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企业安全风险控制和隐患治理信息系统操作培训课件


企业风险点可以通过系统逐条添加,也可以进行批量导入,批量导入的 前提是企业需要按照系统提供的模版整理电子版的风险点源库。
根据系统提供的模 板进行导入风险点
系统核心功能 风险辨识 风险点库管理 风险清单制定 风险防控检查 风险防控统计 建立组织机构 手机操作
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企业建立风险点源库后,需要根据风险点源库结合自身的实际情况制 定厂矿、车间(部门)、班组、岗位的风险清单。
企业风险防控统计主要针对风险防控清单的覆盖率和检查率进行统计: 覆盖率:风险清单实际检查风险点数与风险清单应检查风险点的比例;
排查率:风险清单实际检查的次数与风险清单应检查次数的比例,
通过对覆盖率和排查率的统计,督促企业各层级认真落实风险防控工作。
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对存在问题的检查信息需要进行隐患整改操作,并登记隐患的整改情况。
对存在 问题进 行整改
制作整改通知单,系统会自动将待整改 的隐患信息移送至整改责任人处,由整 改责任人负责隐患的整改工作。
隐患整改完成后,需要对隐患的整改情况进行复查,并登记隐患的 复查信息;对整改符合要求的事故隐患,系统将自动归档,整改不 符合要求的事故隐患需要进行再次整改,直到确认隐患消除为止。
企业用户
引用内容
引用已有清单
开始制作 风险清单
选择清单 适用部门
生成 清单 名称
选择内容
清单预览
从风险库中选 择风险点制作
风险清单报 备
生成风险清 单
从企业风险点源库中选择风险点,制定各层级风险清单。
选择制定好的 风险点
结合企业部门(车间)、班组、岗位的实际情况,分别设置风险点的 检查周期和检查频次。 检查频次:根据企业的 风险点检查周 如果发现某一风险点已 实际情况,如企业某班 清单预览,也可对 期,包括月查, 经加入清单,或者是不 组,一天 3班轮岗,每 风险清单进行打印 周查,日查。 需用进行检查的,可以 班检查一次,则检查频 对它移除 次为每日3次
记录上报 (考核生效)
企业各层级人员根据已报备的风险清单,按照防控要求对风险点的 危害因素进行逐项检查,并登记检查信息。
选之后,点击【保存】。 对风险点的危 害因素,按照 防控要求进行 检查
风险防控检查 记录详情单
已经登记的检查信息需要进行“确认”操作,在未确认之前,企业 可以进行修改和删除操作,确认后将不能再修改;
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风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提,也是安 全管理的必要手段,在现场的生产过程中,诱发安全事故 的因素很多。企业各部门、车间、班组、岗位在风险辨识 的基础上,通过加强安全管理,采取宣传教育等措施和手 段,实现安全风险的提前预知和事前控制; 构成事故隐患的要素是人的不安全行为、设备的不安 全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷,围绕这几个 方面开展风险辨识,能够有效发现事故隐患,防范事故的 发生。 风险辨识工作完成后,通过信息化手段将辨识的风险 点纳入系统,形成企业自己的风险点源库。
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企业完成风险辨识工作后,将识别出的风险点纳入系统, 形成企业自己的风险点源库。 风险点主要包括:风险点名称、危害因素、防控要求。
对风险点进行 一个风险点可能会有多个危害 分类 因素。如:电梯,可能会有井 绳是否完好,电梯门是否正常 等多个危害因素 保存之后,风险点 生成到企业风险点 列表里面
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下级部门创建之后,根据企业的实际 企业人员根据本企业的实际情况,逐级创建厂矿级、部门(车间)级、班组级、 情况,可以再继续添加下级部门,不 需要都由系统管理员进行创建,也可 岗位级各层级部门,部门创建只能由上级创建下级,创建成功之后,上级部门可 以添加平级部门。平级部门创建也是 以看到下级部门的工作人员、下级部门内部划分情况,下级部门只能看到本部门 由上级部门创建。 的人员信息,看不到上级部门的信息。
记企业安全生产过程中存在的问题,并自动推送到被检查企业系统中;执法检查
发现的事故隐患信息,由被检查企业负责指定相关的责任整改人进行整改,最后 再由执法人员进行复查,确认隐患是否消除。
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风险防控 实现了从风险辨识→建立风险点源库→逐级建立风 险清单→按照风险清单逐级检查 隐患治理 企业内部隐患实现了从隐患发现→隐患整改→隐患 复查→隐患消除→隐患归档的闭环管理
是否按照要求 进行整改,隐 患是否消除
隐患排查治理体系实现了从检查发现→隐患整改→ 隐患复查→隐患归档的闭环管理。 系统自动生成隐患台帐,用户可查看本部门(车间)、 班组、岗位的隐患信息,及时掌握隐患的整改情况。 隐患自动 归档
执法检查记录指执法人员在对企业的安全生产执法检查过程中,通过执法终端登
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风险清单报备后,企业各层级人员需按照风险清单开展日常风险防控 检查工作。
企业用户
开始
已建立风险 清单
Y
选择清单中 风险点检查
按风险点填报 隐患详情
生成排查记 录
N
建立 清单
风险清单生成之后需要进行报备,报备后清单将会纳入系统考核,报备后 的风险清单将不能再编辑和删除,可根据实际情况向属地安监局申请停用。
企业如果遇到季节性停产或者其他原因,不能正常上报检查结果,可向属地 安监部门申请停用风险清单,同意停用后,风险清单将暂时不纳入系统考核,
待恢复生产后,企业需及时向属地安监部门申请启用风险清单。
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