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文档之家› 公司安全隐患排查治理记录表1
公司安全隐患排查治理记录表1
整改要求和建议
责任部门
整改时限
复查整改落实情况
月
日
整改情况
复查人签字
1
已整改□
未整改□
2
已整改□
未整改□
3
已整改□
未整改□
4
已整改□
未整改□
小计
1、共检查:项(起),共完成整改项(起),未完成整改项(起),整改率达%;2、属一般隐患起,重大隐患起。
备注
(需督办、转办、延期等事项记录)
公司安全隐患排查治理记录表
所在单位(部门):制表时间:20年
检查区域或项目
检查类型
每(周、月)自查□
抽查、Байду номын сангаас查、巡查□
隐患级别
一般隐患□重大隐患□
检查人员签字
(应两人以上)
被检查部门或岗位人员签字
风险等级
低风险□一般风险□
较大风险□ 重大风险□
检查和整改记录
序号
检查
时间
检查区域(或项目)
发现隐患和问题