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财政补助结转(余) 科教项目结转(余) 本期结余 为弥补亏损
净资产合计 负债和净资产总计
期末余额
会医01表
单位:元 年初余额Fra bibliotek非流动资产合计
资产总计
资产负债表
期末余额
年初余额
年月日 负债和净资产
流动负债: 短期借款 应缴款项 应付票据 应付账款 预收医疗款 应付职工薪酬 应付福利费 应付社会保障费 应交税费 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债
流动负债合计 非流动负债: 长期借款 长期应付款
非流动负债合计 负债合计
净资产: 事业基金 专用基金 待冲基金
编制单位: 资产
流动资产: 货币资金 短期投资 财政应返还额度 应收在院病人医疗款 应收医疗款 其他应收款 减:坏账准备 预付账款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 非流动资产: 长期投资 固定资产 固定资产原价 减:累计折旧 在建工程 固定资产清理 无形资产
无形资产原价 减:累计摊销 长期待摊费用 待处理财产损溢
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