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安全生产大检查项目表


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交通安全管理: 厂区运输安全管 控
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环ห้องสมุดไป่ตู้设施运行及 危险固废物管理
检查存在的问题:
检查人员:
检查日期:



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电梯、起重机械 、锅炉、压力容 器等重点特种设 备安全管理及“ 十不吊”执行情 况 (采购室无需检 查此项内容)
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消防安全管理
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应急响应体系及 应急演练 事故管理和责任 追究 安全隐患治理和 整改
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序号 检查内容 检查项目 1、运输代理商资质合规性;运输车辆非法改装;运 输驾驶员资质和厂区交通安全教育、厂区交通安全 管理和处罚。 2、进入厂内的运输车输是否有车牌,驾驶员是否持 驾驶证;在厂内是否有超速、乱停现象;进入厂房 是否倒车入内,停放位置是否在规定区域,车轮是 否有防滑动措施。 1、环保设施是否正常投入运行。 2、危险废弃物放置是否规范。 3、现场是否有介质跑冒滴漏现象。 4、休息室无人是否关灯、空调停用。现场空调温度 设置是否合理 检查情况
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危险源受控状态
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危险化学品及易 燃易爆品安全管 理
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重点检修高危作 业安全管控 (采购室无需检 查此项内容) 油气罐区安全管 理 (采购室无需检 查此项内容) 设备维工项目管 理 (采购室无需检 查此项内容)
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防爆电气管理 1、防爆电气使用不规范; (采购室无需检 2、未严格执行安全操作规程和劳动防护制度等。 查此项内容)
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序号 检查内容 检查项目 检查情况 1、落实安全生产“一岗双责”;落实安全生产报告 “五落实五到位 制度; ”执行情况 2、做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到 位、安全管理到位、应急救援到位 1、机组是否将危险化学品纳入危险源清单中 2、安全操作规程是否将危险原控制措施纳入安全操 作规程中。 3、操作现场是否是最新版本的危险源清单 4、机组是否有危险源培训记录,员工是否知晓危险 源及控制措施。 5、机组经理、作业区和班组每月是否按危险源分级 对危险源开展检查,有记录。 1、危化品和易燃易爆品管理制度、台帐完善齐全; 2、危化品和易燃易爆品储存、输送、监控和防护设 备设施完好性; 3、输送管道违法占压、安全距离不足、违规交叉穿 越; 4、在管道限制区内违法修建危害管道安全的建筑物 、构筑物或其它设施等; 5、危化品驾驶人员、押运人员等相关人员未经交通 运输主管部门考核合格并取得从业资格;未按照安 全作业标准、规程和制度进行危化品装卸作业;未 按规定定期检验,安全技术条件不符合国家标准等 。 1、煤气、受限空间、动火等重点检修高危作业安全 管控。 2、违法违规在煤气区域、有限空间区域、粉尘爆炸 区域作业; 3、严格高危作业审批作业流程执行; 4、强化领导带班执行,严格管理人员参与检修高危 作业安全监管。 1、危险化学品和易燃易爆品违规进行倒罐、动火、 有限空间作业; 2、罐区安全距离不足、仓储混乱; 3、罐区安全防护设备设施有效性。 1、施工单位无资质施工、超资质范围承揽工程; 2、不按专项设计方案施工;违法分包转包工程行 为; 3、施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生 产管理人员无安全生产考核合格证书; 4、特种作业人员无操作证书从事检修和工程建筑施 工活动等。
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序号 检查内容 检查项目 1、特种设备是否检验是否在有效期内,现场是否有 使用合格证。 安全装置测试:止高、限位、超载限制、门联锁及 联系铃; 2、行车、葫芦吊螺栓、螺母、电源箱、各部位零件 有无松动、变形、脱落现象; 3、驾驶室挂脚连接、窗玻璃、绝缘垫、地板锈蚀情 况等;电源滑触线防护措施;检修吊笼、大车电缆 进线防护设施; 4、钢丝绳(断丝、磨损、润滑、锈蚀、安全圈 等),主、副钩及小车制动器(闸瓦、闸轮、螺栓 、保险销等),传动联轴器及其它安全防护装置, 安全尺、止档及缓冲器;绳筒磨损、裂缝及钢丝绳 压板螺栓; 5、吊钩(磨损、塑性变形、裂缝等)吊钩保险螺 栓;吊索具点检情况; 6、压力容器及附件是否完好有效。 7、行车等特种设备作业人员是否持有效证件。 8、“十不吊”:超过额定载荷不吊;指挥信号不明 、重量不明、光线暗淡不吊;吊索和附件捆缚不 牢,不符合安全要求不吊;吊挂重物直接加工不 吊;歪拉斜挂不吊;工件上站人或工件上浮放有活 动物件的不吊;安全装置失灵不吊;带有棱角快口 物件尚未垫好不吊;埋在地下的物体未采取措施不 吊;违章指挥不吊。 1、消防设计未经审核、消防设施未经验收投入使 用; 2、仓库违规住人; 3、建筑消防设施缺失损坏、不能正常运行、擅自关 停; 4、消防控制室人员未持证上岗、不会操作设施设 备; 5、埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,占 用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍 安全疏散的行为。 1、各区域应急预案的适用性; 2、应急预案的计划、演练情况和员工理解执行情 况; 3、防汛防台预案和措施的准备情况。 1、近两年事故和险肇事故控制措施落实执行保持情 况; 2、事故责任落实和追究情况。 1、是否开展全员隐患排查。 2、排查的隐患是否跟踪、治理和整改。 3、安全隐患整改和保持情况。 检查情况
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