(安徽卓航医疗器械经营质量管理系统)用户操作手册页2/37 修改记录用户操作手册页3/38目录目录 (3)1 系统介绍 (5)2系统登录 (5)3修改密码 (6)4后台管理 (7)4.1帐套设置 (8)4.2部门职工 (9)4.3角色管理 (11)4.4库房管理 (12)4.5系统授权 (14)4.6用户管理 (15)5首营审批操作规程 (16)5.1商户管理 (16)5.1.1首营商户登记 (16)5.1.2商户查看 (19)5.1.3商户维护 (19)5.2商品管理 (21)5.2.1商品首营登记 (21)5.2.2商品查看 (22)5.2.3商品信息更新 (23)6采购入库操作规程 (24)6.1采购订单 (24)6.2收货单 (26)6.3验收单 (29)6.4入库单 (30)7采购退货操作规程 (32)8销售单 (34)9销售退货操作规程 (37)页4/37 1 系统介绍安徽卓航医疗器械经营质量管理系统在器械的进、销、存经营的过程中,实现全程监控,提供了器械采购库存分析、价格控制、批次管理、保质期管理、销售分析等一系列的决策分析及控制,提高了企业的运作效率,有效的降低企业经营的风险。
在系统中设置各经营流程用户操作手册及环节的质量控制功能,与采购、销售以及收货、验收、储存、运输等管理系统形成内嵌式结构,对各项经营活动进行判断,对不符合器械监督管理法律法规的行为进行自动识别及控制,确保各项质量控制功能的实时和有效,保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。
2 系统登录打开浏览器在任务栏里面输入系统登录地址(有收藏的直接单击)如下图所示:然后在“用户名称”中输入用户名,在“登录密码”里输入用户密码:安徽卓航软件有限公司单击屏幕上的登录,就可以进入系统了(注:系统分后台管理和前台业务操作,跟登录的用户类型有关,系统后台的登录名:admin,admin初始密码是000000,前台登录一般都是员工的姓名)。
3 修改密码以admin 用户为例,admin 用户登录系统进入界面,单击当前用户:admin,弹出“密码修改”对话框,输入“原始密码”、“新设密码”和“密码确认”,输入的新密码需满足下图提示框中要求,单击“确认”完成密码修改,下次使用admin登录系统时需使用新密码。
其他用户也是采用类似方式修改密码。
4 后台管理如下图显示:在登录系统之后,可以看到如蓝色框框起来的菜单,每个菜单都是一个操作流程,下面逐一介绍。
4.1帐套设置单击“新增”后会出现下面的图片:一定要按照图示的提示来操作,若出现问题,每个输入框都要按照后面的提示来做,无提示的话,可自己编写。
填写完成之后单击“保存”按钮就新建完成,但是该帐套的状态是“停用”,所以,我们来单击“帐套编码”打开帐套编辑页面,来更改帐套的状态,也可以通过单击“帐套编码”来修改新增过的帐套。
4.2部门职工等帐套建立完成之后,我们就可以建立部门职工,如下图,单击“部门职工”。
此处的部门根节点“安徽卓航软件有限公司”可通过加密狗修改为公司名称。
新增的部门编码要按照提示来命名编码,而且上图中红色的输入框,为必填项,填写完成后单击下方的“确定”就可以完成一个部门的新建,如下图,以上是新建部门,然后是新建员工,我们要先选择需要在哪个部门下新建员工如下图提示:单击“新增”按钮,会出现新增员工的选项,如下图:其中红色区域是必填项,工号的格式必须要按照提示给的来填写,例:“EN”(开头)+ “15”(年份)+“01”(月份)+“001”(流水号)=“EN1501001”这样才是规范的命名,下个员工就可以用“EN1501002”以此类推。
4.3角色管理“角色管理”是指以“角色”来给员工分类,这样能快速给员工赋权,让后台管理能更快捷,例:a员工与b员工都是”保管员“那么我们就能给他们俩都给同样的权限,这样的话可以省略给a,b员工分别赋权的步骤。
如下图所示:我们可以用“新增”来添加,用“删除”来删除角色。
我们单击“新增”弹出如下界面:上两幅图,就是新建角色,把“角色名称”填写完成,关联“用户添加”进去,单击左上方的“保存”按钮就可以了。
4.4 库房管理库房用来区别货物存放的位置,可以通过库房来管理商品的入出,操作如下,息,“启用”一定要勾选上,不然状态是“停用”,里面的保管员,可以选择新建的员工:所有的信息填写之后单击左上方的“保存”按钮完成库房添加。
4.5 系统授权“系统授权”里面包含了两块——“用户授权”,“角色授权”。
“用户授权”:给单个用户授权,“角色授权”:给你新建的角色下面所有的用户统一授权,这样能最快捷的把做相同工作的员工统一授权。
如上图所示,选择员工、帐套之后就可以授权了。
下面是角色的授权,和员工授权是一样的4.6 用户管理这个功能是把系统的登录名,跟员工,角色关联起来,使我们能正常的使用系统,单击图片上的“新增”按钮,弹出界面如下图所示:填写完成之后单击左上方的“保存”按钮。
以后就用这个登录名登录系统,所有新增用户的初始密码都是000000。
至此后台的操作结束,其他的功能是系统管理使用的,切记不可乱动。
5 首营审批操作规程首营信息是系统新增商户与器械商品的必经之路,主要用于基础信息数据的登记录入,质管部审核,最后由质管员归档导入整个过程的记录,包括商户在经营过程中所需要的资质证件都必须完善。
