****电厂顺利实施燃料、合同管理专项内审工作
为加强****电厂经营管理工作的内部监督与风险管理,强化公司内部控制,规避经营与法律风险,近期公司开展了燃料管理、合同管理专项内部审计工作。
管理审计是内部审计拓展审计领域,提升审计层次,实现价值增值的有效途径。2013年以来,****电厂以专项审计调查强化管理审计,将审计延伸到生产、经营、管理等各个领域,先后开展物资管理专项审计、生产本安专项审查、计划管理专项审查、8A检修专项审计、高风险岗位专项审计等专项审计调查工作,取得了较好的效果。
针对****电厂燃料管理的特殊性,结合近期审计署通报的重点审计事项,2014年7月,公司从生产经营实际情况出发,开展了有针对性的专项内审工作,重点审查了燃料管理与合同管理情况,并出具了相关专项审计调查报告,对燃料管理制度流程,燃煤采制化管理,煤场管理,承包商资质审查,合同文本,合同审批程序,招投标管理等方面存在的问题,提出了切实可行的审计意见及建议,从源头上规避经营风险,为公司生产经营目标的实现提供有力保证。