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物资采购及合同管理办法

物资采购及合同管理办法

第一章总则

第一条.为规范公司采购行为,维护公司利益,保证生产顺利进行,依据公司实际及市场惯例,制定本办法。

第二条.公司所有对外采购适用本规定。

一、采购,是指以合同方式有偿取得货物和服务的行为,包括购买、租赁、委托、修理、加工制作、寄售等。

二、货物,是指原材料、辅助材料、设备、零配件、工具及办公用品等。

三、服务,是指除货物以外的其它采购对象。

第三条.公司所有采购由供应科负责实施,其它单位不得对外采购。采购应当严格按照批准的计划实施,杜绝无计划审批采购。

第四条.矿成立采购评审组,负责采购的评估审核,提出意见,报公司领导审批。评审组由经营副矿长、供应科长、财务总监、监察员及有关技术人员组成。经营副矿长任组长,供应科长任副组长。

第五条.采购行为及合同内容必须遵守国家法律法规,遵循公开透明、公平竞争、诚实守信原则。

第二章采购计划

第六条.采购计划形成

一、生产用材料、配件、辅助材料、燃油、工具、办公劳保等由材料科按《物资计划管理办法》相关规定提出形成。

二、设备及新建和改扩建工程项目的采购计划由材料科按《物资计划管理办法》相关规定提出形成。

三、外委修理加工制作,由使用单位提出,经矿审批程序批准后形成。

四、服务类合同由相关部门提出,经矿审批程序批准后形成。

第七条.采购计划所列物资,必须写明名称、规格、型号、数量等标识。设备应注明技术参数及要求附件。服务合同应注明服务内容、价格等。

第八条.采购计划分为年度计划、季度计划、月度计划、应急计划,对上述计划的要求,详见公司《物资计划管理办法》的规定。

第三章采购方式

第九条.供应科采购采用以下方式:

1.邀请招标;

2.询价采购;

3.单一长协采购;4市场现金采购。

第十条.邀请招标,是指邀请三家以上供应商发出招标文件进行招标采购。它适用于大型设备,大宗物资。

第十一条.询价采购,是指向三家以上供应商发出询价单,供应商报价的采购。它适用于一般设备材料。

第十二条.单一长协采购,是指向单一供应商进行的长期供货采购。它适用于供应商少、常用材料及主要设备的主要零配件,如燃油、水泥等。

第十三条.市场现金采购,是指1000元以下小金额的急需品,在市场直接用现金采购。

第四章采购程序

第十四条.供应科接到采购计划后,根据采购的物资类型选择采购方式,发出邀约。对收到的标书、报价单进行整理汇总。

第十五条.采购评审组对报价进行评审,也可约供应商进行谈判议价,商讨供货条件。本着质量优先、性价比高优先、售后服务好优先的原则,提出书面评估意见,推荐供应

商,上报后按有关规定审批。

第十六条.供应科依据批准后的审批单,起草采购合同。采购合同需按标准合同文本条款,明确双方的权益,不得有缺失和侵权条款。合同应编号,以便于管理。

第十七条.采购合同形成后,报经营矿长审核。对重大采购合同,必要时要向律师咨询,然后由公司授权的人员签字盖章生效。

第五章合同管理

第十八条.供应科负责合同生效至合同终结的全过程管理,包括督促验货、退货索赔、结算等事务。

第十九条.供应科应督促供应商按时交货。物资到矿后由供应科出具验收通知单,由材料科牵头组织验货,供应科应派人参加。验货细则按有关规定执行。验收通知单一式两份,供应科留存一份。

第二十条.若验货时发现不符合质量技术要求,经研究决定需退货时,由供应科办理相关事宜。

第二十一条.物资验收合格,按合同需支付货款时,供应科凭合同、验收单,出具付款通知书,送财务科按付款程序支付货款。

第二十二条.若物资在使用过程中发现质量问题,依合

同条款需进行索赔时由供应科负责索赔事宜

第二十三条.合同资料的管理。从采购的发起到采购执行终结的所有资料,包括采购计划、询价单、报价单、评审单、评审报告、采购审批单、合同、技术附件、验收通知单等全部文字资料,由供应科收集、整理、装订、存档。每份合同的各项资料必须齐全不得有缺失。

第二十四条.供应科设专职的合同管理岗位,负责合同管理的具体事务。

第六章监督与奖罚

第二十五条.矿领导、公司监事有关科室单位对采购行为都有监督的责任。如发现有违反采购规定的行为,可向矿领导公司监事进行举报,接到举报后应进行了解调查处理。

第二十六条.对以下人员应予以奖励。

一、降低采购成本贡献突出的采购人员;

二、举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员。

第二十七条.对违反本规定,弄虚作假、收受回扣、在谈判中泄密的人员根据情节轻重,给通报至解除合同的处分。给公司直接造成经济损失的,要依法赔偿。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七章附则

第二十八条.本规定要结合市场条件和公司发展的实际,不断完善健全。

第二十九条.本规定实施后,之前的相关规定废止,其它制度与本规定相抵触的,按本规定执行。

第三十条.本规定由供应科解释。

物资计划管理制度

第一章总则

第一条.为了保证公司各单位正常的生产经营,在保障供应的基础上合理控制库存,降低资金占用,提高采购效率,降低采购成本,增强物资采购计划性,结合公司的实际情况制定本办法。

第二条.物资采购计划,是指公司各单位对生产经营过程中所需的材料配件工具设备等及新建、改扩建工程所需的甲供材料、甲供设备等实施采购之前的正式申请。

第三条.物资采购计划是采购行为实施的唯一依据,其管理过程包括:采购计划的发起、受理、审核、汇总、批准等移交采购部门前的一切活动。

第四条.物资采购计划由使用单位、设备科、材料科共同负责,采购计划的最终形成由材料科负责。经审批后提交供应科实施采购。

第二章采购计划管理方式

第五条.物资采购计划按费用来源分为:生产费用计划和专项投资费用计划;按类别分为:设备计划、配件计划、材料计划、办公用具用品计划;按时间分为:季/年度计划、月度计划、应急计划。

第六条.物资采购计划管理实行以季/年计划为主、月度计划为辅、应急计划补充的原则,并向主要物资签订长期战略协议的方向过渡和发展,逐步实现寄存库存为主、自有库存为辅的目标。

第七条.提报时间。次年度采购计划,使用单位必须在当年十月底前提报;次季度采购计划必须在本季度末20天前提报;次月度采购计划,使用单位必须于当月15日前提报,由材料科进行汇总平衡,在当月22日前形成下月度采购计划即物资采购单,经审批后送供应科。

