合同审批会签程序
为进一步规范公司的合同管理,结合部门职能,先将公司合同审批会签流程修改如下:
1、各部门应在1-2个工作日,在合同会签意见单上按顺序会签:
1.1 合同经办部门负责人根据任务要求,在商务交涉中,把关合同对象的资质及合同的单价、数量、总价、时间等要约,并对合同内容承担主要责任;
1.2 相关部门负责人负责审查合同内具体技术要求能否满足使用条件,
1.3 财务部负责审查付款方式是否符合财务制度。
1.4 审计部负责对合同项目的程序进行审查。
1.5 综合部负责审查合同条理的文本格式,是否合法,提醒合同签订的法律风险。
1.6 经办部门分管领导对合同的执行情况和方案审查签字,并承担重要责任;
1.7 公司总经理审核合同的计划、方案和总价(合同金额10万元以下)。
1.8 公司董事长审核合同的计划、方案和总价(合同金额10万元以上)。
2、会签程序完成后到综合部加盖合同专用章。
3、合同正本(原件)至少留存三份,签章完毕后经办
单位存档一份,综合部存档一份,财务部存档一份。
4、综合部对已签合同分类登记并建立健全合同台账,年底统一存档。