中国*股份有限公司
内部控制管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范内部控制,提高经营管理水平和风险防范能力,促进合规、稳健、有效经营,维护股东权益和公司利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《保险公司内部控制基本准则》以及《中国*集团内部控制管理办法》,结合公司实际,制定本办法。
第二条本办法所称内部控制,是指公司董事会、监事会、管理层和全体员工采取适当措施,合理防范和有效控制经营管理风险,防止公司偏离发展战略和经营目标的机制和过程。
第三条内部控制的目标是合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司发展战略的实现。
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