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质量管理体系内部审核全部内部审核实施计划

内部审核实施计划
QR/QP-09-02 版本/修改次数:01/00
№:001

审核组长: 刘国洪 2004年3月25日 第1
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1.审核目的:
⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准及公司《质量手册》
和《程序文件》的要求。
⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2.审核依据:⑴ISO 9001:2000标准;⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》;
⑶适用的法律法规。
3.审核覆盖产品:密封圈、减震件。
4.审核时间:2004年03月25日~26日
5.审核组构成:A组:刘国洪 B组:包建斌
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排:

日期 时 间 审核组别 部门 审核涉及质量管理体系标准要求

3.25
7:30-8:00 A、B 全体部门 首次会议

8:00-12:00 A、B 总经理及 管理者代表 4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、6.3、8.1、
8.2.3

13:00-16:30 A、B
生技部(车间) 6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、
8.3

3.26
7:30-12:00 A 质检部
7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、
8.5.2、8.5.3

13:00-14:30 A、B 供销部
7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.1
7.4.1、7.4.2、7.4.3
14:30-16:00 A、B 办公室 4.2.3、4.2.4、6.2
16:00-16:30 A、B 编写不合格报告
16:30-17:00 A、B 全体部门 末次会议
审核每个部门均可能审核的要素 5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3

4.07 8:00-10:00 B 总经理及管理者代表 5.6、8.2.2

编制/日期: 审批/日期:

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