固定资产编码规则管理规则
1.0目的:
为了加强公司固定资产管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,使公司
固定资产得到有效管理,特制定本制度。
2.0适用范围:
公司所有固定资产均用。
3.0权责:
3.1人力资源部:负责公司全部办公资产管理。
3.2生产部:负责公司全部生产设备资产管理。
3.3品质部:负责公司全部检验、检测设备资产管理。
3.4 财务部:负责固定资产的帐管理固定实物稽核。
3.5各权责单位:指定适当固定资产保管人配合人力资源部、财务统筹管理、盘点、维
护及保养本单位资产管理。
4.0定义:
固定资产:是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
包括不属于生产经营主要设备的物料,但单位价值在1000元以上,并且使用期限超过1年的,也应作为固定资产管理。
5.2固定资产的管理:
5.2.1固定资产采取由责任部门控制,各使用部门分散管理原则进行管理。
5.2.2各权责部门设置“固定资产实物台帐”(附件1),建立“固定资产履历卡”
(附件2)。
5.2.3责任部门对固定资产进行统一分类编号。
5.2.3各权责部门对固定资产的管理、使用落实到使用人(机器设备落实到组)。
5.2.4对固定资产的技术资料,由责任部门统一存档管理,相关部门在维修时,所
需相关的技术资料,经行政管理人员同意,使用完后应将其资料交还于行政。
5.3固定资产核算:
5.3.1 财务部为公司固定资产的核算部门
5.3.2 财务部设置固定资产总帐及明细分类帐
5.3.3 财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理
5.3.4 财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点,做到帐实相符,
保持帐、物、卡一致。
5.4固定资产的购置
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5.4.1 各部门需购置固定资产,需填写“请购单”(附件3),由部门主管、公司
副总经理或总经理批准。
5.4.2 经批准后,由经理室安排专人负责采购,填写“采购单”(附件4),报
经部门主管、经理室及总经理批准。
在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家以上供货厂商报价以备合理采购。
5.4.3 固定资产收到后,由责任部门和使用部门负责人共同验收,并填写“固定资
产验收清单”(附件5)一式三份,在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商,并同时对固定资产进行编号。
一份由使用部门留存,一份交财务部进行相应的帐务处理,一份交资产管理部门填写固定资产卡片,更新台帐,落实使用责任人。
5.5固定资产报废
5.5.1 当固定资产严重损坏,没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请,填
写“设备报废申请单”,交固定资产管理部门报财务主管和经理室审批。
5.5.2 经批准后,固定资产管理部门对实物进行处理。
处理后对台帐及固定资产
卡片进行更新,并将处理结果书面通知财务。
5.5.3 财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果,进行帐务处理。
5.6固定资产编号
5.6.1编号原则:公司总部、事业部、使用部门、设备类别、四位流水号编制。
0001起编)
欧拓科技代码(总部)
5.6.2 各部门相应的编码代码表:
5.7固定资产的清查
5.7.1公司建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由人力资源部、财
务部、使用部门共同执行。
5.7.2固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”(附件10),详细反应所盘点
的固定资产的实有数,并与固定资产帐面数核对,做到帐务、实物、和固定资
产卡片相核对一致。
若有盘盈或盘亏,须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”,
列出原因和责任,报部门主管审核、副总经理、总经理、财务批准后,财务进
行相应的帐务调整。
5.7.3人力资源部或责任部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。
5.8对本管理规则如与公司体系程序文件不相符之处,以程序文件为准。
6、支持文件
6.1检测仪器仪表及设备控制程序
6.2生产设备管理程序
7、支持表格
7.1检测仪器、仪表及设备一览表
7.2生产设备一览表
7.3设备申购单
7.4设备报废申请单
(注:范文素材和资料部分来自网络,供参考。
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