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2019年成都龙潭总部新城管理委员会

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第二部分 成都龙潭总部新城管理委员会 2019 年部门预算情况说明
成都龙潭总部新城管理委员会
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2019 年部门预算情况说明
一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 龙潭管委会 2019 年财政拨款收支总预算 5,359.23 万元。为一般 公共预算当年拨款收入 5,359.23 万元,无上年结转;支出为一般公共 服务支出 5,359.23 万元。 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 龙潭管委会 2019 年一般公共预算当年拨款 5,359.23 万元,比 2018 年预算数 5,061.07 万元,增加 298.16 万元,增加 5.89%,变动的主要 原因是:一是根据住房公积金比例调整要求,人员基本支出增加;二 是根据市、区加强建设美丽宜居公园城市、城区的要求,城市综合治 理工作经费增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 龙潭管委会 2018 年一般公共服务支出 5,061.07 万元,占 100%。 (三)龙潭管委会一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 53.20 万元,比 2018 年预算数 56.31 万元,减少 3.11 万元,减少 5.52%, 变动的主要原因是:人员结构调整; 2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 21.28 万元 比 2018 年预算数 22.53 万元,减少 1.25 万元,减少 5.55%,变动的 主要原因是:人员结构调整; 3、2089901 其他社会保障和就业支出预算数(含行政单位医疗) 23.25 万元,比 2018 年预算数 25.62 万元,减少 2.37 万元,减少 9.25%, 变动的主要原因是:人员结构调整; 4、2101103 公务员医疗补助预算数为 2.16 万元比 2018 年预算数 2.20 万元,减少 0.04 万元,减少 1.82%,变动的主要原因是:人员结
第一部分 成都龙潭总部新城管理委员会概况
成都龙潭总部新城管理委员会概况
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一、基本职能及主要工作 (一)成都龙潭总部新城管理委员会(以下简称“龙潭管委会”) 主要职责: 1、负责拟订龙潭总部新城城市建设规划、产业规划、专业规划 并组织实施。 2、负责监测、分析和预测产业发展,对产业发展中的重大问题 进行调查研究,及时提出相关建议,并采取促进措施。 3、负责龙潭总部新城区域内项目供地协调工作,并配合属地街 道实施征地相关工作。 4、负责龙潭总部新城区域内产业项目促建工作并监督项目业主 按规划设计方案组织实施项目。 5、负责龙潭总部新城区域内基础配套设施建设的计划、监管工 作。 6、负责龙潭总部新城区域内(不含未征区域及安置小区)综合 治理、安全、信访维稳。 7、负责龙潭总部新城区域内企业服务、环境保护、税收综合服 务工作。 8、负责龙潭总部新城区域内产业发展统计、分析工作。 9、负责统筹区域内项目建设推进资金的筹措及平衡工作。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。 (二)2019 年重点工作 2019 年,龙潭管委会将继续在区委、区政府的坚强领导下,高 水平建设龙潭新经济产业功能区,重点工作如下:围绕建设国际知名、 国内一流的“新经济生态城”定位,结合功能区核心资源优势和产业功 能体系,大力发展数字、智能、共享新经济形态;依托赛英科技等数 字经济企业,重点发展信息基础智能终端、物联网、数字通信服务,
7、2150502 一般行政管理事务(工业和信息产业监管)预算数 为 238.40 万元,比 2018 年预算数 342.50 万元,减少 104.10 万元, 减少 30.39%,变动的主要原因是:根据区财政履行节约要求缩减开 支;
8、2150510 工业和信息产业支持预算数为 4,515.94 万元行政运 行比 2018 年预算数 4,105.79 万元,增加 410.15 万元,增加 9.99%,增加 变动的主要原因是:根据市、区关于建设美丽宜居公园城市、城区, 结合总部新城发展实际,需配套实施园区增花添彩工程;总部新城道 路升级,环卫保洁标准提高,经费预算相应增加;为提升总部新城影 响力,扩大宣传效应,根据工作实际需要重新设计制作宣传片。
2019 年成都龙潭总部新城管理委员会 部门预算
目录
第一部分 成都龙潭总部新城管理委员会概况.......................................1 成都龙潭总部新城管理委员会概况............................................... 1
9、2210201 住房公积金预算数为万元 80.40 万元,比 2018 年预 算数 74.58 万元,增加 5.82 万元,增加 7.80%,变动的主要原因是:公 积金调整。
三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明 龙潭管委会 2019 年一般公共预算基本支出 604.89 万元,其中: 人员经费 451.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出奖励金、住房公积金;公 用经费 153.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费;对个人和家庭的补助 0.23 万元,主要包括:其他对个人 和家庭的补助支出。 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
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(一)因公出国(境)经费 2019 年无预算安排。