所有基础信息的变更,都会在系统中进行详细记录。
流程如下:5.1 商户管理5.1.1 首营供应商选择“商户管理→首营供应商”。
单击新增按钮弹出“编辑商户”界面,填写完整的企业信息、经营范围、银行账户信息、营业执照和经营许可证信息后保存。
勾选一条记录单击“授权书管理”,弹出下图界面,填写信息,单击“保存”,完成商户的授权书记录录入。
首营信息填写完全后,在前面的勾选框单击选中,在上方的功能栏上面单击“提交”如下图:单击提交后,进入审核状态。
由信息发起的主管部长对首营信息进行审核。
勾选需要审核的商户记录,单击“审核”按钮,如下图:勾选需要导入的商户,单击“导入”按钮,如下图:以上首营信息审批完成,产生一条正式商户记录。
5.1.2 首营客商选择“商户管理→首营客商”,首营客商登记操作参考首营供应商的登记操作进行。
5.1.3 商户查看登录系统,选择“商户管理→商户查看”,包括供应商与客商。
只允许查看,不允许修改,以及各类电子档文件的查询。
5.1.4 商户维护选择“商户管理→商户维护”,在商户维护下单击“新增”可以进入修改商户的基本信息页面。
选中要更新的商户,单击“导入更新”。
填写修改信息,单击“保存”,生成商户更新记录。
单击授权书管理、提交、审核。
5.1.5 商户资质控制此页面列出不同类型供应商或客商的资质要求。
5.2 商品管理5.2.1 商品首营登记选择“商品管理→首营商品”。
单击“新增”按钮来新增新的商品如下图:填写完成之后会变成商品信息单,通过“提交”、“审核”来完成首营商品添加,审核后成为正式商品,单据状态为“已导入”。
5.2.2 商品查看选择“商品管理→商品查看”,已导入的正式商品可在此页面查看到。
单击“商品编码”可查看具体商品信息。
单击“信息变更”,填写修改信息,单击“保存”。
选中想要修改的商品,然后单击“信息变更”按钮,打开更改信息的窗口如下图:打开之后上面所有的信息都可以修改,方便在入首营时候出错的时候,在这里修改商品的信息。
修改完成之后点击左上的“保存”,然后会在商品信息更新里面出现一条变更记录。
5.2.3 商品信息更新在商品查看页面作“信息变更”会在此页面生成一张商品信息变更单。
然后“提交”、“审核”,信息变更经过审核正式生效。
6 采购入库操作规程采购是整个业务流程环节的开始,所有的购货入库都必须在采购订单中体现,采购订单必须经过领导审核后生成采购记录。
收货员依据采购记录进行收货,验收员依据收货记录验收,保管员依据验收记录进行器械入库,系统同时增加库存。
采购流程图:6.1 采购订单新增采购订单需要填写供应商,采购员,申请部门以及运输方式等信息。
登录系统,选择“采购管理 → 采购订单”,单击“新增”。
弹出编辑采购订单页面,在编辑采购订单页面填写好基本资料后单击保存。
采购订单 仓库收货 仓库验收 验收入库 采购部审核采购记录订单保存后,选择提交。
在需要提交的订单前面的勾选框内选中,单击“提交”按钮,如下图:在采购订单提交后,后续审核末进行,如果发现订单有误,可以反提交修改或者作废。
采购订单审核用于采购提交后,采购部领导对订单进行审核。
在采购订单审核后,后续收货未进行,如果发现订单有误,可以反审核修改或者作废。
6.2 收货单登录系统,选择“入库管理→商品收货单”,在收货单界面单击“新增”弹出以下界面,单击“导入”,弹出“导入采购订单”界面,单击“查询”,按表头过滤条件列出符合条件的采购订单,勾选待收货的采购订单,单击“确认导入”,在弹出的采购订单明细的界面,单击“生成收货单”,在“新增收货单”页面,单击“保存”,以保存收货单。
单击提交,完成收货流程。
说明:如果发现收货单有误,可以反提交修改或者作废,需自行判断是否需要作废生成的验收单,以免造成不一致。
6.3 验收单登录系统,选择“入库管理→验收单”。
收货单提交后,自动产生验收单,通过列表中列“收货单号”能查看到关联的收货单单号,单击“查询”按表头过滤条件显示验收单。
单击待处理验收单的“单据编号”,弹出编辑验收单页面,填写验收员,生产批号,生产日期,有效日期,灭菌日期等相关信息。
单据完成后,单击“提交”。
6.4 入库单登录系统,选择“入库管理→入库单”。
验收单据提交后,自动生成入库单,通过列表中列“验收单号”可查看到关联的验收单单号。
单击“查询”,按上方过滤条件显示入库单列表,单击“提交”,弹出确认对话框,单击“确定”提交入库单,可单击单号查看入库单具体信息。
对于已提交的入库单信息有误可单击“反提交”退回至新增状态进行修改或者作废。
勾选需要审核的入库单,单击“审核”,领导审核后形成库存商品。
若已入库的商品信息有误,且入库商品库存未出库,可单击“反审核”退回至提交状态或作废,此时商品库存会减少。
以上为采购入库的全部环节。
7 采购退货操作规程采购退货由采购部沟通协商后进行办理,采购退货可以依据历史采购入库单进行退货,也可以依据现有库存进行退货。
采退申请单必须经过分管领导审核后方可生效。
登录系统,选择“退货管理→采购退货单”。
由采购人员填写采购退货单,填写退货数量及价格等信息。
单击“导入”,弹出以下界面单击“查询”会按表头的过滤条件列出入库单,勾选准备采购退货的单据,单击“确认导入”。
填写退货数量等信息后单击“保存”。
单据保存成功后,选中单据单击“提交”、“审核”按钮完成采购退货,审核后对应商品库存减少。