合同审批流程V16.2
1合同审批/归档
1.1 销售合同
1.1.1 销售合同审批:合同审批以线下纸质审批为准,审批通过的纸质单
据作为使用合同章的凭据,由印章管理人存档,销售助理同时保存电子版
审批流程图
◆项目中标后,销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给
销售助理,助理审核项目ID、项目名称、合同金额、产品明细是否
一致,并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf费用填写至项
目预算表中;
◆助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监,审核合同主
要条款与投标是否一致;
◆运营支持中心复核,审批并抄送财务备案,总经理审批通过后,方
可盖章签订该项目。
项目预算表模版见附件(一)
1.1.2 销售合同归档
合同归档流程图
◆对方先打印合同:收到纸质的合同后,核对纸质合同与审核后的电
子版是否一致,如一致,按照合同生效要求加盖公章/合同章,并签
字
我司先出具合同:按照合同要求数量,打印审核后电子版合同,加
盖公章/合同章、签字,确认对方公司地址联系人,寄出并记录
◆甲乙双方完成盖章签字,合同生效后,更新合同电子台账,按照归
档编码规则编号登记合同信息,并将编号记录于合同右上角
◆财务/商务各自留存一份纸质合同归档,财务以正本为准,商务正本
复印件均可,按照编号归档(年份-月份-合同序号)
◆纸质合同同时留存一份扫描件,归入电子档案备查
2.2 采购合同
2.2.1 采购合同签订:采购合同以邮件审批为准,邮件中附采购合同审批表见附件二,审批完成后,抄送印章管理人,作为印章使用凭证。
采购合同审批环节设置:销售助理发起---销售总监审批----运营支持中心复核-----总经理审批
采购合同签订流程
◆采购合同付款前提条件
供应商已完成备货或货已到客户现场
发票已开具(17%增值税专用发票)
原厂有硬性规定的,按照原厂商规定执行,积极跟进发票及到货
进度
◆采购付款审批流程:申请单模版见附件三
项目采购:销售部总监—运营支持中心---总经理
公司采购:运营支持中心经理----总经理
◆到货签收单作为出入库凭证,保留存档签收单模版见附件四
2.2.2 采购成本决算
项目完成所有产品采购后,销售助理发起项目决算,将采购合同详细信息录入项目预决算表的决算部分,提交财务进行项目核算。