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《企业应定期检查和考核质量管理制度执行情况》

《企业应定期检查和考核质量管理制度执
行情况》
检查考核程序。

各部门定期对本部门质量管理制度的实施执行情况进行自查,写出自查情况的书面报告,报予质管部。

企业内的检查考核组对各部门相关制度执行情况进行考核,写出总结报告。

对检查中存在的问题提出整改意见,下达书面通知,并明确整改责任人与整改时限。

整改后应有复查,检查与考核结果应与奖惩挂钩。

检查考核记录:各部门自查报告,检查考核情况表,检查考核原始记录,检查考核汇总表,整改通知书,复查
第二篇:质量管理制度执行情况定期检查考核办法需要全部表格联系我:84937765【档案1-1】
质量管理制度执行情况定期检查考核办法
企业质量管理体系文件的有效贯彻执行,是企业质量管理体系正常运行的基础,是药品经营质量的根本保证。

因此,企业应建立完整有效的保证机制,对照企业质量管理体系文件的要求,对企业各方面质量管理工作情况进行监督和考核并使检查结果和奖惩挂钩,切实不断提高企业整体管理水平,又要符合企业经营管理的实际,通过检查工作的有效实施,不断推动企业质量管理工作的完善。

一、定期检查的具体内容
质量管理工作的检查考核,结合企业各项质量管理的文件的要求,制定具体的检查内容,时定期检查工作能切实有效的实施,发挥其及时发现问题,解决问题,改进工作的作用,达到质量控制与改进
的最终目标。

具体项目主要有:
1、人员的基本素质;
2、业务技能的熟练程度;
3、各岗位质量管理职责的履行情况;
4、业务经营质量控制程度;
5、质量工作过程现场管理状态;
6、质量控制执行是否有效。

二、检查的方法
质量管理制度执行情况检查考核的具体实施,采取定期(每季度一次)由企业负责人主持,质量管理部门参加的形式进行。

检查一般采取书面考核和文件核实等方法:
1、记录资料检查法,查看质量原始记录,了解质量管理制度的执行情况;
2、现场观察法,现场观察职工的操作情况是否按规程操作,有无良好的工作环境,职工的精神面貌和现场管理情况;
3、知识测验法,通过面试或问卷测验,了解职工的质量意识,对质量管理制度和岗位职责的理解和对质量管理、药品基本知识的掌握程度等。

三、措施与改进
对质量管理工作检查与考核的根本目的,就是针对发现的问题和存在的情况提出切合实际的,可行的,有效地改进意见及措施,有质量管理部门负责跟踪检查。

四、检查考核与奖惩
质量管理制度的执行情况的检查考核必须与奖惩挂钩,严格质量否决权,对于制度执行不力,发生严重的质量问题要坚决予以否决,决不手软。

奖惩要有利于推进以后的工作,对于问题要坚持“三不放过”(原因未查清不放,责任未分清不放过,没有防范措施不放过)的原则,不能一罚了之。

*****药店
*年*月*日
第三篇:药品质量管理制度执行情况检查与考核制度药品质量管理制度执行情况检查与考核制度
1、为使药品质量管理制度切实有效执行,根据《江苏省医疗机构药品使用质量管理规范》特制定本制度。

2、质量管理制度执行情况的检查与考核制度由药剂科监督实施。

3、对制度的执行情况采取以科室自查、质量管理部门检查为主,药剂科督查为辅的检查与考核方式。

4、对制度的执行情况须做到各科室每月进行一次自查,质量管理部门每季度进行一次检查,药剂科每半年组织一次督查。

具体时间由药剂科统一布置,检查结果作为业效考核的依据。

5、药剂科确定各科室检查与考核内容和评分标准等检查与考核指标。

6、各科室、质量管理部门应依据检查与考核内容和评分标准在药剂科规定的时间内进行认真的自查、检查,并对自查、检查的过程
和结果进行记录,对自查、检查中出现的问题应确定责任人、检查整改措施和时限要求,对整改措施的实施结果应进行必要的追踪。

