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坏账准备审计程序表

根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。
项目经理复核意见:
坏账准备审计程序表
坏账准备审计程序表
被审计单位名称
编制人及日期
索引号
A8
被审会计报表属期
复核人及日期
页 次
审计目标:坏账准备的计提依据的恰当性
序号
审计程序
执行情况说明
底稿索引号
1
234ຫໍສະໝຸດ 5复核应收款项账龄划分正确性
评价坏账准备会计政策的恰当性
查核坏账准备的提取比例和余额是否正确。
检查年度内发生已列为坏账损失的应收款项的收回情况。
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