(二)公务接待费 2019 年预算安排 9.12 万元, 2018 年预算 9.12 万元,与 2018 年 比,预算持平。2019 年预算 9.12 万元,预计国内公务接待批次: 2019 年 90 批次,国内公务接待人次(人):900 人次。 (三)公务用车购置及运行维护费 龙潭管委会车辆编制数 1 辆,实有数 2 辆:其中一般公务车 1 辆, 节能环保车 1 辆。2019 年预算安排公务运行维护费 5.50 万元,较 2018 年预算 6.5 万元减少 1 万元,减少 15.38%,变动的原因是车辆调剂后 车辆类型变化。 五、2019 年政府性基金预算支出情况的说明 龙潭管委会 2019 年政府性基金预算收入0万元,支出0万元。 六、2019 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则龙潭管委会所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括:社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社 区、资源勘探信息等、住房保障。支出包括:社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住 房保障支出。龙潭管委会 2019 年收支总预算 5,359.23 万元,无上年 结转。 七、2019 年收入预算情况说明 龙潭管委会 2019 年收入预算 5,359.23 万元,为一般公共预算拨 款收入 5,359.23 万元,占 100%,无上年结转。 八、2019 年支出预算情况说明 2019 年龙潭管委会预算本年支出总计 5,359.23 万元,其中:基 本支出预算 604.89 万元,占 11.29%;部门项目支出预算 4,754.34 万 元,占 88.71%。
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布局云计算、数据存储等新经济产业;依托智慧海派等智能制造企业, 重点发展智能机器人、可穿戴装备、智能家居、智能车载等新兴智能 硬件产业,布局现代装备制造、工业互联网、智慧办公等智能制造产 业;联动电子科大“两校五院三司”科创资源和本土系统集成的服务优 势,加快科技创新和产业链条拓展,尽快形成集科技研发、成果应用、 技术服务于一体的产业生态圈创新生态链;以满足新经济产业个性化 需求为导向,加速专业化标准化厂房建设,发展配套服务业,强化公 共服务平台支撑,加大居住、优质教育医疗、高端商业等生活功能配 套,构建主题鲜明、要素可及、资源共享、职住平衡的新经济产业功 能区。
财政拨款“三公”经费支出表................ 错误!未定义书签。
政府性基金预算支出表.................................................................. 33 国有资本经营支出预算表..............................................................34
二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,龙潭管委会预算为管委会本级预算,龙潭管 委会下设8个职能科室,1个服务中心(4个科室)。人员总编制38名, 其中:行政编制13名,事业编制25名。实有在职人员34人,其中:公 务员17人,事业人员16人,工勤人员1人。车辆编制数1辆,实有数2 辆:其中一般公务车1辆,节能环保车1辆。
第四部分 2019 年部门预算表...............................................................12 部门预算收支总表......................................................................... 14 部门收入总表..................................................................................16 部门支出总表..................................................................................17 财政拨款收支预算总表................................................................. 18 一般公共预算支出分科目表......................................................... 21 一般公共预算支出经济分类表...................................................... 26 一般公共预算基本支出预算表...................................................... 29

九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2019 年龙潭管委会人员经费支出预算为 451.78 万元,其中:基 本工资 122.85 万元,津贴补贴 137.94 万元,奖金 10.25 万元,住房 公积金 80.40 万元,对个人和家庭的补助 0.23 万元(独生子费 0.09 万元、退休人员医疗补助和医疗风险金 0.14 万元),在职人员医疗风 险金 0.34 万元,社会保障缴费 99.77 万元。 基本公用经费预算为 153.11 万元其中:办公费 49.80 万元、印刷 费 2 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 2.85 万元、会 议费 3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 13.33 万 元、福利费 3.69 万元、公务用车运行维护费 5.50 万元、公务交通费 用 18.39 万元、其他商品和服务支出 37.55 万元。 (二)政府采购情况 2019 年龙潭管委会政府采购预算总 1,993.46 万元,其中:政府 采购货物预算 26.26 万元、政府采购服务预算 1,967.20 万元。 (三)国有资产占有使用情况 2019 年,龙潭管委会车辆编制数 1 辆,实有数 2 辆,其中:一般 公务车 1 辆,节能环保车 1 辆。 (四)绩效目标设置情况 2019 年龙潭管委会实行绩效目标管理的项目 8 个,涉及一般公 共预算 4,551.34 万元。
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