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公司进销存流程图
采
购
审
批
阶
段
执
行
阶
段
入
库
阶
段
出
库
阶
段
<采购人员> 部门审批 <财务部> <总经理>
行政人事部门
审核
同意?
结束
N
Y
核准
通过?
N
Y
每月盘点库存,核对
出纳付款 填写进销存登记表(存)工程中心 采购出纳 人事行政主管签字确认 工程主管签字确认 财务主管签字确认 结束 执行采购
采购物品登记入库 填写三联入库单(宋) 办公日常入人事行政库品
工程、耗材、配件等
填写三联出库单(宋)
各部门申请需使用物品
Y
填写进销存登记表(出)
领用物品进行分配
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