第八条.提报要求。使用单位应按物资分类进行提报。设备类、配件类、材料类必须分别提报;配件类物资必须按设备类型分别提报;材料类必须按金属和非金属类分别提报。材料科形成的采购计划也是同样。

第九条.物资采购计划的发起必须使用公司统一的《物资使用计划申请单》,应急采购计划使用《应急物资计划申请单》,严格按申请单项目逐项填写,不得缺项。设备类应附详细的技术附件电子版或书面资料。

第十条.各使用单位提出的采购物资,允许指定或推荐厂

家品牌。需做出书面说明,设备需经设备科审核,报分管矿长批准,并对此指定或推荐承担责任。

第十一条.计划审批。

一、生产费用采购的设备、材料、配件等由使用单位负责人,分管副矿长审批。设备需经设备科审核。

二、新建、改扩建所需的甲方供应材料、设备,由使用单位或工程负责人、分管副矿长审批。设备需经设备科审核。

三、办公具用品类由综合办负责人、分管副矿长审批。

四、材料科提起的采购计划由矿长审批。

第十二条.使用单位对所提报和确认后的采购计划准确性、合理性、完整性承担责任。对生产用采购物资在到货后的仓储时间不得超过6个月(年度计划所到物资除外);对新建、改扩建工程甲供物资必须在工程完工后基本用完,如发生超储积压的,按本办法追究责任。

第三章生产费用采购计划的管理

第十三条.生产费用采购计划订货数量的主要依据和参考因素包括:现库存量、现在途量、历史消耗量、采购周期、厂家生产周期等因素。

第十四条.为控制库存量、降低资金占用、防止积压超储,

各使用单位一个年度内报出的使用计划及应急计划申请单的总额不得突破当年度核定的材料配件费用总额。若超过不予审批,而产生的后果由使用单位负责人承担,追究相关人员责任。

第十五条.年度采购计划

一、对大宗材料,常用易耗件及大中修设备所需材料列入计划。

二、对消耗有规律、使用量比较大的物资尽可能列入年度采购计划范围。

三、使用单位应在规定时间内提出下年度采购计划,经与材料科研究审核后,确定采购计划报批。

四、年度计划采购的物资,尽量采用长协方式、寄售方式进行。

第十六条.季度采购计划

一、季度采购计划列入物资外的其它物资一般要列入季度计划内,综采搬家采购计划应列入。

二、季度采购计划作为使用单位在一个季度内控制材料配件消耗的一种方法,为月度采购计划提供基本依据。材料科汇总后报供应科,供应科据此计划对采购工作作出安排。

三、季度采购计划的另一个作用为“市场调查”。对提报的新型物资,供应科进行询价,完成询价后,将报价文件报送使用单位,供参考确定是否需要采购。

四、外委修理加工制造,应列入季度计划。使用单位提出,经设备科审核,报副矿长批准,报供应科实施。

第十七条.月度物资采购计划

一、使用单位依据季度采购计划。结合生产情况编制下月度的采购计划,经审批后报材料科。

二、使用单位在使用计划申请单中可对季度计划进行修改,撤消品种或增减数量,也可增加季度采购计划中未列的物品。

三、材料科经汇总,审核平衡后,形成月度采购计划报矿长审批,送供应科实施采购。

第十八条.应急采购计划

一、使用单位在生产经营过程中。如发生现场急需而库存无货,或因计划不周需增补计划的,可发起应急采购计划。

二、特殊急用物资计划由单位提出,主管副矿长审核,矿长审批,报材料科登记,送供应科实施采购。

三、因计划不周造成的应急计划,使用单位提出,主管副矿长审批。

第四章投资性采购计划的管理

第十九条.投资性采购计划是指公司批准下达的维简、固定资产、安全费用、科技项目等新建或改扩建投资性项目

需购的设备、材料、备件。此类采购计划分为自建项目采购计划、外包工程甲供物资采购计划两种。

第二十条.自建项目由实施单位编制采购计划,填写?工程物资计划申请单?,设备经设备科审核,报分管矿长审批、送材料科。编制采购计划时,应依工程项目施工阶段期限编制,避免供应不及时或超前过长占用资金等不合理现象。

第二十一条.外包项目的甲供材料、设备,由项目管理者依合同规定,编制采购计划,填写?甲供物资计划申请单?,由分管副矿长审批报材料科。设备需经设备科审核。

第二十二条.材料科对照库存情况,编制?工程项目采购单?,报矿长审批,送供应科实施采购。

第二十三条.外包甲供物资采购计划量必须按实际需要编制,不得形成超购积压。

第五章采购计划的取消和修改

第二十四条.使用单位对已提交的采购计划困现场需要发生变化,可进行修改或取消。采购物品的变更或数量的增加需经分管副矿长审批;数量减少或取消不需审批。

第二十五条.取消和修改应及时进行,不得延误,需写出书面报告,报材料科。材料科若已形成采购计划单报供应科,应及时通知供应科,供应科应采取措施终止采购。

第六章物资编码

第二十六条.物资编码是对全部物资进行统一编码,便于物资管理。物资编码按一般编码规则进行。

第二十七条.物资编码由材料科负责,编码的修改增加、撤消由材料科实施。

第二十八条.物资编码使用于物资管理的全过程。?物资使用计划申请单?、?应急物资计划申请单?、?物资采购单?、?领料单?等都要填写编码。

第七章奖励与处罚

第二十九条.公司参与物资计划管理人员都应严格执行本规定,承担相应的责任。

第三十条.公司对以下情形给予奖励:

一、严格履行职责成绩显著的人员;

二、年末库存材料比年初下降10%时;

三、挽回重大经济损失的人员。

第三十一条.未能严格执行本规定,出现下列情节的给予经济扣罚。

一、未能按规定时间提报?物资使用计划申请单?的,每推

迟一天,扣罚使用单位负责人200元;

二、因计划不周需增补计划,形成应急采购的,每月只允许一次。超过两次以上的,每发生一次,扣罚该单位直接责任人员和单位负责人200元;

三、采购物品的名称、规格型号等填写错误,造成误采,形成积压,视情节扣罚直接责任人员和单位负责人500—2000元;

四、新建和改扩建投资性项目的自建或甲供材料,编列过多,形成积压剩余数量较大的,视情节,扣罚直接责任人和单位负责人500—2000元。

第三十二条.对违反规定弄虚作假、以权谋私、收受回扣贿赂的人员,经查证属实,视情节轻重,给予通报、记过、解聘、解除劳务合同处分;给公司造成直接经济损失的,应依法赔偿。

第八章附则

第三十三条.本规定实施后,之前的有关规定制度废止。

第三十四条.本规定由材料科解释。

物资采购合同管理办法

物资采购合同管理办法 计划或超计划订立,成件或成年的产品可安实际采购,特殊情况可追加计划,报分管矿长审批后订立。 4、产品的包装标准和包装物的供应与回收 要求:包装费用及标准协商后注明,产品在包装时须附有装箱清单。 5、产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点(包括矿专用线) 要求:产品一般由供方负责送货或代运,费用经双方协商后在合同中注明。 6、交货期限 要求:严格按照矿计划进度及要求履行。 7、产品的验收方法 要求:严格按照国家或行业标准执行。产品内在质量不符合合同规定时,不论供方送货代运或需方自提,需方应在合同规定由供方对质量负责的条件和期限内检验或试验、提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除另有规定外,一般从运转之日起6给月内提出异议。 8、结算方式 要求:要写明货款结算方式,原则上为保证产品质量可签为试用3个月无质量问题后付款,或保留不少于10%的质量保证金,特殊要求除外。 9、违约责任 要求:一般情况下写明协商解决或由需方当地法院解决。 三、合同其它要求:

物资采购合同管理办法 1、合同一经签订,签订人要负责合同的执行情况。 2、合同应一式五份,本矿留存三份,一份交矿财务科,一份交纪 检办,一份留供应科归档保存。 四、合同的签审 1、所有经济合同的签订都必须按照合同审批程序办理。 2、合同的签订必须经供应科科长审批,报分管矿长同意,矿纪检办 主任签字后方能生效。 3、大型机电设备、高价值的设备配件、更改计划、基建工程设备材 料等合同的订立必须经分管矿长、总工、纪检办主任及有关技术部门负责人协商同意后方可签订。

采购物资进货验证制度 为了规范物资进货渠道,加强对采购物资的控制,杜绝假冒伪劣产品流入我矿,保障生产的安全、高效、优质、低成本。根据公司《质量 手册》和《程序文件》4.10中要求,结合我矿实际情况,必须对原辅材料和与安全有关的采购产品进行控制,特制定本制度。 一、需验证采购产品的范围 1、生产所需原材料,如洗煤厂的介质等。 2、与安全有关的采购产品; A、民爆器材 B、防爆电器及配件 C、矿用电缆 D、主副井钢 丝绳E、运输带F、高中压阀门G、支护材料、水泥轨枕 H、风筒I、水泥等 3、其它需要进行验证的检验和试验设备。 二、验证单位 质检科、库管科、供应科、调度室、生产科、机电科、总工办、 通风科、安全科以及相关的基层单位。 二、验证检查项目 三、1、产品名称、规格、型号、质量、等级、数量是否与合同或技 术要求相一致。 3、检查外观质量包括包装质量和包装标识。 4、需要时,则要求提供分承包方采用的质量体系标准的名称和版 本。 5、产品质量合格或产品和机械性能或产品试验报告

物资采购合同管理制度

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 物资采购合同管理制度 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

1、物资订购计划实行招议标结束后,必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰,必须写清物资名称、规格型号、质虽和技术标准、数虽、计虽单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质虽证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法,验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容,交由矿有关部门领导审核后,由经办人、矿有关领导签字加盖公章,合同生效。 4、签定合同后,及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况,业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购,同样采取集中议方式,每月议一次、结算一次并签定合同,做好议价记录以备存查。 黔金煤业供应科 2011年1月1日

F面是吉文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除! !谢谢! ! 九歌?湘君屈原朗诵:路英

君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。美要 眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘 兮无波,使江水兮安流。望夫君兮未 来,吹参差兮谁思。驾飞龙兮北征, 遭吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸,苏槌 兮兰旌。 望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵。 扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息。 横流涕兮潺浸,隐思君兮阵侧。 桂棹兮兰柚,斫冰兮积雪。 米薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。 心刁、同兮媒另,恩不甚兮轻绝。 石漱兮浅浅,飞龙兮翩翩。 交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。 朝骋鹫兮江皋,夕弭节兮北渚。她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜, 她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟, 她含着笑,扇着炖肉的炉子的火, 她含着笑,背了团箕到广场上去 晒好那些大豆和小麦, 大堰河,为了生活, 在她流尽了她的乳液之后, 她就用抱过我的两臂,劳动了。 大堰河,深爱着她的乳儿; 在年节里,为了他,忙着切那冬米的 糖, 为了他,常悄悄地走到村边的她的家 里去, 为了他,走到她的身边叫一声“妈", 大堰河,把他画的大红大绿的关云长 贴在灶边的墙上, 大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的 乳儿; 大堰河曾做了一个不能对人说的梦: 在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒, 坐在辉煌的结彩的堂上, 而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆 婆” 大堰河,深爱她的乳儿! 大堰河,在她的梦没有做醒的时候已 死了。 她死时,乳儿不在她的旁侧, 她死时,平时打骂她的丈夫也为她流 泪, 五个儿子,个个哭得很悲, 她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字, 大堰河,已死了,

中铁合同样板

中铁*局集团建筑有限公司中铁项目自购物资 ****竞争性谈判 谈判编号:****竞(2016)** 包件号:**** 采购合同 招标人:中铁*局集团建筑有限公司 二〇一六年六月

第一节通用合同条款 1.定义 在合同中,有关名词和术语按下列解释: 1.1“合同”指买方和卖方之间达成的中标合同,包括合同协议书及所有的附件和所有提到的文件,对卖方与买方都具有约束力。 1.2“合同总价”指根据本合同规定卖方在完全履行合同义务后,买方应支付给卖方的价款。 1.3“物资”指根据本合同规定,卖方须向买方提供订货明细表中规定的一切物资。 1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定卖方应承担的其他义务。 1.5“买方”指“专用合同条款”中指明并与卖方签订合同的当事人。 1.6“卖方”指“专用合同条款”中指明并与买方签订合同的当事人。 1.7“施工单位”指“专用合同条款”中指明的,具体使用合同物资的单位。 1.8“建设项目”指报价人须知中所指的竞争性谈判项目,具体项目名称在“专用合同条款”中指明。 1.9“监理单位”指“专用合同条款”中指明的,作为合同物资到达施工现场验收单位之一。 1.10“卖方代表”指卖方委派的负责与买方等相关单位联系的人员,具体人员在“专用合同条款”中指明。 1.11“天”指日历天。 1.12其他,在“专用合同条款”中补充。 2.标准和适用性 2.1本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准,则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。 2.2除非技术规格书中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。3.合同文件和资料的使用 3.1没有买方书面同意,卖方不得应由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格书、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使

