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铝板带项目可行性研究报告

铝板带项目可行性研究报告第一章铝板带项目总论第二章铝板带项目建设背景及必要性第三章铝板带报告编写说明第四章铝板带建设规模及产品方案第五章铝板带项目节能分析第六章铝板带环境保护第七章铝板带项目进度规划第八章铝板带投资估算与资金筹措第九章铝板带经济效益分析第十章铝板带项目评价第一章项目总论一、项目提出理由总书记强调:“当前和今后一个时期,制约我国经济发展的因素,供给和需求两侧都有,但矛盾的主要方面在供给侧。

要加大供给侧结构性改革力度,重点是促进产能过剩有效化解,促进产业优化重组。

”总书记关于产能过剩问题的论述是其产业发展思想的重要组成部分。

强化宏观调控和市场监管。

产能是指生产产品的能力,产能过剩是指生产产品的能力如果饱和生产,生产出来的产品将超出社会需要的能力。

总书记多次强调要做好产业结构调整,化解产能过剩。

化解产能过剩,要注重发挥市场机制作用,按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的要求,强化宏观调控的引导作用。

更加注重运用市场机制、经济手段、法治办法来化解产能过剩,严格执行环境保护、节约能源、产品质量、安全生产等相关的法律法规,强化环保、能耗、质量、安全的硬约束。

同时,营造国有企业和民营企业公平竞争的市场环境,充分发挥企业微观机制和企业家的作用。

推进简政放权,放活微观经济,促进形成公平竞争的市场环境。

当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业。

二、项目基本情况(一)项目名称铝板带项目可行性研究报告(二)项目选址鞍山某某经济开发区鞍山,简称鞍,辽宁省省辖市,是国务院批准的具有地方立法权的较大的市,沈阳经济区副中心城市,因市区南部一座形似马鞍的山峰而得名。

鞍山地处环渤海经济区腹地,辽东半岛中部,位于沈大黄金经济带的重要支点,是辽宁中部城市群与辽东半岛开放区的重要连接带。

鞍山是东北地区最大的钢铁工业城市、新中国钢铁工业的摇篮、中国第一钢铁工业城市,有着“共和国钢都”的美誉,因盛产岫玉,故而又有“中国玉都”之称。

鞍山也是中国综合实力30强城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家卫生城市,拥有世界第一玉佛、亚洲著名温泉和国家名胜千山。

(三)项目承办单位鞍山某某有限公司2015-2017年主要财务指标一览表序号项目名称单位审计财务数据备注2015年2016年2017年1 企业资产状况1.1 企业总资产万元7236.96 8514.07 10016.55 1.1.1 固定资产万元4297.48 5055.86 5948.07 1.1.2 流动资产万元2939.48 3458.21 4068.48 1.1.3 无形及其他资产万元1.1.4 长期股权投资万元1.2 负债总额1885.73 2901.12 4463.271.2.1 流动负债万元1314.48 2022.27 3111.191.2.2 长期负债万元571.25 878.85 1352.081.3 所有者权益万元5351.23 5612.95 5553.281.4 实收资本万元5000.00 5000.00 5000.002 企业经营情况2.1 主营业务收入万元6440.89 7577.52 8914.732.2 主管业务成本万元5474.75 6440.89 7577.522.3 主营业务利润万元966.14 1136.63 1337.212.4 营业利润万元966.14 1136.63 1337.212.5 利润总额万元966.14 1136.63 1337.212.6 年缴纳所得税万元241.54 284.16 334.302.7 净利润万元724.60 852.47 1002.913 财务指标3.1 资产负债率% 26.06 34.07 44.563.2 净资产收益率% 13.54 15.19 18.06二、项目建设方案(一)项目产品该项目产品为铝板带。

(二)项目建设原则近年来,工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务,以工业绿色低碳转型发展为目标,狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术进步,取得了积极成效。

