当前位置:文档之家› xxx项目(课题)财务收支执行情况审计汇总表

xxx项目(课题)财务收支执行情况审计汇总表

xxx项目(课题)财务收支执行情况审计汇总表
:科研项目专项经费审计所需资料清单1.项目基本情况介绍包括:项目合同书、立项申请书、有关立项批复、项目总结报告、项目绩效报告 2.拨款通知,农科院科研处、财务处下达经费指标的通知 3.拨款进账单、贷款合同 4.专用帐户明细账、对账单 5.支出明细账 6.项目经费支出决算表、实际支出与预算指标对比表及差异原因分析7.大额凭证及附件复印件 8.项目经济效益和社会效益分析 9.相关协议、大额采购合同、销售合同复印件 10.如项目包括基建部分,需提供:项目基本建设合同、竣工结算报告、工程结算审计报告等 11.根据经费来源提供相关项目验收结题管理规定和经费使用管理规定国家科技计划课题结题财务验收审计需提供资料日期:2016年2月16日编辑:wang 阅读:1317次国家科技计划课题结题财务验收审计需要资料
谨请提供以下与国家科技计划课题结题财务验收审计有关资料:
1.《国家计划课题结题财务验收申请报告》
2.科技计划项目申报书、可行性研究报告、项目合同任务书、项目预算书、预算调整批复文件,科技部对该项目下达专项资金的通知;
3.项目财务报告、巡视检查报告、专项审计报告、完
成情况报告、绩效评价报告、举报材料等;
4.实际参加研究工作的科技计划项目组全体成员名单;
5.专有账户开户证明,银行日记账及银行对账单;收到专项经费拨款和配套经费拨款的银行进账单复印件;
6.项目经费外拨合同或协议及外拨经费情况表,拨付时的银行进账单,课题合作单位开户银行的银行进账单的复印件;
7.承担单位负责人签字并加盖单位公章、财务印章的项目专项经费决算表专项经费支出辅助明细账、自筹经费支出辅助明细账,记帐凭证,单次支出超过2000元以上的原始凭证课题经费分配表;
8.科技计划项目专项经费购置的设备明细表,设备计划购置清单、实际购置清单、安装调试记录;
9.项目成果的证明材料包括技术水平、获得的专利、经济效益和配套物资条件等方面的证明材料;
10.单位制定的科技经费内部控制制度等管理制度;
11.出版文献资料;
12.项目承担单位企业法人营业执照、税务登记证,工商变更登记通知书等;
13.最近一期的简介,项目研究期间发生合并或撤销情况,项目实施情况,对技术开发项目产业化现状与趋势的说
明;财务部门人员基本情况等;
36表
审计工作底稿汇总表
审计组长:年月日
索引号编写说明:第一层为审计组人员编号,第二层为每一审计人员编写审计工作底稿总数,第三层为每一审计人员编写审计工作底稿在其编写审计工作底稿总数中的顺序号。

C或G为自定义代码。

科技项目“××”专项资金审计报告
文号:
注协报备号:
XXXXXXXXXXXX公司:
我们接受贵单位委托,对××单位××年××月立项的××项目“××”经费支出进行专项审计。

根据审计的有关规定,××单位提供××年××月××日至××年××月××日与本项目相关的会计账册、报表、凭证、“××”任务书及其他相关资料。

××单位的责任是设立专账对科技项目经费进行单独核算,保证科技经费使用的合法性、合规性、合理性,防止或发现科技经费的挪用、挤占、超范围或超标准开支并纠正错报,提供真实、合法、完整的审计资料。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对该科技项目经费的使用情况发表专项财务审计意见。

我们的审查是依据中国注
册会计师审计准则、《广州市科技计划与项目管理办法》、《广州市科技项目经费审计细则》和《??任务书》及其他有关财税及科技经费的现行规定进行的。

在检查过程中,我们结合项目承担单位的实际情况,实施我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:
一、项目概况
广州市科技和信息化局××计划项目“××”的主要内容为:??
本项目承担单位为××单位,项目类别为××计划项目,项目编号:××,合同起止时间为××年××月至××年××月,经广州市科技和信息化局××文件批准,实际延期至××年××月。

××年××月××日,贵单位××号文件,同意对“××”项目给予人民币××万元资金补助。

××年××月××日,××单位××号文件,同意对“××”项目给予人民币××万元资金配套补助。

本项目的经费预算情况为:总投入经费××万元,其中:已投入经费××万元,新增经费××万元。

新增总经费支出预算为××万元,其中包含:列相应明细。

新增科信局××项目经费支出预算为××万元,其中包含:列相应明细。

自筹经费支出预算为××万元,其中包含:列相应明细。

根据项目承担单位与xx于20xx年x签订的《xx任务书》的规定,本项目获得区配套资助经费xx万元,新增资
助经费支出预算xx万元,其中包含:人员费xx万元,能源材料费xx万元,试验外协费xx万元,会议差旅费xx万元,管理费xx万元,其他费用xx万元。

二、项目承担单位简介
项目承担单位××位于××。

法定代表人××:。

注册资本:××万元。

经营范围:×× 。

项目负责人为××,主要参加人员共××人,。

三、经费到位情况
本项目共收到经费××万元,经费到位率 %,其中:
1、 1、××拨款万元,已于××年××月到位,经费到位率 %;
2、 2、××配套资金万元,已于××年××月到位,经费到位率 %,剩余的xx万元,由企业先行垫付,待项目验收合格后再拨付;
3、企业自筹经费已到位××万元
,经费到位率 %。

本项目实际资金到位情况详见附表一。

四、经费使用情况
我们根据相关帐簿及凭证,经审核确认本项目截止20XX 年XX月XX日累计支出XX万元,其中新增支出XXX万元,新增科技专项经费支出XXX万元,新增配套资金支出XXX万元,新增自筹资金支出XXX万元。

较项目预算结余XX万元,结余主要原因为XXXXXXXXXXXX。

项目支出明细详见下表:。

单位:万元
本项目实际已使用资金明细详见附表二及附表三。

五、科技经费管理制度的遵守情况和会计核算情况
经审查,A公司针对科技经费的使用而建立了《XXXXXX》、《XXXXXX》、《XXXXXX》
和《XXXXXX》制度,这些制度的建立和执行符合《国家科技计划和专项经费监督管理暂行办法》和现行的其他财经法律法规的要求。

经审查,A公司针对科技经费收支而设置的会计科目符合《企业会计准则》的规定,其核算的内容和财务报告均具有真实性、准确性和完整性;财务档案保管规范、完整、清晰。

六、主要经济指标完成情况
从××年××月××日至××年××月××日止,本项目共生产××系列产品××,以现行售价××,实现总产值××万元,其中对外销售××,实现销售收入××万元,实现利税总额为××万元。

七、存在的主要问题
说明:存在下述问题,按照下述问题分类方式说明,若不存在其中某类问题,则删除该类问题,并重新编序号。

若审计过程中未发现问题的,则删除全部问题序号,同时说明“经审查,未发现相关问题”
1、专项经费核算方面
2、专项经费的管理方面
3、配套经费到位方面
4、任务书预算完成情况
5、其他违反国家财经纪律的情况
八、其它需要说明的事项
九、审计结论
至××年××月止, XXX项目财务运行情况符合与××单位签订的《××项目任务书》的要求。

至××年××月止,,XXX项目财务运行情况基本符合与××单位签订的《××项目任务书》的要求。

至××年××月止,由于XX问题的原因, XXX项目财务运行情况不符合与××单位签订的《××项目任务书》的要求。

附表一:项目新增经费到位情况表。

相关主题