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海关认证企业标准PPT课件


不允许企业规范改进类
高级:第12-15、17、 22、23项
一般:第9-12、14、 19、20项
N
允许企业规范改进类
•其他认证标准
Y
企业申请前,要自我评估,存在不符合 认证标准情形的,提前规范改进。
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C目 录 ONTENTS
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高级认证
1
内部 控制
2
财务 状况
海关认证企业标准
2020/S
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2
说明
一、认证标准分类 二、认证标准赋分规则 三、认证标准通过条件 四、认证标准的规范改进
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一、认证标准分类
一般认证标准
《海关认证企业标准》
高级认证标准
内部 控制
财务 状况
守法 规范
贸易 安全
附加 标准
(2)妥善保管 公司的报关专用
报关专用印章, 章。
以及海关核发的 抽查3份以上
证书、法律文书。(不足3份,按
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全部)。
海关核发 过哪些证 书、法律 文书
打分标准 (1) 书面文 件符合要求 (2) 抽查的 单证和报关专 用章及相关文 书能准确提供
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5. 进出口活动
指标
书面文件
前期准 备
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一、认证标准分类
5大类18条32项 高级认证 一般认证
5大类18条29项
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二、认证标准赋分规则 赋分选项一
基础标准 赋分选项二
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达标——(0) 部分达标—(-1) 不达标——(-2)
达标——(0) 不达标——(-2)
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二、认证标准赋分规则
附加标准
面谈
有专门部门或者岗 提供负责复核的 与部门
位的人员对运输工 部门或岗位人员 主管、
具进出境申报信息、 名单。
复核岗
舱单及相关电子数 抽查10份以上 位人员
据、转关单(载货 的舱单、转关单
清单)等物流信息 (载货清单)
的准确性、一致性 (不足10份的,
进行复核。
按全部)
打分标准
(1) 书面文 件符合要求 (2) 复核岗 位人员了解书 面文件的内部 复核流程 (3) 抽查的 单证有按照书 面文件规定执 行
符合——(2) 不适用——(0)
附加标准分值最高为“2”,不重复记分。
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三、认证标准通过条件
1.所有赋分项目均没有 不达标(-2分)情形
2.认证标准总分在95分 (含本数)以上
通过 认证
认证标准总分=100+(所有赋分项目得分总和)
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四、认证标准的规范改进
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4. 单证保管
指标
书面文件
前期准备
(1)按海关要 求建立进出口单 证管理制度,确 保企业保存的进 出口纸质和电子 报关单证、物流 信息档案的及时 性、完整性、准 确性与安全性。
公司的进出口单 证管理制度的书 面文件。 抽查10份以上 (不足10份,按 全部)。
已经申报 的进出口 报关单证
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守法 规范
4
贸易 安全
5
附加 标准
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1 内部控制标准
4条11

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(一)组织机 构控制
1. 内部组织架构 2. 海关业务培训
一、内部 控制标准
(二)进出口业 务控制
(三)内部审计 控制
3. 单证控制 4. 单证保管 5. 进出口活动 6. 内审制度 7. 责任追究 8. 改进机制
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3. 单证控制
报关企业
指标
具备进出口单证复 核或者纠错制度或 者程序。
代理申报前,有专 门部门或者岗位人 员对委托人所提供 监管证件、商业单 据、进出口单证等 资料的真实性、完 整性和有效性进行 合理审查。
书面文件
面谈
提供负责代理申 与部门
报前合理审查的 主管、
部门或岗位人员 复核岗
务部门、内部监督部
门的主管人员名单
公司管理层职责分工 与负责
的书面文件
海关事
负责海关事务的高级 务的高
管理人员名单

企业认证的书面或电
子档案
打分标准
(1) 书面文 件符合要求 (2) 通过面 谈了解的情况 与书面文件相 一致
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1. 内部组织架构
一般认证
没有
(1)进出口业务、财务、内部监督 等部门职责分工明确。
进出口业务管理流 公司货物流、单 HQ系
程设置合理、完备, 证流、信息流的 统查询
涉及的货物流、单 流程控制的书面 企业的
证流、信息流能够 文件
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面谈
打分标准
(1) 书面文
件有海关法律
法规的培训内

与法定代表人 (2) 培训记
或其授权人员、 录符合要求
负责海关事务 (3)通过面
的高级管理人 谈了解的情况

与培训记录相
一致
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3. 单证控制
进出口货物收发货人
指标
具备进出口单证复 核或者纠错制度或 者程序。
书面文件
面谈
在申报前或者委托 提供负责进出口 与部门
9. 信息系统
(四)信息系 统控制
10. 数据管理
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11. 信息安全
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1. 内部组织架构
指标
(1)进出口 业务、财务、 内部监督等部 门职责分工明 确。
(2)指定高 级管理人员负 责关务,对企 业认证建立书 面或者电子档 案。
书面文件
面谈
公司各部门职责分工 与部门
的书面文件
主管
进出口业务部门、财
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2. 海关业务培训
指标
书面文件
(1)企业应当建 公司内部
立海关法律法规等 培训制度
相关管理规定的内 的书面文
部培训制度。

(2)法定代表人 公司内部 或者其授权人员、 培训记录 负责关务的高级管 理人员应当每年至 少参加1次以上海 关法律法规等相关 管理规定的内部培 训,及时了解、掌 握相关管理规定。
名单。
位人员
抽查10份以上
的进出口单证
(不足10份的,
按全部)。
打分标准
(1) 书面文 件符合要求 (2) 复核岗 位人员了解书 面文件的内部 复核流程 (3) 抽查的 单证有按照书 面文件规定执 行
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3. 单证控制
物流企业
指标
具备进出口单证复 核或者纠错制度或 者程序。
书面文件
申报前有专门部门 单证内部复核的 主管、
或者岗位人员对进 部门或岗位人员 复核岗
出口单证涉及的价 名单。
位人员
格、归类、原产地、 抽查10份以上
数量、品名、规格 的进出口单证
等内容的真实性、 (不足10份的,
准确性和规范性进 按全部)。
行内部复核。
打分标准
(1) 书面文 件符合要求 (2) 复核岗 位人员了解书 面文件的内部 复核流程 (3) 抽查的 单证有按照书 面文件规定执 行
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