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费用自查报告

费用自查报告
篇一
为贯彻总行计划财务部《关于展开全行财务规范性检查的通知》()精神,进一步规范部门财务管理,持续提升规范化水平,部门对部
门费用的管理情况实行全面自查。

现将本次自查活动的组织展开情况、自查内容和发现问题以及整改措施等报告如下:
一、自查活动的组织
部门领导高度重视,亲自组织督导自查工作,为将本次工作做实,不走过场,部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求,对
部门财务管理工作展开逐项深入自查,同时注意以查促改,查找工作
中的薄弱环节,采取针对性措施,切实提升门财务管理水平。

二、自查活动的展开
(一)管理制度执行情况
个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则
和操作流程。

此外,个人金融部持续建立健全部门费用管理制度,对
部门内各机构费用使用额度及费用报销流程实行了明确的规定。

(二)费用预算执行情况
个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算,于年初对部门
内各机构费用额度实行统筹安排。

部门指定专人对
各机构费用支出进度实行监测,即时登记部门费用台账,定期编
制费用使用情况通报,报部门领导审阅。

坚持做到费用管理事前计划,事中控制,事后分析。

(三)费用管理具体事项
1、我部费用支出按预算用途使用,支出真实合规。

无违规以虚
假发票报销获取费用。

2、我部费用使用以支持业务展开为前提,严格专项资金管理,
对总行统一划拨专项费用做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。

3、我部费用全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”等违规行为。

4、我部费用使用严格遵守财务授权制度,超授权事项均按规定
履行报批程序。

三、自查发现问题及整改措施
1、部分机构票据粘贴未严格按照财务部规定执行,需计财部及
部门费用专管员指导后重新粘贴。

整改措施:个人金融部将增大对部门内各机构增强政策宣导,定
期组织相关培训,坚持实行规范化管理。

2、部分机构报销不即时,票据积压,导致季度末、年末集中报
销的情况。

整改措施:个人金融部将增强部门费用额度监管,对费用支用进
度与计划进度差别较大的机构即时通报提醒,确保资源合理配置,强
化费用预算管理。

通过此次自查活动的展开,规范了部门的财务运作水平,提升了
费用专管人员的业务水平和整体素质,部门将以此为契机形成促动部
门财务管理工作规范展开的长效机制。

篇二
本学年来,我校以党的十六大精神和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实上级关于治理教育乱收费的工作会议精神,坚决抵
制乱收费。

学校上下引起重视、增强领导、各自明确责任,层层负责,
使抵制乱收费的工作制度化。

现将我校的教育收费等自查情况报告如下:
一、一如既往贯彻“农村中小学一费制”的规定,认真落实“中
小学校及其教职人员一律不准推销、代办学生保险”的规定。

二、严格按照省定用书目录和经省批准的用书为学生配备学习用
书的种类和数量,不超量购书,对未列入省定教学用书目录的图书和
音像一律不征订、不代行销售。

三、按照校务公开的规定严格执行收费公示制,采用公示栏(墙)
等方式,在校园显眼位置向社会公布收费项目、收费标准、收费依据(批准机关和文号)、收费范围及投诉电话等相关内容。

四、依照上级部门要求,学校认真执行小学生均公用经费的使用
标准。

五、我校多年来未向任何转入我校的学生收取借读费。

六、增强制度建设和学校财务管理,从源头上杜绝乱收费行为。

把完善收费制度同完善学校财务管理制度协调统一起来。

把杂费收入
和财政拨入经费进入专户统一管理。

七、学校严格执行财务制度,财务管理规范,能按区教育局结算
中心的要求办,财务结报规范。

八、无征订辅助读物、学具和音像制品等,从不代任何部门收费。

九、实行治理乱收费工作责任制和责任追究制。

实行收费项目公开、标准公开、程序公开。

十、无乱收费现象。

因为我校领导高度重视收费工作,有组织,
有制度,规范操作,措施得力,收费工作秩序正常,无乱收费现象。

以上工作成果,我校要在新的一年将切实加以巩固,防止松懈和麻痹
大意。

我校将认真落实上级相关精神,增强学习和宣传,增强领导,。

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