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会计专科论文选题

12、构建以战略为导向的全面预算管理
13、探究企业财务精细化分析与管理决策
14、作业成本法在**领域中的应用
15、循环经济视角下环境成本控制
16、不确定环境下项目投资的效用决策方法
17、目标—作业成本管理集合模式研究
18、企业集团预算控制
19、**企业成本变化趋势与精细化管理
20、主观业绩评价理论探讨
21、基于可持续发展战略的企业业绩评价
22、项目投资决策评价指标分析及比较
六、公司治理
1、从国美事件看上市公司的风险
2、公司治理对公司价值的影响
3、融资结构与公司治理结构的相关性分析
4、股权结构与公司绩效的关系分析
5、股权分置改革、自愿性信息披露与公司治理
6、财务协同视角下的企业集团价值效应的动因分析
7、基于公司治理视角下的企业商业信用研究
8、后股改时代的股权结构优化的探讨
9、上市公司的股权结构与财务透明度关系的分析
10、上市公司大股东与经营者合谋生成与治理分析
11、上市公司股权再融资财务绩效分析
12、对我国创业板上市公司股利政策的研究
13、论首席独立董事制度的建立
14、中国上市公司自愿性信息披露影响因素的研究
15、后股权分置时代股权制衡的现状分析
16、我国财务公司功能定位(与四、1重复)
17、我国上市公司股利政策与可持续发展
18、股权再融资盈余管理行为研究
19、试析公司财务治理实现机理及其完善
20、企业集团对子公司的财务行为控制研究
21、对盈余管理动因的评价
22、外派财务总监的不同模式及其利弊分析
23、财务监督在公司治理中的作用
24、股权制衡与公司治理效率研究
七、内部控制与风险管理
1、公允价值会计的内部控制需求分析
2、内部控制与内部审计的关系
3、内部控制的有效性评价
4、企业内部控制规范体系与资本市场发展的关系分析
5、中美上市公司风险信息披露的比较分析
6、我国上市公司内部控制缺陷披露对市场的影响分析
7、信息化环境下的内部控制机制的构建
8、内部审计在全面推行企业风险管理过程中的作用
9、我国企业内部控制环境要素框架的构建
10、企业文化建设与内部控制
11、内部控制成本探析
12、独立性与上市公司内审组织模式的选择性
13、论风险导向内部审计与企业风险管理
14、内部控制有效性对审计意见影响的研究
15、国有商业银行流程操作风险控制研究。

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