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财务费用报销及付款流程图

费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
流程图
财务费用报销流程图
说明
2
权责部门 相关表单文件
总经理批 准
单。 2) 财务是否能及时安排此费用; 3) 单据或票据是否符合财务规范要求. 4) 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提 报。
权责部 门
报销及经 办人员 报销及经 办人员
相关部门 主管
相关部门 经理
财务部
相关表单文件
报销发票及单据 借款单
费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款,领款时,报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款,必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
相 关 报 销 人 费用报销单
财务费用报销及付款流程图
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
流程图
报销及付款单据 整理粘贴
填写《费用报销及 付款申请单》
直接主管
NO
审核
部门经理
NO
审核
财务部审
NO

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财务费用报销及付款流程图
说明
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销 的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写 《费用报销单》及《付款申请单》,外地出差的填写 《外埠出差费报销单》。

借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
3
ห้องสมุดไป่ตู้
报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的 笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批 表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购 申请表》。 《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成 后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须 对以下方面进行审核: 1) 费用产生的原因及真实性; 2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性。 4) 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整 理提报。 直接主管审核签字后,须将报销单据报部门经理进行 进一步审核签字,审核内容包括: 1) 费用产生的原因及真实性; 2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性; 4) 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 5) 直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整 理提报。 部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由 财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包 括: 1) 产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请
准备报销及付款款项
通知报销人领款及经办人 款已支付
财务报表处理
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由 总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须 立即退回财务部,由财务部跟进处理。
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
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