单
服务记录单
工程调研表
购销合同
项目建议书
设计开发任务书
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输入出清单
设计开发试产报告
设计开发试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
编号:YW-7.2-01
顾客名称
本公司联系人
主要产品
合同评审表编号
评审记录:(不够书写时可用其他纸另写)
培训方式
培训期限
培训对象:(共 人)
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名: 日期:
管理者代表意见:
签名: 日期:
年度培训计划
编号:GB-6.1-01
日期
参加培训人员
培训方式
培训内容
责任部门
考核
方式
课时
编制:审核:批准:
日期:日期:日期:
员工能力档案
编号:GB-6.1-04
姓名
籍惯
性别
出生
年月
管理评审计划
编号: ZG-5.4-01
评审目的:
评审组织:
主持:
出席:
评审内容:
评审准备工作要求:
评审时间:
编制:审核:批准:
日期:日期:日期:
管理评审通知单
编号:ZG-5.4-02
评审会议时间:
评审会议地点:
评审会议参加人员:
评审内容要点:
编制:审核:批准:
日期:日期:日期:
管理评审报告
编号: ZG-5.4-03
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