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集团审计监察部审计意见书(范例)

集团审计监察部审计意见书
编号:CORP-IA-GL06
《集团审计监察部审计意见书》(CORP-IA-GL06)
填表说明及要求
1.本表用于审计调查工作完成后向被审计调查部门就审计结果、结论、建议及审计决定进行反馈和沟通。

2.题目:指本意见书的主题。

3.发文文号:本意见书的统一编号。

4.审计工作或审计报告名称:本意见书针对的审计工作或审计报告的名称。

5.审计报告编号:本意见书针对的审计工作或审计报告的统一编号。

6.审计对象:本意见书针对的审计工作的对象主体。

7.审计日期:本意见书针对的审计工作的实际实施日期。

8.(正文部分):以现有框架内容为蓝本,可以根据实际情况进行局部修改。

9.批准人签署:一般由审计监察部经理批准签署生效。

10.主送:填写发布制度文件主要送至相关单位/部门的名称。

11.抄报/抄送:填写发布制度文件主要报送具体的业务主管领导岗位名称。

12.接收部门单位签收:接收此意见书的部门的负责人应在原件上签字,并将原件复印,复印件及时发还集团审计监察部。

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