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中国联通:内部控制审计报告

内部 部控制审计报 报告
普华永道中天 普 天特审字(2 2012)第 652 号
(第 第一页,共二 二页)
中国联合网络 中 络通信股份 份有限公司全 全体股东: 按照《企业内 按 内部控制审 审计指引》及 及中国注册 册会计师执业 业准则的相 相关要求,我 我们 审计了中国联 审 联合网络通 通信股份有限 限公司(以下 下简称“贵 贵公司”)20 年 12 月 31 011 日的财务报告 日 告内部控制 制的有效性。

一、 一 企业 业对内部控制 制的责任
按照《企业内 按 内部控制基 基本规范》《企业内部 、 部控制应用指 指引》《企 、 企业内部控制 制评 价指引》的规 价 规定,建立 立健全和有效 效实施内部 部控制,并评 评价其有效 效性是贵公司 司董 事会的责任。

事 。

二、 二 注册 册会计师的责 责任
我们的责任是 我 是在实施审 审计工作的基 基础上,对 对财务报告内 内部控制的 的有效性发表 表审 计意见,并对 计 对注意到的 的非财务报告 告内部控制 制的重大缺陷 陷进行披露 露。

三、 三 内部 部控制的固有 有局限性
内部控制具有 内 有固有局限 限性,存在不 不能防止和 和发现错报的 的可能性。

此外,由于 于情 况的变化可能 况 能导致内部 部控制变得不 不恰当,或 或对控制政策 策和程序遵 遵循的程度降 降低, 根据内部控制 根 制审计结果 果推测未来内 内部控制的 的有效性具有 有一定风险 险。


普华永道中天会 普 会计师事务所有 有限公司 中国上海市黄浦 中 浦区湖滨路 20 号企业天地 2 号楼普华永 02 地 永道中心 11 楼 邮 200021 邮编 总机 总 : +86 (21) 2323 8888, 传 : +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.c ) 传真 ) com


普华 华永道中天 天特审字(2012)第 652 号
(第 第二页,共二 二页)
四、 财务报 四 报告内部控制 制审计意见 见 我们认为,贵 我 贵公司于 2 2011 年 12 月 31 日按 按照《企业内 内部控制基 基本规范》和 和相 关规定在所有 关 有重大方面 面保持了有效 效的财务报 报告内部控制 制。


    普华永道中天 普 天  会计师事务所 会 所有限公司 司        中国•上海市 中 市  20 年 3 月 22 日  012
注册 册会计师          注册 册会计师     




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