ISO9000质量管理记录表格(全套)
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013页码38—2
管理评审报告
评审时间主持人
评审内容:
评审结论:
出席人员签名:
记录人审批人
文件名质量管理记景表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主持人时间
部门人员
评
审
记
录
评审结论
记录人批准人
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—4
文件发改登记表
部门:
分发号文
件
名
称
文
件
编
号
版
本
修改
状态
总
页
敷
接
收
部
门
收
丈
签
名
收
文
日
期
回
收
签
名
页
码
修
改
编
号
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—5
外来文件清单
序号丈件
名称
发文
单位
发
文
号
版
本
号
页
数
审
批
人
日
期
备
注
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—6
文件发放范围清单
文件和资料发放部门
序号编码名称
记录:审批:
质量管理记录表格
文件名
电子文件编码ZLAL013 页码38—7
文件借阅登记表
序号借
阅
日
期
文
件
编
号
文件
名称
所在
单位
领导
签批
办公
室主
任签
批
领
用
人
签
字
归
还
时
间
备
注
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—8
质量记录控制一览表
单位:第页共页
序号质量记录名称
保存年
限
备注
拟制:审批:
日期:日期:
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ALZL023 页码38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号:
项目名称:项目编号:立项时间:完成时间:项目性质:运行日期:
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月日
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号:
需求单位:改进项目编号:
主要需求
需求单位负责人审批:年月日
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—11
物品购置申请单
序号品名
规
格
计
划
数
量
单
价
(
元
)
交
货
期
批
准
数
量
单
价
(元
)
备
注
1 2 3 4 5 6 7 8
9合计
领导批示部门意见
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—12
供应商调查评估表
公司名
称
联系人
公司地址电话/传真
采购产品生产产品类别
供应商综合情况:评估意见:
结论:
备注:
审批人:
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—13
合格供应商名录
供应商编号供
应
商
名
称
所
供
物
品
评审结
果
负
责
人
签
名
备
注
优
秀
良
好
合
格
审批人:日期:
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—14
供应商考核表
序号供应商名产品
类别
考评
结果
备
注
考评人日期
审批人日期
文件名质量管理记晕表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—15
物品库存检查表物品名称:
序号日
期
入
库
出
库
结
存
备
注
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
12
13
14
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—16
周工作计划表
部门(科/室) 编排日期:
日期工作
内容
工作要求参加人员工作结果备注
星期一月日
二月日星期三月日星期四星期五月日
六
月
日
星期
日
月
日
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—17
设备仪器保养记录
编号设备仪器名称
保养
内容
保养
人
时间
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—18
设备仪器维修记录表
维修日期维修
人员
设备
责任
人
设备名称统一编号
设备故障原因:
维修过程及安全措施:
维修后鉴定结论:
备注:
核定审核人:
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—19
设备仪器台账
设备编号设
备
名
称
进货
日期
厂家
名称
联系
人
联
系
电
话
联
系
地
址
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—20 固定资产处理申请表固资编号
固定资产名称规定使
用年限
原住
规格及型号已经使
用年限
已提
折旧
数量管理部
门
净
值
处理原因财务部门意见
单
位
领
导
意
见
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ALZL023 页码38—21
物晶验证单
序 号 物品 名称
采购 日期 规 格 验证 数量 验 证
项 目
总 数 验汪 工具 不合 格品 (墙号
)
拘
品 供应 商
验证 人 部
门
主
管 意
见
验证
日期
外观 性能 规格 其他
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ALZL023 页码38—22
周检表
部门:
检查项目
检查结果
纠正
措施
处理
结果
备
注计划完
成情况
质量
情况
检查人签名:审核人签名:
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—23
物品领用申请表
物品名称编
号
数
量
领用
人
备注
部门审批:
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—24
盘点表
时间:
编号品
名
规
格
单
位
数
量
单
价
金
额
保质
期
质
量
备
注
合计
主管会
计
复
核
实物
负责
人
制
表
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—25
质量记录表格清单
序号质量记
录名称
记录
编码
对
应
文
件
编
码
版
号
保
存
期
限
保
存
部
门
/
人
备
注
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—26
内部质量体系审核计划
组织单位:编号:
单位名
称1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1
1
1
2
批准:拟制:
日期:
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核组长:
审核组成员:
审核日程安排:
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—28
内部质量体系审核检查表
编号:
要素
文件编
号/
条款号
检查内容与方
法
记录结果
审核组长:
审核员:
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZULLm3 页码38—29
内部质量体系审核报告
编号:
被审核单位:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核组组长:
审核组员:
审核综述:
(可附页)
审批:拟制:
日期:日期:
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号:
被审核单位审
核
员
审核
组长
审核日期
要求纠正措施完成时间
责任单位。