物资采购类项目合同范本

成都地铁运营有限公司 采购合同 合同编号:单击此处输入文字。 甲方:单击此处输入文字。 乙方:单击此处输入文字。 项目根据(采购方式),确定乙方为本项目供货商。现甲、乙双方协商一致,达成如下合同条款,双方保证共同遵照执行。 1采购概况 1.1供货内容及供货期: 本合同项下乙方供货品种、数量、规格、价格及供货期详见本合同附件一《采购清单》。 其中: □清单中供货数量为暂定数量,实际供货数量以计划交货日期内甲方每次实际要求的供货数量为准; □供货数量及供货日期以清单要求为准。 □供货内容及供货期如下: 本合同到货期限或供货期限指货物到货且乙方完成所有安装、调试等附随义务的期限。 1.2供货地点 单击此处输入文字。 2合同价 2.1本合同价格采用以下方式: □本合同签约合同价暂定为:元(大写人民币),合同价为单价包干,单价详见合同附件一《采购清单》,; □本合同签约合同价为:元(大写人民币),合同价为总价包干,价格详见合同附件一《采购清单》; 2.2税金 不含增值税总价:¥元(大写人民币:),增值税税额:¥元(大写人民币:)(增值税税率为 %)。 2.3本合同价格已包括但不限于设计费、制造费、运输费、包装费、保险费、装卸搬运

费、安装调试费、检验检测费、售后服务费、税金及合理利润。 3质量要求 3.1双方约定: □本项目项下货物应符合如下要求: 单击此处输入文字。 □本合同项下货物应符合国家规范及行业标准作为质量标准。 双方未约定的质量标准要求或约定不明的,本合同项下货物亦应符合国家规范及行业标准,如在交货前乙方应向甲方提交样品则交货时的产品质量标准不应低于样品。 3.2乙方应随货物提供下列文书: □本合同项下货物的“生产许可证”、“产品合格证”、“检验合格证”、“产品使用说明书”、“产品质量保证书”等证书应齐全,特殊产品应有相关质量监督部门出具的检验报告。 □乙方应根据货物属性、国家法律法规和行业规范向甲方提供货物全部随附文件。 □其他约定: 4验收 4.1乙方货物到货且乙方已完成约定的安装、调试、培训等附随义务后,甲方应在收到乙方验收通知后及时派员对供货进行验收,满足本合同约定标准的货物方能通过甲方验收,通过甲方验收的货物方视为被甲方接受。如发现质量问题货物未通过验收,甲方将及时出具书面函件说明验收不合格原因。 4.2双方应就验收情况在合同验收单上签章确认。 4.3乙方应在甲方规定的时间里对不合格货物进行退换货处理,由此造成逾期交付的,乙方应承担逾期交付的违约责任。甲方对乙方货物的验收不豁免乙方就该货物应承担的一切义务或责任。 5支付方式 5.1预付款 □本合同不设预付款,合同款根据本条第二款约定支付。 □本合同预付款为合同总价的 %,即元(大写人民币),甲方在收到乙方预付款收据并经审核无误后日内向乙方支付预付款。 5.2应付合同款的支付 甲方在收到或具备下述文件并经审核无误后三十个工作日内应向乙方支付合同款: (1)乙方开具的支付申请书;

物资采购合同书范本

物资采购合同书范本 物资采购合同 合同编号:________ 买方:________ 法定住址:________ 法定代表人:________ 职务:________ 托付代理人:________ 身份证号码:________ 通讯地址:________ 邮政编码:________ 联系人:________ 电话:________ 传真:________ 帐号:________ 电子信箱:________ 卖方:________ 法定住址:________ 法定代表人:________ 职务:________ 托付代理人:________ 身份证号码:________ 通讯地址:________ 邮政编码:________ 联系人:________ 电话:________ 传真:________ 帐号:________ 电子信箱:________ 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、将来信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下: 第一条标的、数量、价款及交(提)货时刻(注:空格如不够用,能够另接)第二条质量标准:国家标准________________ 行业标准_______ 企业标准_______ 第三条包装标准 标的物包装必须牢固,卖方应保障商品在运输途中的安全。买方对商品包装有特别要求,双方应在合同中注明,增加的包装费用由买方负担。 第四条合理损耗标准及计算方法:_________ . 第五条定金 买方应在年月日前向卖方交付总价款________ %的定金(此比例不得超过20%),卖方交货后,定金抵作价款。买方违约中途解除合同的,无权要求返还定金;卖方违约中途解除 合同的,应双倍返还定金。 第六条交货验收 1. ___________________________________________ 交货:交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时刻:_______________________________ ;交货地点: _______

物资采购合同

物资采购合同 甲方(供应方)名称:乙方(采购方)名称: 通信地址:通信地址: 联系人:联系人: 电话:电话: 乙方向甲方采购,为规范交易行为,保护双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,经双方协商订立本采购合同,以资共同遵守。 1、采购物资说明(如有更多选项内容,可附录) 2、技术指标: 。 3、质量要求:甲方提供的物资必须达到国家标准或乙方所要求的质量标准(标准名称及编号) 。甲方须随物资批次提供相应的质量保证书、合格证、及其它相关资料。

2、品质保证 2.1甲方承诺提供给乙方的“采购物资”是全新品,包装完好,外观无瑕疵,性能稳定可靠、满足合同要求,数量完整无缺。 2.2本批次采购物资质量期保证约定:。 3、交货: 3.1交货方式(打√选一)(1)甲方送货;(2)乙方自提。 3.2甲方于本合同签署之日起日内,将乙方采购的物资全部送达指定的交货地点____ ,所发生的运费由承担。 3.3甲方应在发货前日内,向乙方验收人提供送货信息(包括合同号、品名、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排、甲方代表人)。乙方应作好相应准备。 3.4本合同所有物资运抵乙方指定地点后,双方代表共同对数量及外观进行清点验收。验收签字前发现物资有短缺或损伤,应由甲方负责及时补足或更换,其相关费用由甲方负担。双方验收无误后,乙方代表在甲方的送货单上签字,签字后货物灭失或毁损的风险随之转移。若甲方代表人未能同时到场,视为甲方认可乙方的清点结果。 4、物资验收及复检: 4.1乙方按本合同约定的质量标准要求对本批次物资进行验收。如需复检时,甲方同意乙方到乙方指定的有资质的检测机构进行复检。 4.2复检后证明抽样物资合格的,复检费用由乙方承担;若复检后证明抽样物资不合格,乙方应及时通知甲方无偿予以更换,并由甲方承担该复检费用,甲方须于乙方另行指定的交货日期前交付最终合格品,否则为合同违约行为,执行违约条款8。

