当前位置:文档之家› 2014年三公经费增减情况补充说明

2014年三公经费增减情况补充说明

2014年“三公经费”增减情况补充说明
2014年“三公经费”年初预算92万元,其中因公出国(境)费预算5万元、公车运行维护费预算53万元、公务接待费预算34万元。

2014年“三公经费”实际支出45.2万元,比年初预算资金减少46.8万元,下降了50.8%。

其中:(1)公款出国(境)费为零,比年初预算下降100%。

(2)公务车辆运行费38万元,比年初预算下降28.3%。

2014年实际运行车辆10台,其中车辆油料费支出19.5万元、维修费支出7.7万元、保险费支出4.8万元、其他费用支出6万元。

车辆运行费下降的主要原因是由于2014年部分车辆维修费因维修单位原因没能及时结算,导致费用支出减少。

(3)公务接待费用为7.2万元,比年初预算下降79%。

我局认真贯彻落实《湖南省财政厅关于印发(严格公务接待标准专项整治工作实施方案)的通知》(湘财行[2013]71号文件精神,严格接待标准,规范公务接待,厉行节约、反对浪费,接待费比年初预算下降了79%。

相关主题