XX公司
文件名称:工装封存/报废管理规定
责任部门:装备部
文件编号:XX
版 本 号:A/0
页 码:第1页 共 2页
1、目的
规范工装封存/报废流程,提高工装管理质量。
2、范围
适用本公司所有要封存/报废的工装。
3、职责
3.1 装备部
3.1.1 负责工装的归口管理。
3.1.2 负责工装封存/报废的申请及评审。
3.2 市场部
3.2.1负责对产品市场需求类问题进行判定。
3.3 技术部
3.3.1负责对工装损坏等技术类问题进行判定。
3.4 品质部
3.4.1负责对产品的内在、外观、后续加工等品质要求类问题进行判定
4、操作流程
4.1 工装封存流程
4.1.1 对半年内没有使用的工装,由装备部提出封存申请,填写《工装封存/报废申请》,
会同市场部、生产部对申请进行评审后会签,并报副总经理批准后执行。对封存的工装贴
上“封存”标识,集中存放。
4.2 工装报废流程
4.2.1 因产品停止生产或设计变更,产品不再生产时,由市场部以书面形式将信息传递至
技术部,由技术部和装备部对产品和工装状态共同确认,提出报废申请。
4.2.2 工装更新后,旧工装可按实际产品质量状态和工装故障情况,提出报废申请
XX公司
文件名称:工装封存/报废管理规定
责任部门:装备部
文件编号:XX
版 本 号:A/0
页 码:第2页 共 2页
4.2.3 工装因长期使用,已无法修复或无修复价值的,由装备部和技术部共同对工装故
障形态分析、判定,提出报废申请。
4.2.4 工装生产过程中已无法满足品质要求,产品对后续加工、处理,已有严重影响或
造成较大成本损失的,由品质部对工装判定并通知装备部,提出报废申请。
5、
报废工装处理
5.1.1 工装的报废申请由装备部提出并填写《工装封存/报废申请》,经生产部,技术部,
品质部会签、确认,由总工程师批准后,装备部及时对工装台帐登记,确定报废并隔离,
将资料送到技术、财务入帐、保管。
5.1.2 工装报废评审通过批准后,装备部以书面将信息传递到各相关部门。
相关记录
《工装封存/报废评审单》
《不合格产品统计表》
《工装台帐》
编 制 受 控 号
审 核 批 准
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文件名称:工装封存/报废管理规定
责任部门:装备部
文件编号:XX
版 本 号:A/0
页 码:第3页 共 2页
工装报废/封存申请
申请部门:装备部
编号:XX
零件图号 工装编号
零件名称 工装名称
申请时间 类别 报废 □ 封存 □
报废/封存原因:
制表人 日期
生产部
意见:
签字: 日期
品质部
意见:
签字: 日期:
装备部
意见:
签字: 日期
技术部
意见:
签字: 日期
主管领导批
准
意见:
签字: 日期: