当前位置:文档之家› 发票操作流程

发票操作流程

普通发票开票软件简易教程
导入新发票
数据管理——>发票发售信息导入——>点选因特网导入,输入网税用户名和密码——>导入
更换发票
开票管理——>更换发票——>选择相应发票种类,发票代码,发票号码段——>确定
正常开票
点击正常开票———>输入相对应内容,核对电脑发票和纸质发票的号码, ———>点发票打印(先把发票放入打印机)注:付款方名称内,不得有空格.任何标点符号
发票作废
主界面——>发票管理——>废票开具——>输入需要作废的发票号码——>确定( 注意:以开的发票只能当月作废, 作废票要另外单独上传一次)
上传发票数据
数据管理——>发票使用情况导出——>点选按发票号码段导出——>在起始号码处输入需要导出的第一张发票号码——>在截止号码处输入需要导出的最后一张发票号码——>点选直接上传因特网办税服务系统,输入网税用户名.密码——>确定
打印发票资料明细
查询统计——>发票明细查询——>点选按票号查——>输入导出的第一张发票号码至导出的最后一张发票号码——>查询——>打印表报——>打印两份——>盖章——>一份做报税或缴销发票封皮,一份交地税大厅发票缴销处
空白发票批量作废
开票管理——>空白发票批量作废——>输入需要作废的第一张.最后一张的号码——> 确定。

相关主题