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产品审核报告-(案例)

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制造工程部 抽样数 (n) 5 5 3 1计划Leabharlann 储室工程部责任分厂
采购管理部
A级缺陷数 0 0 0 0 0 0.00
B级缺陷数 0 0 0 0 0
C级缺陷数 0 0 0 0 0
D级缺陷数 0 0 0 0 0
总缺陷数 0 0 0 0 0
缺陷值 0 0 0 0 0
质量趋势图
0
1
2 30
3 0
4 0
5 0
否 否 否 否 否
是 是 是 是 是
在 在 在 在 在
前实施 前实施 前实施 前实施 前实施
编制:
审核:
批准:
产 品 审 核 报 告
报告编号: 零 件 号 零件名称 生产单位 批次: 审核日期 抽样地点
审核人员: 发放部门: 研发中心 统计汇总表: 序号 200 300 400 500 检验项目 包装 目测检验 尺寸检验 性能检验 结果合计 质量指数I=缺陷值/抽样数= 质量指数 120 100 80 60 40
6 0
7 0
8
9
10
11
12
系列1 100
结论:
放行/合格/通过
封存/不合格/不通过
审核总结: 1.本次产品审核包括外观,尺寸项和性能项的审核。 2.外观项审核:符合技术要求。 3.尺寸项审核:符合技术要求。 4.性能项审核:符合技术要求。 5.本次产品审核通过。
需要进一步采取措施 封存所有库存 采取排除措施 开始更换图纸,工艺文件 形成书面纠正措施 描述:
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