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内审审计经理岗位职责

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为审计需求参与实地盘点。可根据工作量的大小申请临调人员。
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完成每项审计项目后1-3天内出具审计结论上报。
12
审计结论(总结)中,对发现的明确错误提出限期整改措施,落实相关部门责任。
13
做好审计资料分类、归档、保管,保证资料齐全完整。
14
其他工作
熟悉财务业务,服从岗位对审计人员进行有关审计程序、方法指导,并按财务准则要求培训。
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在审计工作中反映的公司的管理制度需改进的问题及时提出建议。
7
日常工作
根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计项目计划
8
工作开展前要设计本次审计所需表格,并向下属参与审计人员讲明使用方法
9
财务部门作为审计工作的重点,要每月进行一次,分岗位做好紧疏调节。
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根据公司工作情况完成交办的其他工作。
内审审计部经理岗位职责
序号
职责类别
岗位职责内容
1
内审审计工作体系建设
负责参与公司要求的经营活动工作内容的全方位的审计工作。
2
根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度、及内审流程。
3
深入了解公司供应链、总账流程。逐步做到部分审计内容固化名称并逐步进行完善,建立专项的审计内容目录。
4
加强审计人员思想建设,要求审计人员恪守审计职业道德,遵守审计工作纪律。审计结果真实、公正
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