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风险评估与控制措施

风险评估和控制措施(附流程图)
1目的
为了有效识别产品实现过程中的风险与潜在风险因素,并根据相应的风险等级采取相应的纠正措施,以规避风险或降低风险发生的机率,提升公司风险管控能力,规范应对风险管理机制,特制定此程序,以确保基业长青。

2范围
适用于本公司产品实现和提供服务涉及的所有过程。

3职责
3.1管理者代表负责通过相关方需求和期望,识别“风险和机遇”,以确保质量管理体系结果的预期实现,防止非预期风险的发生。

3.2质量部负责质量管理体系运行和产品控制过程风险和机遇的识别。

3.3采购部负责采购过程中风险和机遇的识别。

3.4销售部负责销售与顾客沟通过程中风险和机遇的识别。

3.5设计部负责产品开发过程中风险和机遇的识别。

4工作程序
4.1风险识别步骤,包括以下内容
4.1.1评估准备-收集资料、策划评估计划
4.1.2评估识别-风险类别
4.1.3风险评估-风险等级、潜在失效危害等级
4.1.4风险控制-采取措施,规避或降低风险
4.2风险识别
风险类别包括:质量风险、环境风险、运营风险、市场风险、财务风险
4.3风险评估
4.3.1风险评估办法可按照潜在失效模式RPN进行评价,评价维度分为三个部分:严重度、发生频度、可探测度,三个维度的乘积越高,风险发生造成的危害越大,需要第一时间进行风险对策。

4.3.1严重度评价原则
4.3.2频度评价原则。

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