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某公司审计部审计通知书

外汇收支情况表审核报告
天职京审字[200×]第××号ABC有限公司董事会:
我们审核了后附的贵公司××年××月××日的外汇收支情况表。

按照国家外汇管理的有关规定真实、完整地编制外汇收支情况表是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对外汇收支情况表发表意见。

除下段所述事项外,我们按照中国注册会计师协会制定的《外汇收支情况表审核指导意见》实施审核工作。

在审核过程中,我们主要实施了检查记录和文件、询问以及分析程序。

我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

(说明段描述审核范围受到的限制和可能产生的影响)
我们认为,除上述问题可能产生的影响外,上述外汇收支情况表的编制在所有重大方面符合国家外汇管理的有关规定。

本报告仅供贵公司向国家外汇管理部门报送外汇收支情况表时使用,不得用于其他用途。

中国注册会计师:
中国·北京
二○○×年×月×日
中国注册会计师:。

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