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采购流程流程图及相应图表

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生产现场的整齐与清洁是否被维持?产品所需求的工作环境(入湿度、温度等物理环境)是否满足?
31
在生产过程中发生了重大质量事故或频繁地发生一般质量问题时,生产部是如何处理的?
32
如果有返工作业,是否有返工作业指导书来指导返工作业?返工后的产品是否重新验证其符合性?
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生产过程中产生的不合格品是如何处理的?
11
过程所用设备的选择、使用是否恰当?
12
现场检查设备、工装的精度,是否满足要求?
13
操作者是否进行设备点检?点检是否充分?
14
有无设备易损件、备件的准备计划和必要库存?
15
工装设计是否适宜?
16
是否对制造过程中的机器设备进行预见性、预防性保养?
17
能否正确使用与工作有关的设备和计量器具?
18
计量器具是否按规定的周期进行检定?有否检定记录?
5
在生产过程中,对产品的符合性提供了哪些防护措施?
6
是否识别了产品和过程的特殊特性的控制要求?是否执行?
7
过程操作人员是否掌握了该过程的质量要求?
8
过程操作的员工是否有书面的作业指导书?这些指导书是否在工作场所?是否容易取得?
9
作业指导书能指导作业吗?效果如何?
员工是否按作业指导书进行操作?
10
当作业开始,材料变更、作业变更时,是否有进行作业准备验证、采用了那种验证方式?
签字和盖章:日期:
备注:上述内容签字、盖章后方才有效。
供应商现场评审表
编号:评审日期:AF-QP019—02
供应商基本情况
名称
计划承接公司产品
厂址
联系人
职务
涉及加工工艺过程
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容





得分
5
4
3
1
0
综合项
质量政策是否明确?目标是否量化?
特殊岗位操作人员是否得到适当培训?
纠正措施回复数
得分
纠正措施有效
得分=4分×(1-重复发生次数∕发出总数)
纠正措施发出总数
重复发生次数
得分
其他
样件送交及时性:2分
得分:
价格水平:偏高1—3分;居中4—6分;居下7—10分
得分:
得分总计
供应商需要:
□继续保持
□对不足部分进行整改,并将整改措施和整改效果书面通知我公司。
制表∕日期:批准∕日期:
紧急运输交货方式:
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质量保证体系:
已通过□ISO9001认证□AQS9000认证□TS16949认证;
□准备在月内认证;
□目前无认证计划,有检验员名,执行下列检验工作:
检验,检验,检验,检验
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检验、测试机构及相应设备:
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职工培训情况:是否经常、正规的进行
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供应商类型:□分销商□代理商□制造商
工作场地是否清洁、整齐、定置摆放?
检验与试验
进料检验是否有检验规范、检验记录?
过程检验是否有检验规范、检验记录?
最终检验是否有检验规范、检验记录?
是否有标识来标明检验与试验状态?
不合格品是否有处理程序并按程序处理?
质量出现异常时有信息反馈?有纠正措施?
计量器具是否有检定管理制度?使用状况是否良好?
过程控制
样件确认表
提供样件公司:代码:AF-QP019-05
样件名称:样件号:
提供样件公司信息:
公司全称:
公司详细地址:
电话:传真:邮政编码:
联系人:
采购合同号码:
样件送达时间:
是否标注有安全和∕或政府法规:□是□否
图样更改等级:日期:
该样件是否含有任何限制或需要报告的物质:□是□否
提交原因:
□首次提交
□改进后提交
供应商考核表
考核时间从年月日——年月日AF-QP019—04
供应商
代号
联系人
供应材料∕零件
供货质量
得分=60分×(1-不合格批数∕送货总批数)
送检批数
不合格批数
得分
交付记录
得分=20分×(1-延迟交付批数∕送货总批数)
交货批数
延迟交付批数
得分
纠正措施回复
得分=4分×(1-未回复次数∕发出总数)
纠正措施发出总数
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生产现场所有检测设备、计量器具是否都经过校准和检定?
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是否对设备、工装进行状态标识?(如完好、待修、报废、封存等)
21
是否排定了每天的生产计划?是根据什么安排生产计划的?如何监控生产计划的完成?
22
生产计划完成的如何?当不能完成生产计划时,有哪些应急措施?
23
能否保证对顾客的外协件供应?
24
组织是否执行了顾客生产批准程序所批准的过程能力?
有无适当的紧急订单的处理方式与能力?
现场评分达到70分以上为合格
得分合计
评审结论
评审合格□评审不合格□
改善后再评审□保留资料暂不列入名单□
采购部:技术中心:质量部:
合格供应商名单
共页第页AF-QP019—03
序号
供应商代号
供应商名称
地址
联系电话
联系人
提供的物
备注
制表∕日期:
审核∕日期:
批准∕日期:
注:外包方参照此表进行登记,并在备注栏内注明“外包”
技术部负责人:检验部Hale Waihona Puke 责人:5地址:邮编:
6
电话:传真:网址:
7
员工总人数:生产工人:检验员:
技术人员(大专以上):品管人员(大专以上):
8
年销售额:
今年销售额(年初至目前):
去年销售额:
前年销售额:
9
目前主要客户:
10
目前主要产品及每月生产能力(每月平均实际生产量):
11
样品货期:
批量货期:
12
正常运输交货方式:
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当过程不稳定或过程能力不足时是否提出了适当的反应计划?当顾客要求时,该计划是否提交顾客批准?
26
是否有控制计划?控制计划和过程流程图是否被执行?
27
控制计划对该过程质量控制活动是否存在漏洞或不当之处?
28
工具变换、机器维修等重要过程是否记载在控制图上?
29
当有外观项目时,是否在外观检查时有充足的照明?标准的样件?是否对从事外观判定的人员进行了资格鉴定?
□其他(注明原因)
提交结果:
□尺寸测量□材料和性能试验□外观评价
□统计过程数据
提交的结果是否满足所有图样和规范要求:
□是□否(如果选否应解释)
解释:
样件生产流程描述:
声明:
我在此声明,本样件是我们的代表性产品,已符合批量供应的标准(1h~8h内连续生产300件以上),是在稳定的生产节拍下制造出来的,与本声明有差异的地方我已在下面做了说明。
说明:
姓名:职务:电话号码:传真号码:
提供样件的公司全权代表签字:日期:
顾客填写(本公司):
样件确认表处理意见:□批准□拒收□其他
样件功能确认:□批准□放弃
顾客名称(本公司):
技术中心签字:日期:质量部签字:日期:
注:样件确认表的原件保存在本公司,保存期为该样件停产后再加一个日历年。
外包方审核评定表
是否对承制的产品具备足够的工序能力?
是否制定制造流程图和作业指导书、
产品是否有适当的标识?
机械设备是否定期保养、润滑、清洁?
工装、工具是否适当保存,现场使用状态完好?
搬运工具是否能避免产品损坏、
出货安排
仓库是否整洁,标识清楚,帐物相符?
产品出货前是否进行出货检验,并按客户要求标识?
生产计划是否依交付期排定,以确保按期交货?
40
是否有进货检验?有否进货检验记载?
41
是否对高风险工序进行过程FMEA分析?有否分析记载?
42
物料的流动是否畅通?
43
检验手段的配置是否符合过程质量的要求?
44
是否按检验文件的规定进行检验工作?
45
是否对生产过程中的质量问题采取了纠正措施?
46
生产现场有无100%的交付能力?
47
质量记录是否按要求进行填写?是否真实可信?
审核结果
得分
1
是否对生产和服务的提供进行了策划?策划时输入了什麽?输出了哪些文件?
2
有否特殊过程?是否对特殊过程实施了控制?是如何控制的?特殊过程控制时的纪录是否被维持?
3
是否在产品实现的全过程(可行时)用适宜的方法进行标识?有哪些标识方法?
4
监视与测量后是否有产品状态的标识?当有追溯要求时,能否唯一的标识出来?
17
产品介绍:主要产品名称及产量
18
发票信息
发票类型:□17%增值税发票□普通发票□其他
公司开户行及帐号:
税号:
19
业务联系人:
性别:
电话:
电子邮件:
20
财务联系人:
性别:
电话:
电子邮件:
附件
1.企业/产品介绍2.公司营业执照副本复印件3.公司税务登记证(国税)复印件4.公司税务登记证(地税)复印件5.用于生产的主要设备清单6.用于检验、测试的设备仪器7.质量认证证件8.质量管理手册9.其他(以上附件均需尽可能提供)
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质量记录是否保存得当?
49
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定的要求?
50
收集数据,计算过程能力指数,Cpk≥1.67或PPM≤233?
得分合计
存在的主要问题:
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