***有限责任公司
采购物资验收规范
文件编号:QPR-ZY-03-2019
版本标识:A/0 分发号:
2019年5月1日发布2019年5月1日实施***有限责任公司发布
1、目的
为规范公司采购物资的验证工作,确保公司的采购物资符合要求。
2、范围
适用于公司采购物资的验证。
3、职责
3.1综合部负责采购物资的验证。
3.2综合部负责不合格采购物资的调换。
4、程序
4.1采购物资验证由综合部负责,按以下要求进行验证:
1、数量:数量是否与采购计划或合同保持一致。
2、规格型号:规格型号是否与采购计划或合同保持一致。
3、包装:产品包装完整无损、产品包装所标识的内容应清晰完整。
4、产品质量:产品质量是否合格。
5、外观:外观是否有损坏等。
4.2验证应保持验证,由综合部填写《采购物资检验记录》。
4.3验证不合格的产品由综合部负责调换。
5相关文件
不合格品控制程序
6质量记录
《采购物资检验记录》。