合同评审整改措施
根据审核组提出的问题,本部门进行了总结和反思,提出对合同评审存在的问题进行的整改措施:
一、合同评审不符项排查
1. 根据体系文件的产品评审要求,核查合同评审文件是否还存在不符项,如有,将不符项列出,对相关资料进行纠正或补充,并杜绝此类问题再次发生。
2. 针对此次评审组老师提出的技术要求这一不符项,重点分析,并与技术部人员沟通,传达及技术相关的评审要求,以便技术部人员能协助合同评审要求,提供相关的资料和文件。
二、产品评审要求传达
根据产品评审的组织措施,向相关部门传达以下产品评审的相关职责和工作:
1.生产管理部负责审核船舶建造方针和生产进度是否满足要求;
2.技术部负责审核产品工艺和标准是否满足要求;
3.质检部负责审核建造检验项目及检验指导文件是否满足要求;
4.物资部负责审核物资供应能否满足,价格是否合理。
按照以上职责和工作,本部门将通知并组织各部门协助合同评审,提供相关文件和资料。
三、组织召开专题会议
根据合同评审中存在问题的相关总结,本部门意识到相关人员对于合同评审规定要求的理解还不够透彻,因此,本部门决定召开有关合同评审要求的专题会议,组织相关人员进行学习、培训,提高其对产品有关评审规定的理解。(相关内容见培训记录表)
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