物资采购合同管理实施细则

物资采购合同管理实施细则 第一章总则 第一条为加强************(以下简称公司)物资采购合同管理工作,规范物资采购合同管理行为,保证依法签订、履行、变更和解除合同,防范法律风险,避免经济纠纷,维护公司的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。 第二条本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。 第三条本细则所称合同是指物资采购合同,包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架(长期)协议、寄售协议。 第四条本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。 第二章合同管理机构及其职责 第五条物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。 第六条物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本,完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量

统计、合同档案管理工作。 第七条公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门,对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查,负责合同合规风险、法律风险的识别控制,对日常的非标准采购合同文本进行审核。 第三章合同准备 第八条物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。 第九条起草合同文本依据资料有:采购申请、已批准的采购方式、招标文件(或询价审批单)、投标文件(或报价书)、评标报告(或谈判报告)、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。 第十条合同文本应包括商务与技术文件,内容一般应包括且明确约定:(一)当事人的名称和住址:(二)标的物;(三)品牌;(四)项数;(五)数量;(六)价款:(七)履行期限、地点和方式;(八)违约责任;(九)解决争议的方法;(十)适用法律等。 第四章合同的审批签署 第十一条物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。

物资采购合同管理办法

物资采购合同管理办法 一、目的:为了加强河南XXXXX实业有限公司(以下简称“公司”)物资采购合同(以下简称“合同”)管理,规范物资采购经营行为,减少交易风险,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》和《河南XXXXXX 集团物资采购合同管理办法》(河南XXXXXX …2011?1101号),按照XXXX控股要求,结合XXXXX 实际,特制订本办法。 二、适用范围: (一)本办法适用于永银公司合同的订立、履行、变更、纠纷处理和其他合同行为。 (二)所有物资采购业务必须订立合同,并采取书面形式,特殊情况实行报批制。 (三)物资采购合同使用XXXX公司统一的文本格式。 三、职责: (一)合同的签订: 1. 签约人必须取得合法授权,取得授权的程序和授权使用范围按照公司有关规定办理。 2. 签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。包括:供应商是否具有合同签约资格、有无经营权、履约能力及资信情况;对方签约人是否为法定代表人或授权代理人及其授权代理权限等。 3. 合同内容(商务条款及技术附件)应严格按照招投标审批结果签订,对于重大偏离必须按相关程序报批。 4. 合同内容应具备以下条款:供货单位全称(或姓名)、地址、标的物、规格型号、数量、价款、质量技术要求、交货期限、地点和方式、付款方式、违约责任、解决争议的方法及适用法律等,并注明签约日期和地点(原则上为我方所在地)等。

5. 实行合同审批制度,形成XXXXX合同会审会签单(详见附表1),合同按审批授权权限审批后方可签订。 (二)合同的履行 1. 合同依法成立,即具有法律约束力,不得擅自变更、解除或终止。合同各方应本着“重合同,守信誉”的原则,及时、全面地履行合同约定的义务。供销部应明确合同履行的具体责任人,对合同履行的全过程进行跟踪和负责。 2. 对于供销部所采购的物资,由合同管理员完成合同的签订,及时归档管理,并建立合同管理台账,记录合同中关键事项(经营管理部、合同签订日期、物资名称、供应商全称、合同总价、付款方式等)。 3. 供销部及使用单位应对供应商的履约情况和产品的使用情况进行跟踪记录,并对合同履行中的重大事项(如质量、价格、交货期、付款方式等方面的变动)向公司招议标领导小组及时汇报。 (三)合同变更与解除 1. 合同履行遇到困难,供销部应尽一切努力协调有关单位、部门,尽力保障合同履行。实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同的,应在法律规定或合理期限内与合同相对人积极沟通、协商。 2. 对方当事人提出变更、解除合同的,供销部门应从维护公司合法利益出发,做好风险防范控制。 3. 变更、解除合同应采用书面形式(包括合同当事人的信件、函电、电传等),审批权限和程序按原合同执行,但报批前供销部门应书面通报监督部门和相关单位。变更、解除资料与原合同一并归档管理。 (四)合同主体变更 1. 合同主体变动,我方须要求对方提供如下材料: (1)变更函或更换关系证明;

个人物资采购合同范本4篇

个人物资采购合同范本4篇 个人物资采购合同一 甲方 公司(以下简称甲方):营业执照号: 办公地点:联系电话: 开户银行:帐号: 委托代理人:身份证号: 住所:联系电话: 乙方 公司(以下简称甲方):营业执照号: 办公地点:联系电话: 开户银行:帐号: 委托代理人:身份证号: 住所:联系电话: 依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规,甲乙双方经协商一致,签订本合同。

甲、乙双方经充分协商,秉着公平公正高的原则,达成如下协议,以资遵守。 一、甲方向乙方供应以下产品: 产品名: 规格型号: 单位: 数量: 单价: 金额: 备注: 总价款: 二、产品质量: 上述产品应符合《x》标准。 三、订货: 乙方应于距所要求的最早交付日_____日前向甲方订货。甲方收到乙方订货单,应当以传真等书面形式向甲方确认。 四、运输与包装:

由甲方负责运输和包装,费用由甲方负担。 五、交货的时间和地点: 甲方交货期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。甲方应当于具备交付条件时及时通知乙方,并于乙方付款之日起五日内组织运输。乙方应当在送货单上签收。 六、产品检验: 1、甲方将产品送至乙方仓库后,乙方于收货之日起五日内进行检验,并将产品规格、数量、质量等不符合约定的情况通知甲方,并要求甲方予以更换或补齐数量。 2、乙方在两年内发现甲方出卖的产品存在隐蔽瑕疵,应当及时通知甲方,并要求更换或修复。 3、甲方出卖的产品有质量保证期的,在质量保证期内,乙方有权要求甲方予以更换或修复。 七、结算方式及期限: 乙方采取以下第_____种方式于甲方向甲方支付货款: 1、乙方于订货时向甲方支付全部价款的_____%作为预付款,于甲方通知乙方可以交货时向甲方支付剩余价款。乙方以支票、电汇等双方认可的方式向甲方支付货款。甲方就该预付款和剩余价款的支付分别向乙方开具发票。

