供应商批准管理程序39
文件类型
文件名称
编号
程序文件
供应商批准管理程序
ST/QP39-07-2013
版本
A
1、目的
通过对供方生产件的批准,验证供方的生产工艺是否具备生产满足要求的产品的潜能,从而确保公司产品的质量。
2、范围
本文件适用所有需要进行生产件批准的供方。
3、职责
3.1技术部负责对供方生产件批准。
3.2采购科的工作。
4、需用的质量记录
4.1 PPAP资料的所有记录表格。
5、需用的指导文件
5.1供应商开发方案
5.2供应商零部件批准要求
5.3合格供方名单
5.4供方提交要求及等级
6、程序流程
编制
会签
批准
签字
日期
1/2