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固定资产清理审查表


合计
方向
签名 编制人: 复核人: 期初审定数
日期 期末未审数
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档案号: 索引号:
页次: 审计调整
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审定数 -
客户: 审计项目:固定资产清理审查表 截止日:
编制人 复核人
签名
日期
索引号 页次
固 定 资 产 名 称 原 值 已 提 折 旧 净 值 清 理 费 用 清 理 收 入 转营业外收支 期 末 余 额
客户: 项目:固定资产清理审计程序 截至日:
编制人 复核人
签名
日期
索引号 页次
C 20
一、审计目标 1、 确定固定资产清理的记录是否完整,反映的内容是否正确; 2、确定固定资产清理的期末余额是否正确; 3、确定固定资产清理在会计报表上的披露是否恰当。
二、审计程序 1、核对固定资产清理明细帐和总帐的余额是否相符; 2、检查固定资产清理的发生是否有正当理由,是否经技术部门鉴
清理原因
C 20 - 2
1
批准人
提示:本表是固定资产清理审定表的附表,用于审查固定资产清理有关事项。
XXX会计师事务所
定,会计处理是否正确; 3、检查固定资产清理的转销是否查明原因并经授权,会计处理是
否正确; 4、检查固定资产清理是否长期挂帐; 5、验明固定资产清理是否已在资产负债表上恰当披露。
执行情况说明
索引号
XXX会计师事务所
客户名ห้องสมุดไป่ตู้:
审计项目: 固定资产清理审定表
会计截止日:
索引
科目代码及名称
审计结论: 审计说明:
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