内部质量体系审核资料
**********医疗器械有限公司
2016年度
目录
1、年度内审计划
2、关于2016年质量管理体系内部审核的通知
3、内审实施计划
4、内审首次会议签到表
5、首次会议记录
6、内审检查表
7、内审末次会议签到表
8、末次会议记录
9、不合格报告
10、内审报告
年度内审计划
表单编号:YS-QR-ZG-014
制表:核准:
关于2016年质量管理体系内部审核的
通知
公司领导及部室、车间:
根据质量管理体系年度审核计划安排,经研究决定于2016年05月03日~05月05日(上午8:00--11:30,下午1:30--5:00)在公司会议室进行内审,整个内审工作由管理者代表胡德斌负责。
请公司领导及被审核部门负责人、内审员等有关人员按时参加。
公司办公室
2016年4月28日
内审实施计划
审核组组长:胡德斌组员:杨金伟、胡成武、程敏洁
1审核目的:对质量管理体系进行内部质量审核,评价体系运行的适宜性、充分性、有效性。
审核依据:医疗器械生产质量管理规范,公司质量手册及质量管理体系文件。
2审核覆盖产品:小型医用*****、医用*****器。
3审核时间:2016年05月03日至2016年05月05日
首次会议时间:2016年05月03日8时00分
末次会议时间:2016年05月05日15时30分
4现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:总经理、管理者代表及与审核有关的部门负责人、管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
表单编号:YS-QR-ZG-015
制表:批准:核准:
内审检查表
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
审核员:
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审检查表
表单编号:YS-QR-ZG-016
内审不合格报告
表单编号:YS-QR-ZG-017
内审不合格报告
表单编号:YS-QR-ZG-017
内审报告
表单编号:YS-QR-ZG-018。