物资采购合同书

物资采购合同书 (一般采购用) 合同编号: 签订地点:中国福州 买方:福州地铁集团有限公司卖方: 地址:福建省福州市台江区达道路号地址: 邮编:邮编: 电话:电话: 开户银行:建行福州城南支行开户银行: 账号:账号: 纳税人识别号:纳税人识别号: 注:上述合同双方的地址、传真等联系方式均默认为书面或电子邮件的送达地址,如有变更,应以书面方式告知对方,否则另一方按本合同中所载明的通讯地址发出之通知、信函等文件均视为已实际送达。 买卖双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,经过协商按照下述条款,买方同意购买、卖方同意出售本合同项下所有货物及伴随服务。 1.货物的名称、规格、数量、技术要求 详见附件《货物清单》 2.价格 合同总价(即买方仓库交货价)为人民币(大写)(¥元),该价格为买方指定地点交货价,包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、保险、培训、售后服务、第三方法定计量检定机构检测费用等所发生的一切含税费用。 . 交货地点 收货地址:福州市晋安区战坂路号新店车辆基地联系电话: . 交货时间 按附件《货物清单》中注明的供货周期,将货物全部送达上述指定地点。 .质量保证 卖方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。如有冒牌伪劣产品,除换货外,还应给予买方该货物合同价倍的赔偿。 卖方所提供的货物若技术性能无特殊说明,则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。对于国家强制性产品认证(认证)目录内的产品必须获得认证证书及标志,否则买方将不接收相关货物。 卖方所供货物如有隐蔽瑕疵,应书面如实告知买方。 卖方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。

物资采购合同范本【2020年】

物资采购合同范本 物资采购管理,是深化企业改革的重要内容,是降低企业支出、提高经济效益、从源头上预防和治理腐败的一项重要举措。签订物资采购合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的物资采购合同范文,欢迎参考阅读。 物资采购合同范文1 需方(甲方):公司地址:联系方式: 供方(乙方):公司地址:联系人电话:传真:电子邮箱: 为满足甲方工程项目的实际需要,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就乙方向甲方供应一事,经双方友好协商,共同签署本合同,各方在此承诺已完全知悉并理解本合同所有条款的含义。 第一条基本要求 1.1乙方向甲方承诺保证其具备履行本合同所必需的合法主体资格及供应本合同产品的相应的资格、资质和能力,并保证严格依照本合同约定及甲方有关通知,及时、准确地向甲方供货,否则愿意承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。 1.2乙方保证对本合同所述标的具有合法的所有权或处分权,其所出售的全部产品不存在任何权力瑕疵,没有任何纠纷或诉讼,否则由乙方负责解决及承担全部责任,如因此给甲方造成损失,乙方应对甲方损失进行赔偿。 第二条合同价款及产品名称、规格、数量及单价等 2.1本合同总价款:¥ 2.2本合同下,乙方向甲方所供应产品的具体名称、规格以及数量、单价等具体情况见本合同附件或以甲方书面的要货通知单、定单等详细约定,通知单和订单加盖甲方公章或工程项目专用章有效。

2.3 税费:双方在履行本合同及因本合同所发生的一切税费各方根据国家有关税收法律法规自行承担。 第三条产品质量 3.1本产品的质量技术标准按下列执行 (本条应明确产品的质量标准(国家标准、 3.2产品质量符合图纸、招投标文件要求( 3.3本合同所有产品质量需与双方检验确认后封样的样品质量一致,如不一致,产品可以退货或者由供货方赔偿损失。 3.4本合同产品应为全新未曾使用过的,且无任何质量缺陷,使用图纸设计、优良工艺制造而成。如乙方在产品生产过程中如需有材质变化、工艺变更等,乙方需提前通知甲方,并经甲方认可后方可变更。 第四条产品包装 产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。如无约定全部包装物不回收。(此处应注明具体包装方式,如木箱 第五条产品交货 5.1交货方式:_________。 5.2交货地点:_________。 5.3交货时间:_________。 ( 此条款按照双方约定,一般情况下由乙方送货,无法确定具体交货时间的情况下 5.5如因乙方原因造成供货时间无法达到本合同或书面要货通知单要求,甲方有权终止合同、停止要货、变更调减本合同约定的具体购买数量等。

物资采购合同模板.doc

采购合同模板 合同编号: 需方(以下简称甲方): 供方(以下简称乙方): 因甲方工程建设需要,甲乙双方本着平等互惠的原则,根据《中华人民共和国合同法》中有关规定,为明确双方的权利义务关系,经双方协商一致签订以下合同,望共同遵守。 第一条货物名称、规格型号、数量 第二条、供货时间 具体供货时间以甲方书面通知为准,最终全部到货时间为甲方通知乙方期满后天以内;供货数量甲方有权视工程需要及现场存储情况进行调整,乙方应予配合。 第三条、质量技术标准、供方对材料质量责任 乙方供应材料质量应符合:工程建设单位为本工程编制的《招标文件》、施工图设计及其引用的相关国家或行业标准与规范(应写明具体规范名称及标准编号)的要求,若甲方对产品有特殊要求时,同时还应满足甲方的特殊要求。在工程实施过程中,所引用的国家或行业标准或规范如果有修改或新颁,应由甲方决定是否用新标准或新规范,对此乙方应予理解并承担其风险。 乙方对供应产品质量负责,在未经甲方同意的前提下擅自变更生产厂家或标准时,甲方有权终止协议,因此造成的损失由乙方承担全部责任。材料到达甲方指定交货地点时,乙方应及时提交产品合格证等质量证明资料,双方共同现场抽样封存并由甲方和监理共同检验,当产品不合格时甲方有权拒绝收货。当因材料质量原因造成工程停工或返工时,乙方应负全部责任并承担相应的费用损失。第四条货物数量、单价

1、供货数量:清单所列供货数量仅为暂定数量,如遇工程变更或实际消耗用量与计划不符导致数量变化,甲方有权进行总量调整,调整结果应及时以书面形式通知乙方。通知前到场货物由甲方按规定价款支付,因变更数量给乙方造成的其它损失由乙方全额承担。结算数量以实际到场并经甲方验收合格的数量为准。 2、货物单价:指材料运抵甲方指定地点的综合单价,即全部报酬,含:产品运杂费及按规定应缴纳的各种税费。 3、乙方为材料各种税费的义务交纳人或代缴人或义务扣缴人,甲方不承担采购单价以外的任何费用。因此给甲方造成的任何损失或责任,乙方应负全责。 第五条、货物运输与验收 1、产品的交货单位: 2、交货方式: 3、运输方式: 4、甲方指定的到货地点,接货单位(或接货人)为 5、验收(根据所供应物资属性不同,选择验收方式) 乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《产品质量证明书》或《质量检验报告》和其他相关技术质量资料。 供货材料的《产品质量证明书》必须和到场材料的生产批号一致,如出现不一致或造假行为,造成甲方各种损失,由此产生的费用由乙方承担。第六条、结算方式 1、甲方验收合格并收料前发生的一切费用或损失或造成的第三者损失均由乙方自负,甲方不承担任何费用及责任。 2、乙方货款结算人原则上应为合同指定结算人,非合同指定结算人办理货款结算时,须由合同当事人或持合同当事人签发的授权委托书。 3、到场物资,由甲方相关部门验收合格后,乙方凭甲方签认的并经甲方审核无误的送货单(若因乙方单据丢失,由乙方自行承担损失,甲方概不负责),到甲方部门办理相关结算手续并提供增值税专用发票,凭税控机的清单和专票付款;如果供应商提供的增值税发票是假的或虚开的,被相关部

