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纸箱厂质量管理规范

纸箱厂质量治理规定一、目的规范生产质量治理,提高工序质量意识,明确质量治理责任。

二、适用范围适用于纸箱厂原辅料、生产过程、产品入库等所有的质量治理。

三、职责1.纸箱厂生产办公室负责制定本规定。

2.纸箱厂各环节、各相关岗位负责执行。

3.纸箱厂生产办公室负责本规定的监督实施。

4.纸箱厂生产办公室负责本规定的修改和完善。

5.核算员负责本规定的罚款兑现。

四、规定1、原辅料1.1原辅料试验规定1.1.1原辅料来源:由采购员联系供应商提供。

1.1.2试验前质检员使用0A通知相关人员。

1.1.3试验时工序人员必须积极配合,质检班长必须同时参与试验。

1.1.4试验要在保证产品质量的前提下进行,在达不到质量要求时,立即停止试验。

由质检员负责统计损失上报上级治理人员,并将质量问题反馈采购员。

1.1.5试验完成后质检员补充填写《纸箱厂原辅料实验报告单》,由工序责任人、班长等相关治理人员分不填写意见。

1.1.6各工序在生产过程中做好标识。

注明试验原辅料名称,便于下环节生产及区分。

《纸箱厂原辅料实验报告单》跟随试验品一起向下环节流传,由相关环节的负责人填写使用质量情况及相关建议。

1.1.7试验的产品如能达到使用要求同时试验产品与同类产品的性价比存有优势,请示上级领导后由质检员负责申报3-5天的用量进行试用。

1.1.8小批量试用时,治理人员与质检员要做好质量跟踪和成本核算。

使用完毕后。

把使用情况汇报于上级领导,分析讨论是否使用。

1.1.9分析讨论确定使用。

由质检员申报15-20天的用量。

进行大批量的试用。

在试用过程中治理人员与质检员进一步的质量跟踪和成本核算。

1.1.10大批量试用完毕后。

综合分析新产品的成本与质量。

确定使用后由仓库人员正常申报使用。

1.2原辅料试验次数1.2.1各厂家的原辅料试验次数为3次。

1.2.2在试验第一次中存在严峻的质量问题或其生产厂家无能力进行调节其质量问题的情况下,不再接着试验该厂家原辅料。

1.2.3专门情况下,在试验第3次后,如该原辅料生产厂家有能力解决现存在的质量问题或该原辅料对生产产品质量能够有所提高、改善目前生产中存在的不良问题,有助于生产质量、工作效率提高的情况下,经相关治理人员协商讨论后,能够再次进行试验。

