会计核算系统设计
××公司材料(商品)请购单
年月日
材料种类
品名
规格
字第
号
用途
请购数量
最低储量
现存数量
前次购价
可替代材料名称
可替代材料名称
需用日期 批准
预计到货日期
审核
请购部门
备注 制单
询/报价单
单号: 发出日期: 有效期限: □询价 □报价 □询价回复∕原询价单号: 页次:
收货方 编 码: 单位名称: 地 址: 邮 编: 联系部门: 联系人: 发货日期: 发货地址:
n 4.建立原始凭证的使用保管制度 n (三)各种主要原始凭证的设计 n “材料入库单”、“限额领料单”、“销货发票”等的格
式见教材81-87页
1.对外投资原始凭证设计 • ××公司对外投资付款申请单
年月日
单位:元
投资项目 和性质
被投资人
投资依据 或文件
投资期限
投资金额:大写
审批人
投资负责人
投资回报
负责人 制单
第号
车(船)号: 实收重量: 短缺重量: 经办人:
经办人
3.产品生产、成本计算及产品入库原始凭证设计 •领料单
领用部门: 用途:
材料编号 材料名称及规格
单位
仓库:
数量
请领
实发
编号: 年月日
计划单价
金额
审核
仓库保管员
领用人
制单人
限额领料单
领用部门: 用途: 材料类别、编号: 领用限额:
名称、规格: 计量单位:
编号: 计划产量: 单位消耗定额: 单价:
日期
请领数量
实发数量
累计实发数量
领料人签章
累计实发金额: 审核
仓库保管员
制单人
工资及福利费用分配表
年月
金额单位:
应借项目
生产成本-基本-明细 小计
生产成本-辅助-明细 小计
制造费用-基本
管理费用
营业费用
合计
审核
分配标准
工资及福利费
分配率
财务负责人
小写 经办人
收款收据
年月日 资金账号
××证券公司××营业部
资金流水凭证
姓名
银行
发生日期
流水
币种
上次金额
本次金额
发生金额
发生金额 操作柜员
(大写)
审核
备注 客户签章
投资交割单
××股东代码:
性质
证券 名称
合同 号
××证券公司买卖成交报告书
委托人:
资金账号:
成交日期:
资
金
栏
目
平均 价
数量
金额
序号
商品 代码
填写日期:
电话: 传真: 商品 规格 名称 型号
发货日期:
订货单号: 订货日期:
页次:
需货方 编 码: 单位名称: 地 址: 邮 编: 联系部门: 联系人:
电话: 传真:
合 同 号: 订货单执行情况:□全部
□部分 交货方式: 运输方式: 运费承担方式: 发货地址: 预计收货日期: 收货地址:
分配金额
工资
福利费
制单
合计
固定资产折旧费用分配表
年月 金额单位:
辅助生产 管理部 销售 合
车间
门 部门 计
项 基本生 目 产车间
折 旧 费
审核
制单
待摊(预提)费用分配表
年月 金额单位:
应借科目
待摊(预提)费用
合 计
总分 类科
目
明细分 类科目
保 险 费
报刊 杂志
费
低值
易耗 品
… …
审核
制单
工资表
年月日 部门
上 姓月 名缺
勤
本 月
应 出 勤
基辅 本助 工工 资资
扣 上 月
应发 代 实发 工资 扣 工资
领款 人
签字
合 计
审批人
劳资负责人 制表人
部门负责人
4.产品或商品销售原始凭证设计 •销货小票
部门:
组别:
年月日
编号:
商品编号
品名规格
单位
单价
数量
金额
备注 记账
审核
金额(大写) 制单
内部缴款单
会计核算系统设计
2020年4月25日星期六
第五章 会计核算系统设计
n 四、 原始凭证 的设计 n (一)原始凭证要素 n 回忆《会计学原理》 本教材79页 n (二)原始凭证的设计步骤与方法 n 1. 根据业务管理和会计核算要求,确定原始凭证 的种
类和内容 n 2. 原始凭证格式和份数的设计 n 3. 规定原始凭证 的传递程序
电话: 传真:
合 同 号: 交货方式: 运输方式: 货款结算方式: 运费承担方式: 收货日期: 收货地址:
序 商品 商品 规格 等 产 可保 包数 计量 数 无税 无税 税 税 含税 号 代码 名称 型号 级 地 质期 单位 单位 量 单价 金额 率 额 总金额
备注: 主管
订货人
发货单
发货单号:
收货方 编 码: 单位名称: 地 址: 邮 编: 联系部门: 联系人:
手续费 印花税 过户费 通讯费
应收/付 金额
当日发生金额
性质
证券 名称
合同 号
平均 价
数量
金额
手续费 印花税 过户费 通讯费
当日发生金额
总计应收/应付(合计应收-合计应付):
当日存入金额: 上日金额:
当日取出金额: 当日金额:
操作员
委托人
应收/付 金额
2.物资采购及入库原始凭证的设计
•请购单
请购部门:
数 量
无税 税 单价 率
建议 售价
最低 订量
包装物 处理方
式
备注: 需方主管
询价人
供方主管
报价人
订货单Leabharlann 订货单号: 订货日期: 原订货单号: 原订货日期: □新单 □修改 □取消 页次:
收货方 编 码: 单位名称: 地 址: 邮 编: 联系部门: 联系人:
电话: 传真:
需货方 编 码: 单位名称: 地 址: 邮 编: 联系部门: 联系人:
等 产 可保 包装 计量 级 地 质期 单位 单位
数 无税 无税 税 税 含税 量 单价 金额 率 额 总金额
销售方式: 销售折扣: 备注: 记账
审核
付款方式: 付款折扣:
发货仓库
合计 总金额大写
发货人
收货单
起运站
年月日 车(船)号
进货 单号
编号:
供应单位
发票号
提货 单号
仓库号数
检验凭证号
技术 证明 号
电话: 传真:
需货方 编 码: 单位名称: 地 址: 邮 编: 联系部门: 联系人: 发货日期: 发货地址:
电话: 传真:
交货方式: 运输方式: 销售方式: 销售折扣: 付款方式: 付款折扣: 货款结算方式: 运费承担方式:
序 商品 号 代码
商品 名称
规格 型号
等 产 可保 包装 计量 级 地 质期 单位 单位
付款方式
材料类别
材料 编号
材料名称 及规格
单位
数量 应收 实收
计划成本
实际成本
单价 金额 单价
金额
备注 仓库主管
检验
收货
核算
制单
材料或商品验收报告单
•供货单位: •发票或送货号:
制单日期:
收货单位:
仓库:
原发件数:
重量:
溢余件数:
溢余重量:
质检情况:
公司
科处理意见:
验收
审核
运输工具: 实收件数: 短缺件数: 负责人:
缴款日期:
年月日
缴款人
摘要
人民币(大写)
缴 1.现金 款 2.支票 金 3.银行存款回单 额 4. 分 析 合计
________元 __张________元 __张________元
记账
审核
制单
商品进销存报告单
收入部分
支出部分
项目 上日结
存
本日进 货
本日拨 入