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仓储部 管 理 评 审 会 汇 报 材 料
部门管理评审会汇报材料
部门
仓储部
填写日期
2008年11月24日
1.管理评审程序及[管理未发生主要材料采购到货不及时情况;主要材料采购进货经品管部门检验或验证未发生不合格情况。
(2)内部审核的结果
于11月17、18日进行一次ISO、HACCP管理体系的内部审核,内部审核具体情况如下:
本部门的文件就目前的状况而言是适宜的,无需修改。
⑥本部门有何资源的需求:
本部门的资源基本上能满足管理的要求,但原料仓库卫生条件还有待进一步改善。
2.对管理体系的建议:
无
3.资源的要求及其它请求协助的事项
无
4.其它
无
共开出1项书面不符合报告,详见内审报告,主要涉及对包材供应商评价资料收集不完整,内审不符合项截止至今均已整改完成。
(3)质量、食品安全方针及体系运行的执行状况
关于体系各过程的执行情况
①按照“仓库管理程序”,我们对仓库进行了清理整顿,使仓库更加整洁、条理分明.比如,我们在仓库的各物品上方放置该物品示识牌,建立了物资台帐,完善了物资进出仓的手续,这样我们对所存储物质的情况就更加一目了然.我们通过各种标识、标牌,使原材料能够严格按照先进先出的原则进行管理;我们严格按照相关仓库管理制度进行物品的数据和实物的管理。
②本部门质量、食品安全目标完成较好。
③本部门在上次内审中开出1项不合格,本部门进行了认真的整改,现已整改到位。
④本部门内部沟通和部门间沟通情况:
本部门主要与采购部、生产部、品管部之间存在交接关系,就目前的情况来说本部门与上述各部门之间的沟通是良好的。
⑤本部门在实施质量、食品安全管理体系存在问题及改进的建议包括文件修改的建议: