生产异常报告单
□ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格
最终判定
□ 合格
品
继续生产
质 部
填
□ 不合格 写
重新分析原因
审核:
日期:
//
担当:
日期:
//
预 防 措 施
实施时间:
/
/
;效果验证: □ 已解决 □ 效果不明显
担当
责
任
完成日期
部 门
填
写
□ 追踪一批产品生产状况OK后,可结案;
□ 选别
□ 来料
□ 工艺问题
组长确认
发
现
执行日期
部 门
填
写
制成原因:
流入/流出原因:
原
技
因
术 部
分
门 填
析
写
审核:
日期:
//
担当:
日期:
//
解
技
决
术 部
方
门 填
案
写
审核:
日期:
//
担当:
对策实施日:
//
首 样 确
处认 理 结批 果量
跟 踪
第一次 第二次 第一次 第二次
抽检数量 不良数量 抽检数量 不良数量 抽检数量 不良数量 抽检数量 不良数量
结 案
第一批:
□ OK
□ 三个月无此类产品上线生产,无法验证效果,暂可结案。
□ NG
总经理批示
说明:1.此文档必须跟生产单夹在一起,结案后由品质部存档;
2.如有问题及时上报或电话通知上级,不得延误。感谢你的支持与配合!
文档存品质部备案
生产单号
生产异常报告单
发生时间
文件编号: 版 次: 2017 第 B 版
业务员
产品型号
已生产数量
PCS 提出部门
产品数量 紧急度: □ 紧急
□急
PCS 不良数量 □ 一般
PCS 报告人 影响度: □ 较严重 □ 严重 □ 一般
□ 轻微
□ 性能异常
□ 外观不良
异 常 描 述
对策: □ 继续生产
□ 停/换线