物资合同管理制度

附件2 物资合同管理制度 第一条为进一步加强项目部的合同管理工作,根据集团公司合同管理办法及相关法律法规,特制定本制度。 第二条原则上每批采购(租赁)物资应按《集团公司合同管理办法》的要求,经评审后签订合同。签订的物资采购(租赁)合同应使用集团公司公布的规范文本或政府推荐的合同范本。采购(租赁)合同应包括下列主要内容: (1)物资的名称、规格、型号、质量要求、计量单位、数量、价格、有关费用的分担、结算方式、结算银行及账号。(2)合理的损耗及计算方法、包装物的供应、回收及费用分担。 (3)供货时间、运输方式、交货地点、提货单位或提货人、验收的质量标准及验收方法。(4)双方责任、违约处置、出现分歧的解决方式等。 (5)标的物若对职业安全健康或环境保护有影响,合同中必须注明相关条款。 (6)生产厂或供应商应提供符合法律、行政法规、国务院税务主管部门有关规定的发票。 第三条对国家明令禁止生产使用或销售污染环境、危害人体安全健康的各种物资机具不得采购使用。 第四条物资采购(租赁)合同实行评审制(表 4.10),具体评审流程按各子分公司合同管理办法执行。 第五条物资部门应与发生经济关系的供应厂商签订“物资采购(租赁)廉洁协议”(见附件1)。 第六条项目部物资部门应将采购(租赁)合同的原件交财务部 门 1 份,经办人自留 1 份,以便查询。同时将已生效的合同,按照工程 项目分类编号存放,妥善保管,并建立“物资合同台帐”(表 4.11),并及时对合 同的履约情况进行记录,填写物资采购(租赁)合同履行登记表(表 4.12),履行 完毕的合同应按照档案管理的规定移交档案管理部门。 . 页脚内容1

采购与合同管理培训方案

《采购与合同管理》培训 计划方案 设备管理部合同管理业务 2018年5月

培训内容及安排 《采购与合同管理》是涉及公司物资保供管理的重要课程,必须配合充分的对业务人员进行教学学习,同时也是培养业务人员职业素养和岗位工作能力、激发学习兴趣、树立创新思想必不可少的环节。《采购与合同管理》培训以贯彻落实“以服务为宗旨,以保供为导向”的原则,以岗位培养目标为依据,以现代采购业务操作规程为准则,使学员接受与采购与供应运作过程相关的职业和技能的训练。 基于企业采购与供应业务流程(工作过程)的《采购与合同管理》课程培训,通过对采购与供应管理中的典型采购方式之招投标采购训练,培养学生的逻辑思维能力,理论和实践相结合。通过本培训,要求学员对采购工作的实际案例、收集、整理与分析,真正解决相关案例中的实际问题,提高独立业务操作和解决问题的能力。 一、培训内容 根据培训目的,结合《采购与合同管理》课程特色,本次培训主要分采购与合同管理两部分,重点项目为定点订货方式、对采购物资的ABC分类、招标采购组织与实施、供应商的选择与评估、采购绩效评估、采购谈判与合同的签订6大项目,总课时4学时。根据所给资料(详见附件1)完成。 二、任务安排: (一)培训要求 1、根据培训内容的要求及每班人数合理安排分组,每小组20人。 2、学员应在培训安排表给出的时间内以实例分析与讨论形式与讲师互动完 成相应的培训任务。 3、培训在指定时间请自带笔、计算器、草稿纸等工具到指定教室。 4、统一指导时间安排之外,亦可由各专业科室自行为对培训内容进行讨论 分析。 (二)培训训指导老师安排

培训指导教师:崔伟 主要职责:培训任务讲解、作业批改、方案评分等。培训指导教师要根据进程表定期到教室进行讲解和指导。 (三)培训进程安排 《采购与合同管理》培训进程表 三、培训成绩评定 《采购与合同管理》课程培训的成绩由学员的培训表现进行评定,具体如下: 1、主要考查内容:培训态度、培训过程、培训成绩等。 2、成绩由两部分组成:平时成绩:40%,设计方案成绩:60%。 3、等级评定:成绩分为优、良、中、及格、不及格。 优(90-100分):能认真完成培训计划所规定的要求。在培训过程中积极主动,虚心好学,严格要求自己。服从培训指导教师安排。培训过程中能充分灵活地运用所学的知识、技能,设计方案能够运用所学知识解决实际问题。具有较强的独立工作能力。 良(80-89分):达到培训计划中规定的全部要求,具有一定的独立工作能力;设计方案质量较高;培训中无违纪行为。 中(70-79分):达到培训计划中规定的主要要求,培训期间表现尚好,设计方案有一定质量,培训中违纪行为情节较轻,经教育能够改正。 及格(60-69):达到培训计划中所规定的基本要求,但不够圆满,能完成设计方案,内容基本正确,但不够完整;培训中有违纪行为,经教育能够改正。 不及格(低于60):未达到培训计划所规定的基本要求,设计方案马马虎虎或有明显错误、培训中有较严重的违纪现象。 平时成绩评定:培训指导教师将根据考勤记录及课堂表现给予平时成绩。 学生要严格按照培训讲解时间到课堂,积极主动完成培训作业。培训期间不能擅自离校。

采购合同编号怎么编

采购合同编号怎么编 篇一:采购合同编号规则 青岛三汇橡胶机械制造有限公司管理制度体系文件 文件编号:QDSH-041- SCCG-03 采购合同编号 一、目的 规范采购合同、便于采购合同的建档管理。 二、适用范围 适用于公布公司物料采购合同的管理。 三、职责 采购内勤负责合同编号的生成,并负责采购合同的归档管理。 四、运作程序 1、采购合同编号依据公司生产计划编号; 2、生成采购合同编号后,部门进行