1.3、原辅料质量跟踪1.3.1原辅料:是指纸箱厂使用的所有原料、辅料。

1.3.2当原辅料发生质量问题时,工序人员必须填写质量反馈单,并于当日内交于质检员。

1.3.3质检员依照工序反馈原辅料的质量问题,进行总结汇总并通过OA 中质量反馈流程反馈于采购员联系厂家解决。

1.3.4质检员对原辅料厂家质量改进情况进行跟踪,对再来货时厂家关于反馈问题未整改或未解决的,质检员立即反馈采购员联系厂家退货。

1.4消耗规定1.4.1 各工序消耗以机台为单位,每周进行汇总一次,计算本周的超耗金额(含漏检)。

1.4.2 每天对各工序的超耗进行分类汇总并计算出每种规格的额定超耗数量、实际超耗数量、金额以及节约数量、金额。

1.4.3 每周对每天各工序的额定超耗数量、实际超耗数量、金额以及节约数量、金额进行汇总。

1.4.4 对本周总超耗金额和节约金额进行互相抵消,以最后的超耗金额计算超耗。

1.4.5节约的金额不进行奖励。

1.4.6本规定包含漏检、本工序数据消耗,漏检数量直接计入消耗数量。

1.4.7消耗中节约数量的50%抵消超耗。

1.4.8最终消耗=节约金额与超耗金额相抵消后的金额。

1.4.9本规定不包含因轻微、一般、严峻质量事故造成的损失,此损失参照11.14条执行。

本制度自2011-年3月20日起实施。

1.4.10在试验过程中因原纸缘故造成的损失按试验消耗标准执行。

其它情况执行原标准。

1.5原辅料的质量1.5.1纸箱生产使用的原辅料(包括原纸、油墨、水墨、上光油类、钉钯丝、使用的各类胶以及制胶使用的原料等)验收由质检员按《纸箱厂原辅料检验标准》负责检验,所有接收的原辅料的检验各类指标必须合格,不合格的禁止同意,幸免造成质量隐患。

1.5.2生产工序在生产中使用的原辅料发觉存在质量问题的阻碍纸箱抗压、外观、粘合的,必须立即停止使用,并立即上报班长及质检员进行紧急隔离处理,生产工序禁止使用质量不合格的原辅料。

1.5.3当工作中因质量治理、检查不到位,造成质量问题的,由下列情形之一的,将追究责任人及治理人员、监管人员的责任:1.5.4出现质量问题的按《纸箱不合格品严峻程度界定方法》中进行鉴定达到轻微、一般、严峻不合格质量问题。

1.5.5市场反馈纸箱、纸板不合格按《纸箱厂市场反馈界定标准》执行。

1.5.6生产中私自调节胶量、设备进纸、出纸压力的经检测阻碍纸箱抗压降低100N或市场(办事处、终端客户)反馈纸箱瘫软变形以及客户检测纸箱抗压达不到标准的质量问题。

1.5.7各班组在生产过程中必须严格检查操纵产品质量,对生产中出现的质量问题,各班长必须立即对已产的半成品进行标识隔离并及时汇报当班质检员及车间主任,禁止私自返工等处理。

附表1:《纸箱厂原辅料实验报告单》附表2:《各工序消耗标准》纸箱厂原辅料实验报告单编号:BCZX-B-2014-2、纸箱抗压检测、仓库治理规定2.1 目的:为有效提高纸箱的产品质量,特制定本规定。

2.2适用范围:本规定适用于纸箱厂各车间、仓库。

2.3规定:2.3.1车间在生产时,必须标识明确,需注明:班组、规格名称、版面(如:A版)、原纸克重、原纸厂家、生产时刻、生产责任人。

2.3.2成品箱入库后,仓库负责人及时按要求码放,标识必须保存完好,并确认车间在入库时确已注明生产时刻,否则不准入库。

2.3.3 为保障裱纸机、粘箱机等设备粘合后胶水的粘合效果,提高产品质量,车间将成品箱入库后,必须在纸箱粘合24小时后方可发货使用,使用单位确因急用需发货时,必须将急用纸箱转入烘干房烘干6小时以上后方可发货,如纸箱使用单位要求提早出库的纸箱,关于纸箱出现的粘合、抗压等质量问题由使用单位承担,纸箱厂不承担该质量问题。

2.3.4纸箱抗压受环境阻碍较大,阴雨天情况下,环境湿度大,检测的纸箱抗压误差也会较大,因此除试验外,本单位、使用单位纸箱抗压正常检测时刻必须在24小时以上;阴雨天情况下,不再检测纸箱抗压,阴雨天过后3天方可进行纸箱抗压检测,如确需检测时,需将检测纸箱烘干时刻≥4小时,纸箱抗压检测时必须记录温湿度、天气情况,纸箱如在阴雨天情况下检测,检测的纸箱抗压不合格的该批能够退回纸箱厂处理。

