不合格品控制程序表格
缺件发货通知单
QP/HFT8.3-06表7/0
客户名称
产品编号
数量
产品名称
规格型号
责任部门
缺件内容描述
责任人:日期:
品保部
意见
负责人:日期:
资材课会签:
负责人:
日期:
技术部门会签:
负责人:
日期:
制造部会签:
负责人:
日期:
营销服务部会签:
负责人:
日期:
分管副总意见
负责人:日期:
总经理意见
负责人:日期:
检验员鉴定及处理意见
签名:
技术意见
签名:
资材意见
签名:
品保部
审核意见
签名:
备注
返工(修)配件跟踪表
NO:QP/HFT8.3-06表3/0
供方名称
、机组型号):
操作人:工艺员:
检验(调试)情况:
检验(调试人):
备注:
注:1.此表由仓库在发放返工配件时交由车间,并填写好前两栏内容。
No.年月日QP/HFT8.3-06表6/0
用户名称
产品退货单
申请单号码
产品编号
机组型号
数量
退回
产品
处理
方案
(着重注明需更换的零部件、包装物)
品保部部长:质检员:
返工
工时
车间返工:
运费
合同执行:
品保返工:
损失
费用
材料费用
工时费用
运输费用
其它费用
财务部确认
处理
方案
品保部/营销服务部:
审批
项目总监:
总经理:
不合格品对策书
NO:QP/HFT8.3-06表1/0
供方名称:发生场所:□用户、□生产线、□进货检验
产品名称:发生类别:□初次、□再次
型号规格:发生数量:
回复期限
发生日期:报告者:电话:传真:
不合格内容描述
处
理
结
果
□退回
□筛选
□让步接收
□来厂返修
□其他
供方
填写
产生及
流出原因
纠正和预防对策
改善品送达时间
改善品
标志
供方负责人
签字
(公章)
年月日
对策认定意见:
审核
质检员
发往部门
资材课
签字
说明:要求供方至我司发文起3个工作日内给予回复,延期不回复的供方按50元/天考核。
物品退(换)申请单
部门:年月日QP/HFT8.3-06表2/0
零件名称
规格型号
图号(代号)
退(换)数量
用途
退换
理由
签名:
主管部门意见
签名:
检验数量
检验工序
责任单位
不合格品数量
不合格现象
描述
处理意见
质检员/日期:
三级审理意见
负责人/日期:
资材课会签:
负责人/日期:
技术部门会签:
负责人/日期:
制造部会签:
负责人/日期:
二级审理意见
负责人/日期:
一级审理意见
负责人/日期:
军代表意见
负责人/日期:
返工、返修验证结论
验证人/日期:
退回产品处理单
2.此表随机组原始记录一起保存。
3.若配件非原供方返修,则在“备注”栏中。
报废通知单
生产车间:年月日QP/HFT8.3-06表4/0
名称及规格
工序名称
报废数量
图号(代号)
工序号
责任人
报废
原因
质检员:
财务部核算
品保部
审核意见
仓库收到
废品签名
不合格品审理单
编号:QP/HFT8.3-06表5/0
产品名称
规格型号