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贵州大米深加工项目可行性研究报告

贵州大米深加工项目可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明大米(Rice),亦称稻米,是稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的食物。

大米含有稻米中近64%的营养物质和90%以上的人体所需的营养元素,同时是中国大部分地区人民的主要食品。

我国大米行业的发展步伐相对于其他行业来说规模小、组织程度差。

大米加工领域主要以小生产、小作坊、小商贩为主,少有大型品牌企业和领军企业,市场集中度较低。

随着经济全球化程度的深入,中国巨大的市场消费力将吸引越来越多的国际大米品牌的进入,国内大米市场的竞争将会日趋激烈。

该大米制品项目计划总投资9719.03万元,其中:固定资产投资7782.18万元,占项目总投资的80.07%;流动资金1936.85万元,占项目总投资的19.93%。

本期项目达产年营业收入16791.00万元,总成本费用13374.93万元,税金及附加183.49万元,利润总额3416.07万元,利税总额4070.74万元,税后净利润2562.05万元,达产年纳税总额1508.69万元;达产年投资利润率35.15%,投资利税率41.88%,投资回报率26.36%,全部投资回收期5.29年,提供就业职位225个。

米、面制品制造指以大米、面粉为原料,经粗加工制成,未经烹制的各类米面制品的生产包括:—挂面、切面、通心粉、龙须面、米粉丝、年糕等制作。

稻谷是我国第一大粮食作物,播种面积最大、单产最高、总产最多,在粮食生产和消费中历来处于主导地位。

在过去30年中,稻谷种植面积占我国粮食总面积的30%左右,2018年中国稻谷播种面积达3009.5万公顷,较2017年减少65.2万公顷。

贵州大米深加工项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章产业调研分析第三章主要建设内容与建设方案第五章土建工程第六章公用工程第七章原辅材料供应第八章工艺技术方案第九章项目平面布置第十章环境保护第十一章项目安全规范管理第十二章投资风险分析第十三章节能分析第十四章实施进度第十五章投资情况说明第十六章项目经济评价第十七章项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章项目总论一、项目建设背景米、面制品制造指以大米、面粉为原料,经粗加工制成,未经烹制的各类米面制品的生产包括:—挂面、切面、通心粉、龙须面、米粉丝、年糕等制作。

以挂面为例:挂面作为我国米、面制品制造行业的重要组成部分。

随着人们生活水平的提高和对饮食健康需求的增强,挂面也从单一的果腹、便捷、低档次产品,发展成为集营养、功能、保健、美味、方便于一身的中高档产品。

预计到2015年我国挂面行业的总体产量将达到700-800万吨。

同时随着这几年市场需求的稳定增长,未来行业产量的平均增长率会略低于现有产量扩张速度,但仍然会保持行业年均15%以上的增长。

另一方面,随着挂面产品消费结构的升级,全国挂面市场年销售额将超过440亿元;并且随着挂面产品品牌效应和企业规模效应的逐步体现,挂面行业内不同企业间的利润水平仍会存在较大差异。

行业内一些注重品牌建设和现代销售渠道建设的领先企业,其利润水平将会相对较高。

根据国家统计局数据:截至2013年底,我国米、面制品制造行业规模以上企业数量达495家,当中14家企业出现亏损,行业亏损率为2.83%。

2013年我国米、面制品制造行业总资产达到288.05亿元,同比增长19.74%;行业销售收入为712.81亿元,较2012年同期增长19.14%;行业利润总额为42.25亿元,同比增幅为23.59%。

2013年我国米、面制品行业销售收入同比增长19.14%,增幅较上年度增长6.23个百分点,而同期销售费用、管理费用、财务费用均出现较大幅度的下滑这表明了米、面制品行业良好的发展势头。

从米、面制品行业三费占销售收入的比重变化情况来看,2013年行业三费占米、面制品行业销售收入的6.87%,近几年虽有小幅度的提升,但依旧显示出行业对三费支出较强的调控能力。

从米、面制品盈利能力来看,2013年度,米、面制品行业销售毛利率为14.42%;销售利润率为5.93%,整体变动不大。

资产收益率则低于上年同期水平2个百分点左右。

从行业偿债水平来看,2013年行业亏损面收窄,由2012年度的3.90%降至2013年的2.83;行业负债率及行业利息保障系数都都得以改善及提升,2013年行业负债率为39.30%,利息保障系数为11.50倍,行业偿债能力良好。

从行业营运能力来看:应收账款周转率得以提升,达到31.59次;流动资产周转率上升为5.50次。

从发展能力来看,2013年行业销售收入及利润总额均出现了较大幅度的增长,资产增长率延续2012年同期水平,;应收帐款增长率得到有效控制,反映出行业良好的发展潜力。

二、报告编制依据1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。

3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称贵州大米深加工项目四、项目承办单位xxx科技公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xx经济开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

贵州,简称黔或贵,是中华人民共和国省级行政区。

省会贵阳,地处中国西南内陆地区腹地。

是中国西南地区交通枢纽,长江经济带重要组成部分。

全国首个国家级大数据综合试验区,世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省,国家生态文明试验区,内陆开放型经济试验区。

界于北纬24°37′~29°13′,东经103°36′~109°35′,北接四川和重庆,东毗湖南、南邻广西、西连云南。

贵州境内地势西高东低,自中部向北、东、南三面倾斜,素有八山一水一分田之说。

全省地貌可概括分为高原、山地、丘陵和盆地四种基本类型,其中92.5%的面积为山地和丘陵。

总面积17.62万平方千米,属亚热带季风气候,地跨长江和珠江两大水系。

截至2019年末,贵州省辖6个地级市,3个自治州,52个县,11个自治县,9个县级市,15个市辖区,1特区。

常住人口3622.95万人,地区生产总值16769.34亿元,其中第一产业增加值2280.56亿元,第二产业增加值6058.45亿元,第三产业增加值8430.33亿元。

(二)项目用地规模项目总用地面积31735.86平方米(折合约47.58亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照大米制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标项目净用地面积31735.86平方米,建筑物基底占地面积19755.57平方米,总建筑面积52364.17平方米,其中:规划建设主体工程32466.51平方米,项目规划绿化面积3070.33平方米。

七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:大米制品xxx单位/年。

综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资9719.03万元,其中:固定资产投资7782.18万元,占项目总投资的80.07%;流动资金1936.85万元,占项目总投资的19.93%。

(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入16791.00万元,总成本费用13374.93万元,税金及附加183.49万元,利润总额3416.07万元,利税总额4070.74万元,税后净利润2562.05万元,达产年纳税总额1508.69万元;达产年投资利润率35.15%,投资利税率41.88%,投资回报率26.36%,全部投资回收期5.29年,提供就业职位225个。

九、项目建设单位基本情况(一)公司概况本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

undefined公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。

展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。

公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

(二)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入11908.11万元,同比增长17.54%(1777.01万元)。

其中,主营业业务大米制品生产及销售收入为10485.19万元,占营业总收入的88.05%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额2244.89万元,较去年同期相比增长266.81万元,增长率13.49%;实现净利润1683.67万元,较去年同期相比增长289.47万元,增长率20.76%。

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