2.3.5 当日纸箱抗压未达到规定标准的,由质检员负责组织班长、机长或相关工序主机手于两日内召开质量分析会,制定预防纠正措施并传报厂长、主任、班长用户。

2.3.6凡当日纸箱抗压有3种规格以上未达到规定标准的(不含3种),对当班质检员、班长进行处罚(雨天除外)。

2.3.7为提高纸箱承压,保障产品质量,特制定雨季与非雨季仓库湿度标准,雨季库内湿度需≤65%(4-9月份),非雨季库内湿度需≤60%(10-次年3月份),仓库内必须保持通风干燥,仓库班长需依照天气情况及时采取有效措施操纵好库内湿度,4-9月份质检员每日对仓库湿度进行检查记录,并每日传报班长以上相关治理人员,凡雨季库内湿度当日>65%,非雨季库内湿度当日>60%时,对仓库班长按工资方案质量考核项目进行扣分罚款,每次扣10分,扣除金额由计件员在当日工资中兑现。

2.3.8质检员、车间班长等车间治理人员每班许多于2次到仓库对成品箱进行质量检查:2.3.8.1检查内容包含:版面、印刷、成型、纸板粘合、粘口粘合等综合质量情况,第2天要对前一天的纸箱粘口粘合情况再检查一次;2.3.8.2凡彩箱产品最后钉合在普箱完成、普箱产品在彩箱粘合完成的成品箱,由最后一道工序机长、车间班长对纸箱钉合或粘合质量进行检查;2.3.8.3每次检查后需对检查质量及整改情况汇总填写在《仓库成品箱质量检查记录表》中;2.3.8.4对检查出的质量问题,及时通知相关责任班组进行整改并跟踪整改情况,对整改过程中造成的纸箱损耗,及时给予补数;2.3.8.5专门情况下未到仓库检查成品箱质量的,必须在第2天中午之前提出,并讲明缘故;2.3.8.6使用单位所有领用纸箱必须先开领料单再发货,不论数量多少一律不同意先将纸箱拉走后再补领料单,一经发觉,每次对仓库保管员进行处罚。

2.3.8.7入库纸箱仓库保管员必须每天进行结转。

2.3.8.8仓库必须对各库位温湿度情况进行每天检查记录。

2012-7-73、胶印、机印工序签样治理规定3.1目的为了更好的治理好、使用好胶印、机印工序样张、样箱,确保签样的及时性、准确性,特制定本规定。

3.2职责3.2.1本规定由车间办公室负责制定并完善。

3.2.2本规定由纸箱厂胶印、机印工序负责执行。

3.2.3本规定由车间班长负责过程的检查与监督。

3.3适用范围3.3.1本规定适用于彩箱胶印工序的样张签订与更换;3.3.2本规定适用于普箱机印工序的样箱签订与更换。

3.3.3本规定适用于新品第一次印刷生产及改版后第一次印刷生产使用。

3.3.4本规定适用于所有外销及内部印刷品。

3.4规定3.4.1确认流程:所有样品在生产时(样品包含胶印样张、机印样箱,以下简称样品),需先确认样品版面是否正确,字体信息完整,尺寸无误。

3.4.1.1内部纸箱第一次生产版面的签样工序印刷出第一张印品后由工序责任人、机长确认→班长确认→制版员确认→质检员确认→主任确认并批准签样,样品凡少其中一位未签字确认的,视为该样品无效。

3.4.1.2外销纸箱第一次生产版面的签样工序印刷出第一张印品后由销售确认→工序责任人、机长确认→班长确认→制版员确认→质检员确认→主任确认并批准签样,销售人员由制版室负责联系进行现场确认,样品凡少其中一位未签字确认的,视为该样品无效。

3.4.2胶印样张3.4.2.1第一次生产版面签开印样工序生产出的第一张彩面,由机台人员、机长先进行三次校版后,并填写《纸箱厂印刷品生产审批单》,再按3.4.1确认流程进行签字确认合格后方能够正常生产。

3.4.2.2正常生产版面签开印样3.4.2.2.1生产100张以内必须由机台主机手、机长对墨色、版面、套印进行确认,并签开印样,方可正常生产。

3.4.2.2.2生产到500张左右,由主机手选出色样,由机长进行第二次墨色确认3.4.2.3签样张。

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