7、各科室应将自查结果及时上报质量管理部门、质量管理部门应将检查结果及时上报药剂科。

8、对于不按药剂科规定的时间和要求认真进行自查的部门,根据其情节轻重、影响的大小、存在问题严重程度酌情扣发该科室的奖金,对于存在问题严重、不能严格按制度要求执行而给单位带来损失的要采取撤职和经济处罚等方法追究该科室负责人的责任。

第四篇:质量管理制度执行情况考核管理制度质量管理制度执行情况检查与考核的管理制度
为了保证本企业质量管理制度的有效运行,保证其适宜性、有效性、充分性,特制如下规定:
一、审核工作按年度进行,于每年的11月份组织实施。

在下列情况下,应及时对公司质量管理体系进行内部审核:
1、当国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章发生变化时;
2、公司的质量法规和规章有较大变化时;
3、公司所处的内、外环境,质量方针和目标、组织机构人员设置、经营结构发生较大变化时;
4、公司在经营过程中出现重大质量事故或质量问题和隐患,需要找出原因,进行质量改进时;
5、公司的经营策略和质量体系系统创新,对其有效性做出评价
时;
6、审核时应深入基层调查研究,同被审核部门的有关人员讨论分析,找出发生问题的主、客观原因,并提出解决问题的办法和措施。

二、质量管理制度审核的内容:
1、质量方针目标;
2、质量体系文件;
3、组织机构的设置;
4、人力资源的配置;
5、硬件设施、设备;
6、经营过程中的质量控制;
7、客户服务及外部环境评价;
8、纠正与预防措施的实施与跟踪:
9、质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施;
10、各部门根据评审结果落实改进措施;
11、质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查和验证。

三、质量管理制执行情况考核于每半至少进行一次;
1、考核范围包括。

质量管方针、质量目标、各管理制度的执行情况等,具体考核工作由质量管理部负责组织,组成考核小组,分别对各部门进行考核,考核填写“质量管理制度执行情况检查考核记录表”。

2、质量管理体系审核及质量管理制度执行情况考核应按照规范
的格式记录,记录由质量管理部负责归档。

3、现场审核及考核工作结束后,质量管理部应汇总审核意见,写出审核材料。

公司总经理听取审核小组的汇报,并对审核材料中的改进意见认真组织实施,不断提高公司的质量管理水平。

附:纠正和预防措施记录
质量管理制度执行情况检查考核记录表
第五篇:3质量管理制度执行情况检查与考核程序质量管理制度执行情况检查与考核程序
1、目的:
为了保证各项质量管理制度得到落实,规范各岗位操作行为,保证经营药品和服务的质量,制定本程序。

2、范围。

适用于各项质量管理制度执行情况的检查与考核过程。

3、职责。

负责人、质量负责人、质量管理人员、各相关人员。

4、程序:
4.1、每季度末,质量负责人负责拟定季度质量管理制度执行情况检查与考核计划,内容包括时间、人员安排、检查与考核方式等。

4.2、质量负责人按照计划组织质量管理制度执行情况进行检查与考核,并将检查与考核的结果做好记录。

填写《质量管理制度检查考核表》,具体检查程序如下:
4.2.1、检查人员现场对员工进行提问,考核员工对岗位相关的质量管理制度、操作程序的熟悉程度。

4.2.2、检查人员查阅有关质量管理的表格、记录、档案是否完整
无缺,是否规范。

4.2.3、检查人员观察员工的实际操作是否符合质量管理制度与操作规程的要求。

4.3、对检查与考核中发现的问题,检查人员当场提出整改意见和要求,限期整改。

4.4、检查与考核完毕后,质量负责人将检查与考核结果报负责人。

4.5、负责人根据有关奖惩规定对考核不合格的人员及岗位责任人做出相应的处罚,对严格执行质量管理制度的个人实施奖励。

内容仅供参考。

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