建档; 3、采购合同编号形式说明: -- 合同序号 五、编号解释 SH 表示三汇缩写 CG 表示采购缩写 090801 表示生产计划编号,09年8月第1批计划; 01 表示本批采购合同序号。 本制度至公布之日起试行一个月 编制人:审核人:批准人: 第1 页共 1 页 篇二:采购合同编号怎么写 篇一:采购合同编号规则 青岛三汇橡胶机械制造有限公司管理制度体系文件 文件编号:qdsh-041- sccg-03 采购合同编号 一、目的 规范采购合同、便于采购合同的建档管理。

二、适用范围 适用于公布公司物料采购合同的管理。 三、职责 采购内勤负责合同编号的生成,并负责采购合同的归档管理。 四、运作程序 1、采购合同编号依据公司生产计划编号; 2、生成采购合同编号后,部门进行建档; 3、采购合同编号形式说明: -- 合同序号 五、编号解释 sh 表示三汇缩写 cg 表示采购缩写 090801 表示生产计划编号,09年8月第1批计划; 01 表示本批采购合同序号。 本制度至公布之日起试行一个月 编制人:审核人:批准人:

第1 页共 1 页 篇二:关于合同编号规则的通知 关于合同编号规则的通知 所属各单位、机关各部门 公司企业合同管理的要求,结合xx 公司和各单位实际,现将合同编号规则并就有关问题明确如下请认真遵照执行。 自本通知之日起,所属单位合同编号按本规则执行。相关部门和单位应按照本编号规则建立和完善合同台账,合同台账应采用纸面和电子两种形式,并保持两者同步、一致。之前年度按原规则编号的合同,不再进行追溯,即不再对之前年度的合同文本重新编号但应在合同纸面和电子台账以及合同档案目录中对新旧合同编号进行对照转换索引。合同电子台账应结合合同管理、合同统计等方面的要求能够详实反映合同概要,提高管理工作效率。 北京盈科通达信息技术有限公司合同编号规则为进一步完善基础管理工

物资采购合同管理制度

物资采购合同管理制度模板 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护企业利益,特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5 000元以上的采购。 第三条权责划分。 1.采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2.生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3.总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4.财务部负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2.采购合同主管根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。 第五条合同必要条款。 1.交货地点、方式。 2.交货期。 3.包装要求。 4.规格、特性指标。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品,如设备、非标准件等,应做详细要求,必要时签订技术协议书。 5.验收。 (1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。 (2)供应商供应的货品必须为完好新品。 (3)验收工作由企业进行,供应商可提供必要的技术支持,但对企业的最终判决不得

持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。 6.标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。 7.不合格品处理。 (1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。 (2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 (3)企业降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。 (4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 8.保密条款。 供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。 9.付款方式。 (1)应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式; (2)如采取付定金%,货到付%,验收合格在一个月后付%的方式,原则上定金不超过%,最后一笔款在%以上。 (3)款到发货的方式应尽量避免,不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1.采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。 4.公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。 5.公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。 6.公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本,并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后,由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同。 第七条长期合同。 1.对于长期、稳定的供应商,可采取签订一份总合同(如一年期),此后以每一采购单

砂子、石子、石粉采购合同范本

物资采购合同 编号: 签订地点:武汉市丁字桥103号中铁十一局建安公司武汉办事处 签订时间:年月日甲方(采购方):中铁十一局集团建筑安装工程有限公司湖北新楚风工程项目部 乙方(供应商):湖北省随州市创宇矿业有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方本 着平等、自愿、诚实、守信用的原则,经友好协商,签订本合同。 一、标的物概况 1、标的物名称:(应用全称)碎石、砂子、石粉 2、标的物牌号或商标: / 3、标的物规格型号: / 4、标的物生产厂家: / 说明:供货数量为暂定,结算时以实际供货数量为准。 三、合同价款 1、暂定合同金额: 585000 元,大写:伍拾捌万伍仟元整; 2、付款方式:电汇。 四、质量标准(或技术指标),按下列第(1 )项执行: (1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)由甲乙双方商定 技术要求执行。 五、包装标准、包装物的供应与回收:∕。 六、合理损耗标准及计算方式:∕。

七、交货方式、时间、地点及接货人,运输方式及费用承担 1、交货方式:乙方送货。 2、交货时间:根据甲方要求。 3、交货地点:湖北新楚风工地。 4、接货人:赵江峰。 5、运输方式:汽运。 6、费用承担:乙方。 八、验收标准、方法、地点、时间及提出异议形式及期限 1、验收标准:工程部提供的规范及技术标准。 2、验收方法:现场量方。 3、验收地点:湖北新楚风工地。 4、验收时间:∕。 5、提出异议形式及期限:∕。 九、结算方式及时间 1、乙方运至甲方施工现场的材料,经有资质的检测部门鉴定合格后,根据供货数量,凭发票办理结算手续。甲方付款时,预留材料款的30 %作为材料质量保证金,所供材料如无质量问题,在保质期满后全部无息支付。(乙方须出具所供应材料的统一专用发票,无发票部分供料款不能给予结算付款) 2、对于按月进行结算的材料,应确定每个月 25 日为双方价款结算日期(即上月 25 日至当月 25 日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,乙方按双方确认的金额开具发票,甲方按发票金额付给乙方当月材料款的 70 %,余款为材料质量保证金,所供材料如无质量问题,在保质期满后全部无息支付。 十、甲乙双方责任和义务 1、甲方责任和义务 (1)甲方进料前,应提前 3 天向乙方提报材料的需求计划、交货时间及交货地点,期间若需求计划发生变更,甲方应提前 2 天通知乙方,若因甲方提报计划不及时造成供货断档,损失由甲方自行负责。 (2)甲方应按合同约定时间和金额付清货款,若因业主不能及时拔款的原因延误,则付款时间顺延。 (3)甲方负责组织货物的验收及工地现场抽检工作。 (4)甲方如错填交货时间、交货地点或接货人,应承担乙方因此所受的运费损失。

物资采购合同(标准范本)

物资采购合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订日期:__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号:YH-FS-806723 物资采购合同 说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 合同编号:_________ 买方:_________ 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 委托代理人:_________ 身份证号码:_________ 通讯地址:_________ 邮政编码:_________ 联系人:_________ 电话:_________ 传真:_________ 帐号:_________ 电子信箱:_________

卖方:_________ 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 委托代理人:_________ 身份证号码:_________ 通讯地址:_________ 邮政编码:_________ 联系人:_________ 电话:_________ 传真:_________ 帐号:_________ 电子信箱:_________ 根据《中华人民12 (7)卖方提前交货的,买方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,买方可拒绝提货。卖方逾期交货的,卖方应在发货前与买方协商,买方仍需要货物的,卖方应按数补交,并承担逾期交货责任;买方不再需

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