集团门店收货流程
重要描述
重要输入
重要输出
重要表单
1
供应商根据采购订单发货,供应商或其委托的物流公司持送货单送货到门店收货部
采购订单
送货单
2
收货部根据送货单上的订单号,调出系统订单,打印《收货确认单》
送货单
《收货确认单》
《收货确认单》
3
《收货确认单》一式两联,第一联收货部留存;第二联交商品部进行二次收货
17
商品的条码粘贴是否合格,如果不符合规范,由收货员重新粘贴
18
确认无误后,在《收货确认单》上签名,并留存第二联
19
将商品转至卖场
20
由收货部文员进行单据汇总,将《送货单》送货联和《验收入库单》第一联转交财务,《收货确认单》第一联和《验收入库单》第三联留存
13
如果是现货商品,由收货文员打印条码,收货员按《条码粘贴规定》粘贴条码
14
另一名收货员复核条码粘贴是否正确,核对无误后复核人在《收货确认单》第一联验收人2处签名
15
收货员通知商品部理货员/促销员二次收货,进行验收
16
商品质量、型号和数量是否合格或与《收货确认单》上一致,如果不合格或一致,按收货异常处理流程执行
点验情况
收货员签名的《收货确认单》
9
收货文员按收货员在《收货确认单》上填写的信息进行入库,并打印《验收入库单》
收货员签名的《收货确认单》
《验收入库单》
《验收入库单》
10
《验收入库单》一式三联,第一联和厂家《送货单》送货联交结算财务;第二联交供应商;第三联收货部留存
11
该商品是否是特单商品
12
如果是特单商品,由收货员填写特单标示并粘贴,转至备货仓
4
收货员根据《收货确认单》上的信息点验商品的型号、质量、数量是否合格,并在《收货确认单》上记录
5
实物数量是否与《收货确认单》上的数量一致,如果不一致,按收货异常处理流程执行
6
商品的质量是否合格,如果不合格,按收货异常处理流程执行
7
订单和商品是否一致,如果不一致,按收货异常处理流程执行
8
收货员按点验情况填写《收货确认单》并签名确认