特采处理程序文件(6页)
理。
名翔恿线股份 有限公司
特采处理程序书
文件编号 MS-P2-1304
制订日期:89 年 11 月 1 日
修订日期: 版次:A.0 年月日 版
页
次
第 4 页共 4 页
四、权 五、作 责 业流程 位 单No 流程
六、作业内容 Who,When,Where,How
do,What
to
七、参考文 件
八、应用窗体
宽规格时。
6.1.3 成品检验不合格。
厂务部 2 填单 6.2 填单/退货/重工/报废
矫正与预防措 异常处理联络
营业部 /退 6.2.1 相关单位主管分别依以下 施
单
货/ 状况,填写〝异常处理联络单〞 管理程序书 (MS-G4-1401)
重工 (MS-G4-1401)
(MS-G2-1401)
/报
如附件 1,提出特采申请,进料检验程序
合格,进入流程 7,进行入库或
交货或储
存,若不合格,则进入流
程 2,进行重工或报废。
制品组 7 入库 6.7 入库/交货/储存
成品搬运、储
营业部 /交 6.7.1 制品组与营业部相关人员 存、
货/ 依【成品搬运、储存、包装、保 包装、保存与
储存 存与交货管
交货
理程序书】(MS-S2-1502)处 管理程序书
进料检验不合格时、制程巡回检验不合格时与成品检验不合格时均适用 之。
围
三、定 无
义
流 程 特采时机
填单/退货/ 重工/报废
N 审核
Y 允收标示/ 继续生产
图
入库/交货
A
/储存
记录存查
检验
名翔恿线股份 有限公司
制订日期:89 年 11 月 1 日
特采处理程序书
文件编号 MS-P2-1304
修订日期: 年月
(MS-S2-1502)
厂务部 8 记录 6.8 记录存查
质量记录管制
存查 6.8.1 相关单位主管依【质量记录 程
管制程序书】(MS-M2-1601)之相 序书
关规定,
(MS-M2-1601)
汇集所有相关之窗体记录
并妥善保存。
六、作业内容 Who,When,Where,How
do,What
to
七、参考文 件
八、应用窗体
定,进行报废。
厂务部 3 审核 6.3 审核
6.3.1 厂务部主管依提出特采之
原因及是否会影响产品质
量判定是否特采,
若同意特采,进入流程 4,
进行允收标示或继续生产,若不
同意特
采,则进入流程 2,办理退
货或进行重工或报废作业。
制程。
技术组 5 检验 6.5 检验
制程巡回检验
6.6.1 打样员依【制程巡回检验程 程
序书】(MS-P2-1002)与【成品检 序书
验程序
(MS-P2-1002)
书】(MS-P2-1003)与之相关 成品检验程序
规定进行检验。
书
(MS-P2-1003)
技术组 6 合格 6.6 合格
6.6.1 经打样员判定是否合格,若
【制程巡回检验程序书】
重工处理程序
(MS-P2-1002)之相
书
关规定办理。 (MS-P2-1302)
6.2.1.3 成品:相关单位主管依【制 报废处理程序
程巡回检验程序书】
书
(MS-P2-1002)与【成
(MS-P2-1303)
品检验程序书】
(MS-P2-1003)之相关规定办理。
6.2.2 原物料经检验判定不合格
技术组 4 允收 6.4 允收标示/继续生产
检验与测试状
仓配组 标示 6.4.1 经特采之原物料、在制品与 况
/
成品,依【检验与测试状 管理程序书
继续 况管理程序书】
(MS-P2-1201)
生产
(MS-P2-1201)之相关规定,
予以适当标示后,以利日
后于质量上之追
溯。
6.4.2 在制品经标示后,继续下一
时,相关单位主管依【进料检验
程序书】
(MS-P2-1001)之相关规定
办理退货。
6.2.3 制程中与成品经检验判定
不合格时,相关单位主管依【制
程巡回检验
程序书】(MS-P2-1002)与【重
工处理程序书】(MS-P2-1302)之
相关规
定,进行重工。
6.2.4 制程中与成品经检验判定
不合格时,相关单位主管依【制
名翔恿线股份 有限公司
特采处理程序书
文件编号 MS-P2-1304
制订日期:89 年 11 月 1 日
修订日期: 版次:A.0 年月日 版
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一、目
本公司所采购之原物料、在制品与成品经检验测试发现不合格时,但因 需求甚急,在不影响产品的质量条件下,特别采用以免影响
的 交期。
二、范
版次:A.0 版
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日
四、权 五、作 责 业流程 位 单No 流程
六、作业内容 Who,When,Where,How
do,What
to
七、参考文 件
八、应用窗体
技术组 1 特采 6.1 特采时机
仓配组 时机 6.1.1 进料检验不合格,但需紧急
上线使用时。
6.1.2 制程中检验不合格,但需放
程巡回检验
程序书】(MS-P2-1002)与
【报废处理程序书】
(MS-P2-1303)之相关规
名翔恿线股份 有限公司
特采处理程序书
文件编号 MS-P2-1304
制订日期:89 年 11 月 1 日
修订日期: 版次:A.0 年月日 版
Hale Waihona Puke 页次第 3 页共 4 页
四、权 五、作 责 业流程 位 单No 流程
废 呈请厂务部主管审核,并依【矫 书
正与预防
(MS-P2-1001)
措施管理程序书】
制程巡回检验
(MS-G2-1401)之相关规定办理。 程
6.2.1.1 原物料:相关单位主管依 序书
【进料检验程序书】
(MS-P2-1002)
(MS-P2-1001)之相关规
成品检验程序
定办理。
书
6.2.1.2 制程中:相关单位主管依 (MS-P2-1003)