“十一五”期间,全国规模以上工业单位增加值能耗下降26%,实现节能量7.5亿吨标准煤,以年均6.98%的能耗增长支撑了年均11.57%的工业增长。

“十二五”前四年,我国工业能耗累计下降21%,工业水耗累计下降28%左右,基本实现“十二五”预计目标。

工业节能、节水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产业化示范工程积极推进,节能环保产业快速发展,为资源节约型和环境友好型社会建设提供了有力支撑。

在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。

经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。

技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。

战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。

同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。

另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。

技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。

产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

(三)项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积20066.77平方米(折合约30.1亩),代征公共用地面积822.74平方米,净用地面积19244.03平方米(红线范围折合约28.87亩),土地综合利用率100%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照铝板带行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合铝板带制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86,办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度3635.81万元/公顷,建设场区土地综合利用率100%;根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积19244.03平方米,建筑物基底占地面积13722.9平方米,总建筑面积19650.06平方米,其中:规划建设主体工程14948.76平方米,仓储设施面积2559.45平方米(其中:原辅材料仓储设施1501.03平方米,成品贮存设施1058.42平方米),办公用房1154.64平方米,职工宿舍442.61平方米,其他建筑面积544.6平方米(含部分公用工程和辅助工程);根据测算:本期工程项目不计容建筑面积0平方米,计容建筑面积19650.06平方米;项目规划绿化面积1320.14平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积3646.19平方米;土地综合利用面积19244.03平方米。

建筑工程投资一览表序号工程类别名称占地面积(㎡)总建筑面积(㎡)计容面积(㎡)单位造价(元/㎡)投资金额(万元)不计容面积(㎡)1 主体生产工程9791.36 14948.76 14948.76 1580.00 2361.90 1.1 主要生产车间5157.4 10314.80 10314.80 1580.00 1629.74 1.2 辅助生产车间2578.7 2578.70 2578.70 1580.00 407.431.3 其他生产车间2055.26 2055.26 2055.26 1580.00 324.732 仓储工程2559.45 2559.45 2559.45 1264.00 323.51 2.1 成品贮存1058.42 1058.42 1058.42 1264.00 133.78 2.2 原料仓储1385.57 1385.57 1385.57 1264.00 175.142.3 辅助材料仓库115.46 115.46 115.46 1264.00 14.593 供配电工程57.73 57.73 57.73 1106.00 6.383.1 供配电室57.73 57.73 57.73 1106.00 6.384 给排水工程76.98 76.98 76.98 632.00 4.874.1 给排水76.98 76.98 76.98 632.00 4.875 服务性工程923.71 1693.47 1693.47 1580.00 267.565.1 办公用房384.88 1154.64 1154.64 1580.00 182.435.2 职工宿舍442.61 442.61 442.61 1580.00 69.935.3 食堂、浴池96.22 96.22 96.22 1580.00 15.206 消防及环保工程294.43 294.43 294.43 1106.00 32.566.1 消防环保工程294.43 294.43 294.43 1106.00 32.567 项目总图工程4220.23 19.24 19.24 598.33 144.327.1 场地及道路硬化3646.19 350.00 127.627.2 场区围墙554.8 260.00 14.427.3 安全保卫室19.24 19.24 19.24 1185.00 2.288 绿化工程1320.14 350.00 46.208.1 绿化景观工程1320.14 350.00 46.209 其他工程350.00 0.009.1 景观及亮化工程350.00 0.009.2 其他350.00 0.00合计19244.03 19650.06 19650.06 0.00 3187.30四、投资计划根据谨慎财务测算,项目总投资11784.18万元,其中:固定资产投资6997.73万元,占项目总投资的59.38%;流动资金4786.45万元,占项目总投资的40.62%。

在固定资产投资中,建设投资6933.77万元,占项目总投资的58.84%;其中:建筑工程投资3187.3万元,占项目总投资的27.05%;设备购置费2835.92万元,占项目总投资的24.07%;安装工程费85.07万元,占项目总投资的0.72%;工程建设其他费用723.01万元,占项目总投资的6.14%(其中:土地使用权费559.86万元,占项目总投资的4.75%);预备费102.47万元,占项目总投资的0.87%。

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