仓库收料入库指导书
1.制定目的:
为了规范仓管员的来料入库、在库及出库作业程序,使物料在进仓的每一环节都有据可依,同时对仓管员的收料作业过程、工作方法等进行有效的管控,使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理,特制定本程序。
2.适用范围:
水佳鑫仓库所有物料的接收、入库作业。
3.内容:
3.1物料接收作业
3.1.1仓管员根据采购部/业务部提供的到货信息,负责接收供应商/客供品在交货期内规定的送货。
3.1.2采购部/业务部要求供应商/客户所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识,注明:产品名称、规格型号、数量等。
对于快递邮寄或货运公司送货的物料,要求外包装箱上注明送货单所在;对于混装物料,外包装箱上应注明箱内物料清单,并且箱内在对物料分别进行包装标识;对于供应商快递来料,仓管员要经常到门卫室查看是否有物料的快递,并及时把快递拿到仓库做入库作业。
3.1.3仓管员在收料过程中,应要求供应商在卸货时应按不同型号的物料分开堆码。
对于没有送货单的,仓库可拒收,直到拿到送货单据后方可接收实物入库。
供应商送货单必须要有供应商名称的抬头或者盖有供应商的送货章。
3.1.4当供应商/客供的物料运送到仓库后,仓管员应首先核对供应商/客户的送货单,内容包括:物料名称、规格型号、数量等相关信息,并根据送货单上的信息核对实物。
对于贵重大件物料仓管员要进行全部清点,对于没有订单的送货,仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料,如果是,要及时通知采购补单并收货;如果不是,仓库有权拒绝收货。
所有内容确认无误后,仓管员在送货单上签字盖章并注明收货日期。
3.1.5在收货过程中,如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时,以实收数量为准,并第一时间通知上级或采购/业务处理,并对少数或有异常的货物(如模号混装,混料等情况)进行拍照取证;如发现所送物料与送货单实物不相符时,可拒收并要求退货。
对供应商经常有少数的,沟通后按每次最少数数量进行平均扣除。
3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时,应首先检查外包装的完整性,并核对送货单与实物是否相符。
如发现异常应在第一时间通知采购或业务,不得自行拆除和处理。
3.2物料报检作业:
3.2.1仓管员将签收的送货单一份交给品管IQC检验,品管IQC根据送货清单进行检验,品管检验完后再将检验结果反馈到仓库,仓库根据品管的结果做出库领料或退货作业。
3.2.2物料在检验期间,生产车间不得随意领用。
如需急用,应通过品管部确认OK并且知会仓库保管员才可领用。
对于生产车间急需领用的物料,可单独通知品管部“紧急”,同时跟踪品管员,争取在最短的时间内获得检验结果。
3.2..3仓管员在接收物料时,不管物料金额价值大小、数量多少、甚至急需生产物料。
都必须履行物料的验收程序、报检程序和特采程序。
严格、仔细核对送货单上物料与我司采购的物料是否一致。
3.3合格物料的入库作业:
3.3.1检验合格的物料,仓管员应及时通知生产部领走,对暂时不领走的物料,仓管员要及时入库到相关区域摆放整体,登记《物料进出卡》。
3.3.2仓管员填写入库单时,字迹要清晰、入库仓位一定要准确,对于实收数量要确保有实物。
当天完成入库的物料单据当天把《入库单》交给仓库账务员进行电脑入账作业,保证当天库存账、卡、物的准确性和及时性。
仓库账务员完成电脑入账作业后次日把《入库单》和《送货单》交给采购处理。
3.4不良品处理:
3.4.1对于检验不合格的物料,品管应将其移至不良品退货区存放。
同时将相关信息以报告的形式反馈相关人员并追踪相关处理结果。
3.4.2送检不合格的物料,如品管判定“特采”的,仓管员应依据特采流程入库处理。
3.4.3检验不合格的物料,如品管判定退货的,仓管应根据品管开具的《异常检验报告》要求供应商把物料退回。
并要求供应商在《退货单》确认退货数量并签名,一联上交采购,一联仓库留底备查。
码放在不良区域的物料,原则上要求供应商不超过2个工作日,对于超过规定期限的,上报采购处理。
对于可以报废的物料,直接按报废流程作业。